Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Z-2/22 Kolektívna zmluva pre rok 2022 s DPH 31012022 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 31012022
Zmluva Z-5/22 Kúpna zmluva č. 2420315936 204,00 s DPH 21032022 O2 Slovakia s.r.o. 21.03.2022
Faktúra DF203/25 Potraviny ŠJ 185,70 s DPH Z-25/24 30.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF210/25 Potraviny ŠJ 4 018,59 s DPH Z-23/24 30.04.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF209/25 Potraviny ŠJ 299,79 s DPH Z-21/24 30.04.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF208/25 Potraviny ŠJ 186,20 s DPH Z-22/24 30.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF207/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 30.04.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF206/25 Potraviny ŠJ 2 388,60 s DPH Z-20/24 30.04.2025 MÄSO-TATRY s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF205/25 Potraviny ŠJ 101,44 s DPH Z-25/24 30.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF204/25 Potraviny ŠJ 562,90 s DPH Z-24/24 30.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Objednávka O2025/48 Tonery ZŠ 541,20 s DPH 29.04.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra DF202/25 Potraviny ŠJ 503,50 s DPH Z-25/24 25.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF201/25 Potraviny ŠJ 575,00 s DPH Z-22/24 25.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF198/25 Potraviny ŠJ 520,47 s DPH Z-25/24 23.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Objednávka O2025/47 Účastnícky poplatok za vzdelávanie v rozvojovom,programe Akadémia riaditeľov - kuz Projektový,manažment dňa 25. - 26.4.2025 110,00 s DPH 23.04.2025 Združenie škôl C.S:Lewisa, ú.z. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 23.04.2025
Faktúra DF200/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-27/13 23.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF199/25 Potraviny ŠJ 374,53 s DPH Z-24/24 23.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF197/25 Potraviny ŠJ 433,36 s DPH Z-21/24 16.04.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF196/25 Potraviny ŠJ 399,19 s DPH Z-22/24 16.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF195/25 Potraviny ŠJ 314,89 s DPH Z-25/24 15.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF194/25 Náklady na teplo a TÚV za 3/2025 6 272,18 s DPH Z-5/21 14.04.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF193/25 Potraviny ŠJ 93,66 s DPH Z-25/24 14.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF192/25 Potraviny ŠJ 799,42 s DPH Z-24/24 11.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF191/25 Potraviny ŠJ 2 840,32 s DPH Z-23/24 11.04.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF186/25 Potraviny ŠJ 57,23 s DPH Z-25/24 10.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF188/25 Poháre na súťaž McDonald's Cup 48,45 s DPH O2025/45 10.04.2025 UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF187/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 3/2025 268,57 s DPH Z-13-15/20,5/22 10.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF189/25 Elektrická energia 3/2025 2 448,45 s DPH Z-28/24 10.04.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF190/25 Polepy na dvere ŠKD 92,25 s DPH O2025/46 10.04.2025 MANIRA, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 02.05.2025
Objednávka O2025/46 Polepy na dvere ŠKD 92,25 s DPH 09.04.2025 MANIRA, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 10.04.2025
Objednávka O2025/45 Poháre na súťaž McDonald's Cup 48,45 s DPH 09.04.2025 UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra DF185/25 Potraviny ŠJ 556,57 s DPH Z-22/24 09.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF184/25 Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025" 48,00 s DPH O2025/2 08.04.2025 RVC združenie obcí - Štrba Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF183/25 Potraviny ŠJ 485,01 s DPH Z-22/24 08.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF182/25 Potraviny ŠJ 543,45 s DPH Z-22/24 07.04.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF179/25 Správa siete 3/25 + vš. materiál 346,12 s DPH Z-334/15, Z-5/18 03.04.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF181/25 Odvoz gastroodpadu 3/2025 51,76 s DPH Z-47/01 03.04.2025 Technické služby Mesta Svit Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF180/25 Administratívny servis 147,60 s DPH Z-11/24 03.04.2025 OSMONT elektromontáže, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF178/25 Prístup na systému Wordwall Štandard 324,00 s DPH O2025/26 02.04.2025 Visual Education Ltd Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF177/25 Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov 43,50 s DPH O2025/44 02.04.2025 UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF176/25 Potraviny ŠJ 334,15 s DPH Z-25/24 02.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF175/25 Potraviny ŠJ 65,40 s DPH Z-25/24 02.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF174/25 Potraviny ŠJ 893,25 s DPH Z-25/24 02.04.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Objednávka O2025/44 Poháre na súťaž Basketbal 3x3 chlapcov 43,50 s DPH 02.04.2025 UNIJUNIOR-ŠPORT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 08.04.2025
Faktúra DF173/25 Výkon zodpov.osoby 4/25 54,00 s DPH Z-15/22 01.04.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF172/25 Systémová podpora URBIS 102,51 s DPH Z-1/20 01.04.2025 MADE spol.s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF171/25 Vodné, stočné 657,71 s DPH Z-10/18 01.04.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 16.04.2025
