|
|
Faktúra |
DF613/25
|
Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 11/2025
|
68,14 |
s DPH |
|
Z-13-15/20,5/22
|
11.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF612/25
|
Potraviny ŠJ
|
833,77 |
s DPH |
|
Z-46/25
|
11.12.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF605/25
|
Náklady na teplo a TÚV za 11/2025
|
4 571,78 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
10.12.2025 |
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/195
|
Gastronádoby, taniere, lyžičky, príborník, poháre,,šálky, podšálky, rukavice, varechy, mašľovačka,,stierka, krájač zeleniny ŠJ
|
2 618,53 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF609/25
|
Elektrická energia 11/2025
|
2 956,69 |
s DPH |
|
Z-28/24
|
10.12.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF608/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 564,22 |
s DPH |
|
Z-44/25
|
10.12.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF607/25
|
Náklady na teplo a TÚV za 12/2025
|
3 598,29 |
s DPH |
|
Z-5/21
|
10.12.2025 |
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF606/25
|
Stavebnica Tehličky pre detičky
|
177,00 |
s DPH |
O2025/189
|
|
10.12.2025 |
Atrix Desing s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/194
|
Obmurovka, tepelné izolácie, izolácie proti,vlhkosti, výmena okna, dlažba, elektroinštalácia,,maľovanie v školskej jedálni
|
4 112,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF610/25
|
Interaktívny displej a držiak
|
1 848,00 |
s DPH |
O2025/191
|
Z-334/15, Z-5/18
|
10.12.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/189
|
Stavebnica Tehličky pre detičky
|
177,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Atrix Desing s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/190
|
Kancelársky mobilný kontajner 2ks
|
270,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/191
|
Interaktívny displej a držiak
|
1 848,00 |
s DPH |
|
Z-334/15, Z-5/18
|
10.12.2025 |
TatraCAD s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/193
|
Oprava odpadu, svetiel, výmena skrinky s umývadlom,oprava rozhlasu a pántov
|
335,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/192
|
Dodávka, oprava a montáž žalúzií
|
1 031,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Stanislav Šerfel |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF604/25
|
Zabezpečenie realizácie programu "Tréneri v škole",v súčet 8 hodín za obdobie 9-12/2025
|
160,00 |
s DPH |
|
ÚV SR – 933/2021
|
09.12.2025 |
Mgr. Erik Stenchlák |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF603/25
|
Potraviny ŠJ
|
425,71 |
s DPH |
|
Z40/25
|
09.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF601/25
|
Edupage Automatické platby
|
48,00 |
s DPH |
O2025/187
|
|
08.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF602/25
|
Laminovačky Sencor
|
61,70 |
s DPH |
O2025/179
|
|
08.12.2025 |
FAST PLUS, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF600/25
|
Vodné, stočné - ZŠ
|
640,55 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
08.12.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
30.12.2025 |