Faktúra DF166/25 Elekt.nástenka - poplatok za štvrťrok 153,73 s DPH Z-20/22 31.03.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra DF167/25 Potraviny ŠJ 2 564,50 s DPH Z-23/24 31.03.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra DF169/25 Potraviny ŠJ 951,73 s DPH Z-24/24 31.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra DF170/25 Potraviny ŠJ 279,84 s DPH Z-21/24 31.03.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra DF165/25 Stravovanie pre zamestnancov pri príležitosti,Dňa učiteľov 28.3.2025 1 000,00 s DPH O2025/43 28.03.2025 REKREATOUR, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra DF164/25 Školenie supervízorov dňa 27.3.2025 200,00 s DPH O2025/39 28.03.2025 Dečová Mária Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF163/25 Potraviny ŠJ 330,94 s DPH Z-25/24 28.03.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF162/25 Potraviny ŠJ 537,59 s DPH Z-22/24 28.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF159/25 Šetriče vody - koncovky na vodovody ZŠ 1 675,40 s DPH O2025/41 27.03.2025 rewater s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF160/25 Kancelárska stolička riaditeľňa 236,40 s DPH O2025/42 27.03.2025 Kancelárske stoličky.com s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/42 Kancelárska stolička riaditeľňa 236,40 s DPH 27.03.2025 Kancelárske stoličky.com s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF161/25 Mobil.hlas 2,05 s DPH Z-293/13 27.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/43 Stravovanie pre zamestnancov pri príležitosti,Dňa učiteľov 28.3.2025 1 000,00 s DPH 27.03.2025 REKREATOUR, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra DF158/25 Údržbárske práce 1 815,00 s DPH O2025/40 26.03.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/40 Údržbárske práce 1 815,00 s DPH 25.03.2025 Cvaniga Štefan Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/41 Šetriče vody - koncovky na vodovody ZŠ 1 675.40 s DPH 25.03.2025 rewater s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF157/25 (Bez popisu) s DPH 25.03.2025 OZ Rodič ľavou zadnou Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF156/25 Činnosť BOZP 150,00 s DPH Z-312/14 25.03.2025 Majerčák Martin Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF155/25 Vodné, stočné 176,38 s DPH Z-10/18 21.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF154/25 Maľovanie stien ZŠ 2 047,00 s DPH O2025/37 21.03.2025 Erika Cvanigová Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF153/25 Potraviny ŠJ 790,84 s DPH Z-24/24 21.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF152/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-27/13 21.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF151/25 Potraviny ŠJ 146,05 s DPH Z-25/24 21.03.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF150/25 Potraviny ŠJ 2 359,52 s DPH Z-23/24 21.03.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF149/25 Potraviny ŠJ 703,61 s DPH Z-22/24 21.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF148/25 Dodávka a montáž klimatizácie ZŠ 1 692,27 s DPH O2025/31a 20.03.2025 Tatra Clima, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF147/25 Tepelno-technické posúdenie strešnej konštrukcie a,a obvodového plášťa ZŠ 1 107,00 s DPH O2025/31b 20.03.2025 PS PROJEKT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF146/25 Potraviny ŠJ 256,18 s DPH Z-22/24 19.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/39 Školenie supervízorov dňa 27.3.2025 200,00 s DPH 19.03.2025 Dečová Mária Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF144/25 Montáž PVC na steny 3 653,09 s DPH O2025/36 19.03.2025 ECO-FLOORING, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF145/25 Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ 74,00 s DPH O2025/38 19.03.2025 Indícia s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF142/25 Potraviny ŠJ 341,82 s DPH Z-25/24 18.03.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF141/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 18.03.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF143/25 Potraviny ŠJ 338,87 s DPH Z-21/24 18.03.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF140/25 Potraviny ŠJ 317,90 s DPH Z-22/24 17.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/36 Montáž PVC na steny 3 653.09 s DPH 17.03.2025 ECO-FLOORING, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.03.2025
Objednávka O2025/37 Maľovanie stien ZŠ 2 047.00 s DPH 17.03.2025 Erika Cvanigová Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.03.2025
Objednávka O2025/38 Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ - doobjednávka 74,00 s DPH 17.03.2025 Indícia s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.03.2025
Faktúra DF139/25 Akvárium ZŠ 1 690,00 s DPH O2025/33 14.03.2025 Ján Vojsovič - VaVakvárium Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF138/25 Potraviny ŠJ 428,76 s DPH Z-25/24 14.03.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF137/25 Potraviny ŠJ 1 483,31 s DPH Z-23/24 14.03.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF135/25 Elektrická energia 2/2025 2 445,32 s DPH Z-28/24 13.03.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF134/25 Deratizácia v objekte školy 180,00 s DPH O2025/35 13.03.2025 DDD Servis Hriva Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF136/25 Potraviny ŠJ 842,23 s DPH Z-22/24 13.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/35 Deratizácia v objekte školy 180,00 s DPH 12.03.2025 DDD Servis Hriva Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Faktúra DF131/25 Odvoz gastroodpadu 2/2025 38,82 s DPH Z-47/01 12.03.2025 Technické služby Mesta Svit Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF132/25 Náklady na teplo a TÚV za 2/2025 7 736,46 s DPH Z-5/21 12.03.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF133/25 Mobilné telefóny pre riaditeľku a referentku PaM 277,00 s DPH 12.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF126/25 Potraviny ŠJ 731,00 s DPH Z-24/24 11.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF125/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-27/13 11.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF124/25 Potraviny ŠJ 30,09 s DPH Z-22/24 11.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF123/25 Školské pomôcky pre deti v HN 232,40 s DPH O2025/29 11.03.2025 KP PLUS s.r.o Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF127/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 11.03.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF128/25 Potraviny ŠJ 1 962,73 s DPH Z-23/24 11.03.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF129/25 Potraviny ŠJ 117,62 s DPH Z-25/24 11.03.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF130/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 2/2025 87,17 s DPH Z-13-15/20,5/22 11.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/34 Workshop pre rodičov ZŠ 469,00 s DPH 10.03.2025 OZ Rodič ľavou zadnou Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Faktúra DF122/25 Sklenárske práce ZŠ 915,00 s DPH O2025/31 10.03.2025 Ján Vojsovič - VaVakvárium Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF121/25 Odvoz a likvidácia chemikálií ZŠ 2 025,81 s DPH O2025/16a 07.03.2025 ALMI-EKO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF120/25 Zabezpečenie realizácie programu "Tréneri v škole" 100,00 s DPH O2025/2a ÚV SR – 933/2021 07.03.2025 Mgr. Erik Stenchlák Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF119/25 Potraviny ŠJ 258,30 s DPH Z-22/24 07.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/33 Akvárium ZŠ 1 690.00 s DPH 07.03.2025 Ján Vojsovič - VaVakvárium Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka O2025/32 Objednávka digitálneho vybavenia s DPH 07.03.2025 MŠVVaŠ SR Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Faktúra DF118/25 LOGO strojové výšivky ZŠ 271,58 s DPH O2025/30 06.03.2025 ĽUBICA, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF117/25 Vonkajšie lavičky ZŠ 383,76 s DPH O2025/28 05.03.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/31b Tepelno-technické posúdenie strešnej konštrukciea,a obvodového plášťa ZŠ 1 107.00 s DPH 05.03.2025 PS PROJEKT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Faktúra DF116/25 Potraviny ŠJ 439,23 s DPH Z-22/24 05.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF115/25 Vodné, stočné 569,01 s DPH Z-10/18 05.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/31a Dodávka a montáž klimatizácie ZŠ 1 692.27 s DPH 05.03.2025 Tatra Clima, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka O2025/31 Sklenárske práce ZŠ 915,00 s DPH 05.03.2025 Ján Vojsovič - VaVakvárium Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka O2025/30 LOGO strojové výšivky ZŠ 271,58 s DPH 05.03.2025 ĽUBICA, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka O2025/29 Objednávka pomôcok pre deti v hmotnej núdzi 232,40 s DPH 05.03.2025 KP PLUS s.r.o Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka O2025/28 Vonkajšie lavičky ZŠ 383,76 s DPH 05.03.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.03.2025
Faktúra DF112/25 Tonery ZŠ 576,87 s DPH O2025/27 04.03.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF114/25 Správa siete 2/25 + vš. materiál 431,25 s DPH Z-334/15, Z-5/18 04.03.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF113/25 Školenie - vedenie supervízneho rozhovoru 150,00 s DPH 04.03.2025 Zetko o.z. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Objednávka O2025/27 Tonery ZŠ 576,87 s DPH 03.03.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.03.2025
Faktúra DF107/25 Potraviny ŠJ 683,11 s DPH Z-25/24 03.03.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF108/25 Potraviny ŠJ 309,69 s DPH Z-22/24 03.03.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF109/25 Čistiace prostriedky ZŠ 677,00 s DPH 03.03.2025 Ján Jakubčák Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF110/25 Výkon zodpov.osoby 3/25 54,00 s DPH Z-15/22 03.03.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF111/25 Nožná opierka I00 Ergohuman - pomôcka pre žiaka ZŠ 71,00 s DPH O2025/25 03.03.2025 stolicky24.sk s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.03.2025
Faktúra DF101/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-27/13 28.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF168/25 Potraviny ŠJ 3 431,53 s DPH Z-20/24 28.02.2025 MÄSO-TATRY s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 04.04.2025
Faktúra DF105/25 Potraviny ŠJ 189,64 s DPH Z-21/24 28.02.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 26.03.2025
Faktúra DF103/25 Potraviny ŠJ 1 833.52 s DPH Z-23/24 28.02.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF104/25 Potraviny ŠJ 1 557.43 s DPH Z-20/24 28.02.2025 MÄSO-TATRY s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF102/25 Potraviny ŠJ 953,07 s DPH Z-24/24 28.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF106/25 Potraviny ŠJ 363,33 s DPH Z-25/24 28.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 26.03.2025
Faktúra DF99/25 Pitná fontánka z nehrdzavejúcej ocele 346,50 s DPH O2025/24 27.02.2025 SANITINO s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF100/25 Potraviny ŠJ 196,12 s DPH Z-22/24 27.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF98/25 Mobil.hlas 2,05 s DPH Z-293/13 27.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Objednávka O2025/26 Prístup na systému Wordwall Štandard 324,00 s DPH 26.02.2025 Visual Education Ltd Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.03.2025
Objednávka O2025/25 Nožná opierka I00 Ergohuman - pomôcka pre žiaka ZŠ 71,00 s DPH 26.02.2025 stolicky24.sk s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.03.2025
Faktúra DF97/25 Potraviny ŠJ 242,29 s DPH Z-22/24 26.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Objednávka O2025/24 Pitná fontánka z nehrdzavejúcej ocele 346,50 s DPH 25.02.2025 SANITINO s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.02.2025
Faktúra DF92/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 25.02.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF93/25 Potraviny ŠJ 962,75 s DPH Z-25/24 25.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF94/25 Potraviny ŠJ 97,83 s DPH Z-25/24 25.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF95/25 Tapeta, grafická úprava rozmeru a dizajnu tapety 483,39 s DPH O2025/23 25.02.2025 KING MEDIA s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF96/25 Fotostena 1 552.88 s DPH O2025/22 25.02.2025 KING MEDIA s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF88/25 Úložné skrinky na mobilné telefóny ZŠ 159,70 s DPH O2025/18 24.02.2025 David Vavra - Gearshop.sk Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF91/25 Nástenný držiak na kvetináč ZŠ 15,43 s DPH O2025/20 24.02.2025 4Leaders s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF90/25 Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ 204,00 s DPH O2025/8 24.02.2025 Indícia s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF89/25 Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS 60,00 s DPH O2025/11 24.02.2025 Ing. Erika Kusyová Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF87/25 Potraviny ŠJ 251,83 s DPH Z-21/24 24.02.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF84/25 Čistiace prostriedky ŠJ 573,35 s DPH 24.02.2025 MB1000 s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF85/25 Potraviny ŠJ 122,51 s DPH Z-25/24 24.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF86/25 Potraviny ŠJ 221,41 s DPH Z-24/24 24.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 20.03.2025
Faktúra DF83/25 Nástenný vešiak a hodiny ZŠ 85,30 s DPH O2025/19 20.02.2025 INSGRAF s.r.o., Šaľa Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka O2025/23 Tapeta, grafická úprava rozmeru a dizajnu tapety 483,39 s DPH 20.02.2025 KING MEDIA s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 24.02.2025
Objednávka O2025/22 Fotostena 1 552.88 s DPH 20.02.2025 KING MEDIA s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 24.02.2025
Objednávka O2025/21 Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ - doobjednávka 204,00 s DPH 20.02.2025 Indícia s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 24.02.2025
Objednávka O2025/19 Nástenný vešiak a hodiny ZŠ 85,30 s DPH 20.02.2025 INSGRAF s.r.o., Šaľa Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 24.02.2025
Objednávka O2025/20 Nástenný držiak na kvetináč ZŠ 15,43 s DPH 20.02.2025 4Leaders s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 24.02.2025
Faktúra DF82/25 Servis klimatizácie 1 430.49 s DPH O2025/18a 19.02.2025 Tatra Clima, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 10.03.2025
Objednávka O2025/18 Úložné skrinky na mobilné telefóny ZŠ 159,70 s DPH 18.02.2025 David Vavra - Gearshop.sk Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 24.02.2025
Objednávka O2025/18a Servis klimatizácie 1 430.49 s DPH 18.02.2025 Tatra Clima, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 24.02.2025
Faktúra DF81/25 Kancelárske regále ZŠ 273,06 s DPH O2025/17 17.02.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 10.03.2025
Faktúra DF74/25 Potraviny ŠJ 334,89 s DPH Z-22/24 14.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF75/25 Servis klimatizácie 129,15 s DPH O2025/10 14.02.2025 Tatra Clima, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Objednávka O2025/17 Kancelárske regále ZŠ 273,06 s DPH 14.02.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF76/25 Ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom kurze ZŠ,2.2.2025 - 7.2.2025 4 263,00 s DPH O2025/6b 14.02.2025 Vikartovsky mlyn, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF77/25 Lyžiarsky výcvik ZŠ II. stupeň - skipasy,v termíne od 3.2.2025 - 7.2.2025 2 037,00 s DPH O2025/6c 14.02.2025 SKI PARK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF78/25 Dobropis - oprava vyúčtovania tepla za rok 2024 -485,66 s DPH Z-5/21 14.02.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF79/25 Náklady na teplo a TÚV za 1/2025 8 567,64 s DPH Z-5/21 14.02.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF80/25 Potraviny ŠJ 1 434,15 s DPH Z-23/24 14.02.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF73/25 Spotrebný materiál ZŠ - trubice, štartéry 311,00 s DPH 13.02.2025 SANLIGHT s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF70/25 Potraviny ŠJ 343,33 s DPH Z-22/24 12.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF71/25 Potraviny ŠJ 487,46 s DPH Z-25/24 12.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF72/25 Elektrická energia 1/2025 3 157,18 s DPH Z-28/24 12.02.2025 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF69/25 Účastnícky poplatok EduHub 2025 61,50 s DPH O2025/16 11.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF66/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 11.02.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF67/25 Školenie k informačnému systému URBIS 77,00 s DPH O2025/15 11.02.2025 MADE spol.s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF64/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-27/13 11.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF65/25 Potraviny ŠJ 1 050,21 s DPH Z-24/24 11.02.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF63/25 Účastnícky poplatok EduHub 2025 98,40 s DPH O2025/16 11.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF68/25 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 60,67 s DPH Z-13-15/20,5/22 11.02.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF62/25 Odvoz gastroodpadu 1/2025 36,33 s DPH Z-47/01 10.02.2025 Technické služby Mesta Svit Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF61/25 Potraviny ŠJ 1 740,14 s DPH Z-23/24 10.02.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF60/25 Tonery ZŠ 35,67 s DPH O2025/12a 07.02.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF59/25 Tonery ZŠ 1 259,74 s DPH O2025/6a 07.02.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF58/25 Skrinky na mieru ZŠ 950,00 s DPH O2025/14 07.02.2025 Ján Vojsovič - VaVakvárium Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra DF57/25 Potraviny ŠJ 433,79 s DPH Z-22/24 07.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF56/25 Potraviny ŠJ 233,24 s DPH Z-25/24 07.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF53/25 Potraviny ŠJ 128,04 s DPH Z-25/24 06.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF55/25 2 balíky čipov 446,49 s DPH O2025/13 06.02.2025 KP PLUS s.r.o Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF54/25 Potraviny ŠJ 248,85 s DPH Z-22/24 06.02.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF52/25 Vodné, stočné 1 023,45 s DPH Z-10/18 05.02.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/14 Skrinky na mieru ZŠ 950,00 s DPH 05.02.2025 Ján Vojsovič - VaVakvárium Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 13.02.2025
Objednávka O2025/13 Kancelársky papier ZŠ 446,49 s DPH 05.02.2025 KP PLUS s.r.o Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 13.02.2025
Objednávka O2025/15 Školenie k informačnému systému URBIS 77,00 s DPH 05.02.2025 MADE spol.s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 13.02.2025
Objednávka O2025/16 Účasť na konferencii Aricoma EduHub 2025 159,90 s DPH 05.02.2025 Aricoma Systems s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 13.02.2025
Objednávka O2025/16a Odvoz a likvidácia chemikálií 2 025.81 s DPH 05.02.2025 ALMI-EKO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 13.02.2025
Faktúra DF51/25 Členský príspevok 560,00 s DPH Z15-24 04.02.2025 The Duke of Edingurh s International Award Slovensko, o.z. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF50/25 Potraviny ŠJ 594,52 s DPH Z-25/24 04.02.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/12a Tonery ZŠ 35,67 s DPH 03.02.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka O2025/12 2 balíky čipov 86,00 s DPH 03.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra DF47/25 Výkon zodpov.osoby 2/25 54,00 s DPH Z-15/22 03.02.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF48/25 2 balíky čipov 86,00 s DPH O2025/12 03.02.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF49/25 Správa siete 1/25 + vš. materiál 396,55 s DPH Z-5/16 03.02.2025 TatraCAD s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF43/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-27/13 31.01.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF44/25 Potraviny ŠJ 957,77 s DPH Z-24/24 31.01.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF45/25 Potraviny ŠJ 2 029,48 s DPH Z-23/24 31.01.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF46/25 Potraviny ŠJ 526,54 s DPH Z-21/24 31.01.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF40/25 Potraviny ŠJ 2 410,94 s DPH Z-20/24 31.01.2025 MÄSO-TATRY s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/11 Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS 100,00 s DPH 31.01.2025 Ing. Erika Kusyová Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra DF41/25 Potraviny ŠJ 414,89 s DPH Z-22/24 31.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF42/25 Potraviny ŠJ 260,61 s DPH Z-25/24 31.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF39/25 Potraviny ŠJ 175,00 s DPH Z-22/24 30.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF38/25 Potraviny ŠJ 234,06 s DPH Z-25/24 30.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF36/25 Čistiace protriedky ŠJ, ZŠ 251,03 s DPH O2025/9 29.01.2025 GASTROBAL s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF37/25 Mobil.hlas 2,05 s DPH Z-293/13 29.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF33/25 Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ 3 060,00 s DPH O2025/8 28.01.2025 Indícia s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF34/25 Potraviny ŠJ 437,12 s DPH Z-22/24 28.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF35/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 28.01.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/9 Čistiace prostriedky ŠJ, ZŠ 264,81 s DPH 28.01.2025 GASTROBAL s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka O2025/8 Konferencia Učíme pre život 2025 pre,pedagogických zamestnancov ZŠ 3 060.00 s DPH 28.01.2025 Indícia s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.02.2025
Objednávka O2025/10 Servis klimatizácie 129,15 s DPH 28.01.2025 Tatra Clima, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra DF32/25 Skartovačky Hama Home X12CD - 3 ks 199,64 s DPH O2025/7 27.01.2025 Alza.sk Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF29/25 Potraviny ŠJ 214,07 s DPH Z-25/24 27.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF31/25 Potraviny ŠJ 406,11 s DPH Z-22/24 27.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF30/25 Potraviny ŠJ 1 653,56 s DPH Z-23/24 27.01.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/7 Skartovačky Hama Home X12CD - 3 ks 199,64 s DPH 27.01.2025 Alza.sk Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 03.02.2025
Faktúra DF28/25 USB redukcie ZŠ 79,80 s DPH 23.01.2025 Alza.sk Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF27/25 Potraviny ŠJ 91,27 s DPH Z-25/24 23.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF26/25 Potraviny ŠJ 284,68 s DPH Z-22/24 23.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF25/25 Pedagogická dokumentácia 665,71 s DPH O2025/6 Z-4/18 23.01.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF24/25 Archivačno-manipulačný poplatok za vystavenie,vstupeniek na divadelné predstavenie 41,50 s DPH O2025/5 22.01.2025 Ticketportal SK, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF23/25 Potraviny ŠJ 904,13 s DPH Z-24/24 21.01.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF22/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-6/23 21.01.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/6b Ubytovanie a strava na lyžiarsky kurz 4 263.00 s DPH 20.01.2025 Vikartovsky mlyn, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.01.2025
Objednávka O2025/6c Skipasy na lyžiarsky kurz 2 037.00 s DPH 20.01.2025 SKI PARK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.01.2025
Objednávka O2025/6a Tonery ZŠ 1 259.74 s DPH 20.01.2025 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 28.01.2025
Faktúra DF20/25 Potraviny ŠJ 1 916,39 s DPH Z-23/24 20.01.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF21/25 Potraviny ŠJ 700,99 s DPH Z-25/24 20.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF17/25 Potraviny ŠJ 226,67 s DPH Z-21/24 17.01.2025 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/6 Pedagogická dokumentácia 665,71 s DPH 17.01.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 25.01.2025
Faktúra DF19/25 Potraviny ŠJ 506,93 s DPH Z-22/24 17.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF723/24 El. energia 3 829,72 s DPH Z-119/05, Z-10/22 16.01.2025 VSE Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/5 Vstupenky na divadelné predstavenie "Zvonár u,matky božej" dňa 4.4.2025 pre zamestnancov 1 661.50 s DPH 16.01.2025 Ticketportal SK, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.01.2025
Faktúra DF18/25 Potraviny ŠJ 441,86 s DPH Z-25/24 16.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF722/24 Kúrenie 5 396,84 s DPH Z-5/21 16.01.2025 Bytový podnik Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF16/25 Elektr. reg. kniha - poplatok 2025 147,60 s DPH Z-4/22 15.01.2025 Archivovanie Sk s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF15/25 Administratívny servis 209,10 s DPH Z-11/24 14.01.2025 OSMONT elektromontáže, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF14/25 Potraviny ŠJ s DPH ŠJ-48/17 14.01.2025 HOOK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF13/25 Potraviny ŠJ 337,42 s DPH Z-24/24 14.01.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF12/25 Potraviny ŠJ 292,44 s DPH Z-22/24 14.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF9/25 Potraviny ŠJ 849,83 s DPH Z-22/24 13.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF10/25 Potraviny ŠJ 861,53 s DPH Z-23/24 13.01.2025 Jozef Ivan, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF11/25 Pracovné kalendáre 34,45 s DPH O2025/3 13.01.2025 JUMICOL, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF8/25 Potraviny ŠJ 352,60 s DPH Z-25/24 09.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/2 Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025" 50,00 s DPH 09.01.2025 RVC združenie obcí - Štrba Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 13.01.2025
Faktúra DF7/25 EduPage-eGovernment - upgrade 309,00 s DPH 09.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka O2025/4 Vzdelávania pedagogických zamestnancov,Medzinárodná odborná konferencia Alma 429,00 s DPH 09.01.2025 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 17.01.2025
Objednávka O2025/2a Objednávame si zabezpečenie realizácie programu,"Tréneri v škole" 100,00 s DPH 09.01.2025 Mgr. Erik Stenchlák Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 14.01.2025
Objednávka O2025/3 Pracovné kalendáre 34,45 s DPH 09.01.2025 JUMICOL, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 13.01.2025
Faktúra DF5/25 Potraviny ŠJ 333,88 s DPH Z-25/24 09.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF6/25 Vzdelávania pedagogických zamestnancov,Medzinárodná odborná konferencia Alma 429,00 s DPH O2025/4 09.01.2025 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.02.2025
Faktúra DF3/25 Potraviny ŠJ 401,61 s DPH Z-22/24 08.01.2025 SINTRA spol. s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra DF4/25 Potraviny ŠJ 310,29 s DPH Z-25/24 08.01.2025 Bid food Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra DF720/24 Mobil ZŠ, ŠKD,ŠJ 58,37 s DPH Z-13-15/20,5/22 05.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra DF2/25 Výkon zodpov.osoby 1/25 54,00 s DPH Z-15/22 03.01.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra DF1/25 Systémová podpora URBIS 99,72 s DPH Z-1/20 03.01.2025 MADE spol.s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra DF719/24 Mobil.hlas 2,04 s DPH Z-293/13 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 07.01.2025
Objednávka O2025/1 Ročný poplatok za službu poštový priečinok 150,00 s DPH 01.01.2025 Slovenská pošta a.s. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 09.01.2025
Faktúra Faktúry 01.12.2024-31.12.2024 s DPH 31.12.2024 31.12.2024
Objednávka Objednávky 12/2024 s DPH 31.12.2024 31.12.2024
Objednávka Objednávky 11/2024 s DPH 30.11.2024 30.11.2024
Faktúra Faktúry 01.11.2024-30.11.2024 s DPH 30.11.2024 30.11.2024
Faktúra Faktúry 01.10.2024-31.10.2024 s DPH 31.10.2024 31.10.2024
Objednávka Objednávky 10/2024 s DPH 31.10.2024 31.10.2024
Objednávka Objednávky 9/2024 s DPH 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra Faktúry 01.09.2024-30.09.2024 s DPH 30.09.2024 30.09.2024
Objednávka Objednávky 8/2024 s DPH 31.08.2024 31.08.2024
Faktúra Faktúry 01.08.2024-31.08.2024 s DPH 31.08.2024 31.08.2024
Objednávka Objednávky 7/2024 s DPH 31.07.2024 31.07.2024
Faktúra Faktúry 01.07.2024-31.07.2024 s DPH 31.07.2024 31.07.2024
Objednávka Objednávky 6/2024 s DPH 30.06.2024 30.06.2024
Faktúra Faktúry 01.06.2024-30.06.2024 s DPH 30.06.2024 30.06.2024
Objednávka Objednávky 5/2024 s DPH 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra Faktúry 01.05.2024-31.05.2024 s DPH 31.05.2024 31.05.2024
Objednávka Objednávky 4/2024 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra Faktúry 01.042024-30.04.2024 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra Faktúry 01.03.2024-31.03.2024 s DPH 31.03.2024 31.03.2024
Objednávka Objednávky 3/2024 s DPH 31.03.2024 31.03.2024
Faktúra Faktúry 01.02.2024-29.02.2024 s DPH 29.02.2024 29.02.2024
Objednávka Objednávky 2/2024 s DPH 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra Faktúry 01.01.2024-31.01.2024 s DPH 31.01.2024 31.01.2024
Objednávka Objednávky 1/2024 s DPH 31.01.2024 31.01.2024
Objednávka Objednávky 12/2023 s DPH 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra Faktúry 01.12.2023-31.12.2023 s DPH 31.12.2023 31.12.2023
Objednávka Objednávky 11/2023 s DPH 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra Faktúry 01.11.2023-30.11.2023 s DPH 30.11.2023 30.11.2023
Objednávka Objednávky 10/2023 s DPH 31.10.2023 31.10.2023
Faktúra Faktúry 01.10.2023-31.10.2023 s DPH 31.10.2023 31.10.2023
Faktúra Faktúry 01.09.2023-30.09.2023 s DPH 30.09.2023 30.09.2023
Objednávka Objednávky 9/2023 s DPH 30.09.2023 30.09.2023
Faktúra Faktúry 01.08.2023-31.08.2023 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Objednávka Objednávky 8/2023 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Objednávka Objednávky 7/2023 s DPH 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra Faktúry 01.07.2023-31.07.2023 s DPH 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra Faktúry 01.06.2023-30.06.2023 s DPH 30.06.2023 30.06.2023
Objednávka Objednávky 6/2023 s DPH 30.06.2023 30.06.2023
Objednávka Objednávky 5/2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra Faktúry 01.05.2023-31.05.2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Objednávka Objednávky 4/2023 s DPH 30.04.2023 30.04.2023
Faktúra Faktúry 01.04.2023-30.04.2023 s DPH 30.04.2023 30.04.2023
Objednávka Objednávky 3/2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra Faktúry 01.03.2023-31.03.2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Objednávka Objednávky 2/2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra Faktúry 01.02.2023-28.02.2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra Faktúry 01.01.2023-31.01.2023 s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka Objednávky 1/2023 s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka Objednávky 12/2022 s DPH 31.12.2022 31.12.2022
Faktúra Faktúry 01.12.2002-31.12.2022 s DPH 31.12.2022 31.12.2022
Objednávka Objednávky 11/2022 s DPH 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra Faktúry 01.11.2002-30.11.2022 s DPH 30.11.2022 30.11.2022
Objednávka Objednávky 10/2022 s DPH 31.10.2022 31.10.2022
Faktúra Faktúry 01.10.2002-31.10.2022 s DPH 31.10.2022 31.10.2022
Faktúra Faktúry 01.09.2002-30.09.2022 s DPH 30.09.2022 30.09.2022
Objednávka Objednávky 9/2022 s DPH 30.09.2022 30.09.2022
Objednávka Objednávky 8/2022 s DPH 31.08.2022 31.08.2022
Faktúra Faktúry 01.08.2002-31.08.2022 s DPH 31.08.2022 31.08.2022
Objednávka Objednávky 7/2022 s DPH 31.07.2022 31.07.2022
Faktúra Faktúry 01.07.2002-31.07.2022 s DPH 31.07.2022 31.07.2022
Faktúra Faktúry 01.06.2002-30.06.2022 s DPH 30.06.2022 30.06.2022
Objednávka Objednávky 6/2022 s DPH 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra Faktúry 01.05.2022 - 31.05.2022 s DPH 31.05.2022 31.05.2022
Objednávka Objednávky 5/2022 s DPH 31.05.2022 31.05.2022
Faktúra Faktúry 01.04.2022 - 30.04.2022 s DPH 30.04.2022 30.04.2022
Objednávka Objednávky 4/2022 s DPH 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra Faktúry 01.03.2022 - 31.03.2022 s DPH 31.03.2022 31.03.2022
Objednávka Objednávky 3/2022 s DPH 31.03.2022 31.03.2022
Zmluva Z-4/22 Licenčná zmluba s DPH 01.03.2022 Archivovanie SK s.r.o. 01.03.2022
Zmluva Z-3/22 Rámcová zmluva o správe registratúry s DPH 01.03.2022 Archivovanie SK s.r.o. 01.03.2022
Faktúra Faktúry 01.02.2022 - 28.02.2022 s DPH 28.02.2022 28.02.2022
Objednávka Objednávky 2/2022 s DPH 28.02.2022 28.02.2022
Objednávka Objednávky 1/2022 s DPH 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra Faktúry 01.01.2022 - 31.01.2022 s DPH 31.01.2022 31.01.2022
Zmluva NZ-1/22 Zmluva č.NZ-1/2022 o nájme nebytových priestorov 206,00 s DPH 07.01.2022 Mesto Svit 07.01.2022
Objednávka Objednávky 12/2021 s DPH 31.12.2021 31.12.2021
Faktúra Faktúry 01.12.2021 - 31.12.2021 s DPH 31.12.2021 31.12.2021
Zmluva Z-14-21 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 21.12.2021 ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit 21.12.2021
Faktúra Faktúry 01.11.2021 - 30.11.2021 s DPH 30.11.2021 30.11.2021
Objednávka Objednávky 11/2021 s DPH 30.11.2021 30.11.2021
Zmluva DZ- 4/21 Darovacia zmluva č.1369/2021/N-V 500,00 s DPH 19.11.2021 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 19.11.2021
Zmluva Z-1/22 Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve č.121/ITA-ZŠ/2018 s DPH 09.11.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR 10.01.2022
Faktúra Faktúry 01.10.2021 - 31.10.2021 s DPH 31.10.2021 31.10.2021
Objednávka Objednávky 10/2021 s DPH 31.10.2021 31.10.2021
Zmluva Z-14/21 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole" s DPH 21.10.2021 Úrad vlády Slovenskej republiky 21.10.2021
Zmluva Z-13/21 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP s DPH 20.10.2021 MPSVaR SR 20.10.2021
Objednávka Objednávky 9/2021 s DPH 30.09.2021 30.09.2021
Zmluva NZ- 2/21 Zmluva o nájme nebytových priestorov 415,00 s DPH 30.09.2021 Amanda McCullough 30.09.2021
Faktúra Faktúry 01.09.2021 - 30.09.2021 s DPH 30.09.2021 30.09.2021
Zmluva Z-11/21 Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia s DPH 29.09.2021 Manageria o.z. Bratislava 29.09.2021
Zmluva Z-12/21 Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 9.6.2014 s DPH 29.09.2021 Martin Majerčák 29.09.2021
Zmluva DZ-3/21 Darovacia zmluva č. DZ-1/2021 5 974,56 s DPH 31.08.2021 Rodičovské združenie pri ZŠ 31082021
Objednávka Objednávky 8/2021 s DPH 31.08.2021 31.08.2021
Faktúra Faktúry 01.08.2021 - 31.08.2021 s DPH 31.08.2021 31.08.2021
Zmluva Z-10/21 Zmluva č.0530/2021 o poskyntutí dotácie v roku 2021 3 990,00 s DPH 04.08.2021 MŠVVaŠ SR 19.08.2021
Objednávka Objednávky 7/2021 s DPH 31.07.2021 31.07.2021
Faktúra Faktúry 01.07.2021 - 31.07.2021 s DPH 30.07.2021 30.07.2021
Zmluva NZ- 1/21 Zmluva o nájme nebytových priestorov 192,00 s DPH 30.06.2021 Amanda McCullough 30.06.2021
Zmluva Z-9/21 Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy 300,00 s DPH 30.06.2021 Mesto Svit 30.06.2021
Zmluva Z-8/21 Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy 22 036,16 s DPH 30.06.2021 Mesto Svit 30.06.2021
Objednávka Objednávky 6/2021 s DPH 30.06.2021 30.06.2021
Faktúra Faktúry 01.06.2021 - 30.06.2021 s DPH 30.06.2021 30.06.2021
Zmluva DZ-2/21 Darovacia zmluva-2/2021 100,00 s DPH 29.06.2021 IMMERGAS EUROPE s.r.o. 29.06.2021
Zmluva Z-7/21 Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy 111 832.79 s DPH 15.06.2021 Mesto Svit 16.06.2021
Zmluva DZ-1/21 Darovacia zmluva 1 140,00 s DPH 04.06.2021 Občianské združenie Naturalista 04.06.2021
Objednávka Objednávky 5/2021 s DPH 31.05.2021 31.05.2021
Faktúra Faktúry 01.5.2021 - 31.5.2021 s DPH 31.05.2021 31.05.2021
Zmluva Z-5/21 Zmluva o dodávke a odbere tepla 76/10/2021/220 s DPH 21.05.2021 Bytový podnik Svit, s.r.o. 21.05.2021
Zmluva Z-6/21 Dodatok č.ZK01/VK/09/033 s DPH 18.05.2021 KOMENSKY, s.r.o 18.05.2021
Faktúra Faktúry 01.4.2021 - 30.4.2021 s DPH 30.04.2021 30.04.2021
Objednávka Objednávky 4/2021 s DPH 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra Faktúry 01.3.2021 - 31.3.2021 s DPH 31.03.2021 31.03.2021
Objednávka Objednávky 3/2021 s DPH 31.03.2021 31.03.2021
Zmluva Z-4/21 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 6001000312 42,62 s DPH 24.03.2021 Komunálna poisťovňa a.s. 26032021
Zmluva Z-3/21 Dodatok č. 2 s DPH 24.03.2021 Mudr. Borošová Monika 24.03.2021
Objednávka Objednávky 2/2021 s DPH 28.02.2021 28.02.2021
Faktúra Faktúry 01.2.2021 - 29.2.2021 s DPH 28.02.2021 28.02.2021
Zmluva Z-2/21 Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Komenského 2 vo Svite na rok 2021 s DPH 26.02.2021 ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit 26.02.2021
Zmluva ŠJ-51/21 Kúpna zmluva s DPH 01.02.2021 Jozef Ivan, s.r.o. 01.02.2021
Objednávka Objednávky 1/2021 s DPH 31.01.2021 31.01.2021
Faktúra Faktúry 01.1.2021 - 31.1.2021 s DPH 31.01.2021 31.01.2021
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve z roku 2020 s DPH 19.01.2021 ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit 19.01.2021
Zmluva Z-1/21 Zmluva č.2020_ MPC_NP_PoP2_ZŠ_227 o vzájomnej spolupráci pri omplementácii projektových aktivít s DPH 14.01.2021 Metodicko-pedagogické centrum 14.01.2021
Zmluva Z-1/21 Zmluva č.2020_ MPC_NP_PoP2_ZŠ_227 o vzájomnej spolupráci pri omplementácii projektových aktivít s DPH 14.01.2021 Metodicko-pedagogické centrum 14.01.2021
Faktúra Faktúry 01.12.2020 - 31.12.2020 s DPH 31.12.2020 31.12.2020
Objednávka Objednávky 12/2020 s DPH 31.12.2020 31.12.2020
Objednávka Objednávky 11/2020 s DPH 30.11.2020 30.11.2020
Faktúra Faktúry 01.11.2020 - 30.11.2020 s DPH 30.11.2020 30.11.2020
Zmluva DZ-5/20 Darovacia zmluva č. DZ-2/2020 6 500,00 s DPH 23.11.2020 Rodičovské združenie pri ZŠ 23.11.2020
Zmluva Z-14/20 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 16.11.2020 O2 Slovakia s.r.o 16.11.2020
Zmluva Z-14/20 Kúpna zmluva č. 2401158857 60,00 s DPH 16.11.2020 O2 Slovakia s.r.o 16.11.2020
Zmluva Z-13/20 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 16.11.2020 O2 Slovakia s.r.o 16.11.2020
Objednávka Objednávky 10/2020 s DPH 31.10.2020 31.10.2020
Faktúra Faktúry 01.10.2020 - 31.10.2020 s DPH 31.10.2020 31.10.2020
Zmluva Z-16/20 Dodatok č. 12 k Zmluve o partnerstvew č.121/ITA-ZŠ/2018 s DPH 27.10.2020 Centrum vedecko-technických informácií SR 03.12.2020
Zmluva DZ- 4/20 Darovacia zmluva č.1265/2020/N-V 500,00 s DPH 30.09.2020 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 30.09.2020
Objednávka Objednávky 9/2020 s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Faktúra Faktúry 01.09.2020 - 30.09.2020 s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Zmluva Z-12/20 Zmluva o kontrolnej činnosti 230,00 s DPH 17.09.2020 EKOTEC, spol.s.r.o. 17.09.2020
Zmluva Z-11/20 Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia s DPH 02.09.2020 Manageria o.z. Bratislava 02.09.2020
Faktúra Faktúry 01.08.2020 - 31.08.2020 s DPH 31.08.2020 31.08.2020
Objednávka Objednávky 8/2020 s DPH 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra Faktúry 01.07.2020 - 31.07.2020 s DPH 31.07.2020 31.07.2020
Objednávka Objednávky 7/2020 s DPH 31.07.2020 31.07.2020
Zmluva Z-9/20 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 13.07.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava 13.07.2020
Zmluva NZ- 4/20 Zmluva o nájme nebytových priestorov 270,00 s DPH 30.06.2020 Amanda McCullough 30.06.2020
Faktúra Faktúry 01.06.2020 - 30.06.2020 s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Objednávka Objednávky 6/2020 s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Zmluva Z-10/20 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu s Edinburghu s DPH 19.06.2020 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko o.z. 03.08.2020
Zmluva Z-8/20 Kúpna zmluva 4 863,67 s DPH 17.06.2020 Škola.sk, s.r.o. 18.06.2020
Zmluva Z-7/20 Kúpna zmluva 7 438,80 s DPH 10.06.2020 Škola.sk, s.r.o. 10.06.2020
Faktúra Faktúry 01.05.2020 - 31.05.2020 s DPH 31.05.2020 31.05.2020
Objednávka Objednávky 5/2020 s DPH 31.05.2020 31.05.2020
Zmluva DZ-3/20 Darovacia zmluva 2 000.00 s DPH 13.05.2020 Rodičovské združenie pri ZŠ 13.05.2020
Zmluva DZ-2/20 Darovacia zmluva s DPH 05.05.2020 Blue Community o.z. 05.05.2020
Objednávka Objednávky 4/2020 s DPH 30.04.2020 30.04.2020
Faktúra Faktúry 01.04.2020 - 30.04.2020 s DPH 30.04.2020 30.04.2020
Zmluva NZ-2/20 Zmluva č.NZ-2/2020 o nájme nebytových priestorov 50,00 s DPH 27.04.2020 Ing. Miriam Pitoniaková 27.04.2020
Zmluva DZ-1/20 Darovacia zmluva s DPH 03.04.2020 Blue Community o.z. 05.05.2020
Zmluva DZ-1/20 Darovacia zmluva s DPH 03.04.2020 Blue Community o.z. 05.05.2020
Zmluva DZ-1/20 Darovacia zmluva s DPH 03.04.2020 Blue Community o.z. 05.05.2020
Zmluva DZ-1/20 Darovacia zmluva s DPH 03.04.2020 Blue Community o.z. 05.05.2020
Zmluva DZ-1/20 Darovacia zmluva s DPH 03.04.2020 Blue Community o.z. 03.04.2020
Objednávka Objednávky 3/2020 s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra Faktúry 01.03.2020 - 31.03.2020 s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Zmluva NZ-3/20 Dohoda oi skončení nájmu 208,79 s DPH 30.03.2020 Amanda McCullough 30.03.2020
Zmluva NZ-1/20 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 70,00 s DPH 26.03.2020 Buchová Jana 26.03.2020
Zmluva Z-5/20 Kúpna zmluva 5 857.38 s DPH 12.03.2020 TatraCAD, s.r.o., Poprad 12.03.2020
Faktúra Faktúry 01.02.2020 - 29.02.2020 s DPH 29.02.2020 29.02.2020
Objednávka Objednávky 2/2020 s DPH 29.02.2020 29.02.2020
Zmluva Z-3/20 Zmluva o poskytnutí služieb 20,00 s DPH 11.02.2020 Mesto Svit 11.02.2020
Objednávka Objednávky 1/2020 s DPH 31.01.2020 31.01.2020
Faktúra Faktúry 01.01.2020 - 31.01.2020 s DPH 31.01.2020 31.01.2020
Zmluva Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Komenského 2 vo Svite na rok 2020 s DPH 30.01.2020 ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit 31.01.2020
Zmluva Z - 1/20 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1171/2013 s DPH 13.01.2020 MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica 13.01.2020
Objednávka Objednávky 12/2019 s DPH 31.12.2019 31.12.2019
Faktúra Faktúry 21.12.-31.12.2019 s DPH 31.12.2019 31.12.2019
Zmluva Z-11-19 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 20.12.2019 Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR 20.12.2019
Faktúra Faktúry 14.12.-20.12.2019 s DPH 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra Faktúry 0712.-13.12.2019 s DPH 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra Faktúry 01.12.-06.12.2019 s DPH 06.12.2019 06.12.2019
Zmluva DZ- 6/19 Darovacia zmluva č.1200/2019/N-V 39,71 s DPH 02.12.2019 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 02.12.2019
Faktúra Faktúry 23.11.-30.11.2019 s DPH 30.11.2019 30.11.2019
Objednávka Objednávky 11/2019 s DPH 30.11.2019 30.11.2019
Faktúra Faktúry 16.11.-22.11.2019 s DPH 22.11.2019 22.11.2019
Zmluva DZ- 5/19 Darovacia zmluva č.1196/2019/N-V 400,00 s DPH 22.11.2019 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 22.11.2019
Faktúra Faktúry 09.11.-15.11.2019 s DPH 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra Faktúry 01.11.-08.11.2019 s DPH 08.11.2019 08.11.2019
Zmluva NZ-6/19/18 Zmluva č. NZ 6/2019 o nájme nebytových priesstorov 580,00 s DPH 07.11.2019 Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad 07.11.2019
Faktúra Faktúry 26.10.-31.10.2019 s DPH 31.10.2019 31.10.2019
Objednávka Objednávky 10/2019 s DPH 31.10.2019 31.10.2019
Faktúra Faktúry 19.10.-25.10.2019 s DPH 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra Faktúry 12.10.-18.10.2019 s DPH 18.10.2019 18.10.2019
Zmluva NZ - 6/19 Zmluva o nájme nebytových priestorov 400,00 s DPH 11.10.2019 Film location managers, s.r.o. 11.10.2019
Faktúra Faktúry 05.10.-11.10.2019 s DPH 11.10.2019 11.10.2019
Zmluva Z-9/19 Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia s DPH 10.10.2019 Manageria o.z. Bratislava 10.10.2019
Zmluva Z-8/19 Objednávka k programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 09.10.2019 VSE, s.r.o. Košice 09.10.2019
Faktúra Faktúry 01.10.-04.10.2019 s DPH 04.10.2019 04.10.2019
Objednávka Objednávky 9/2019 s DPH 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra Faktúry 21.09.-30.09.2019 s DPH 30.09.2019 30.09.2019
Zmluva NZ-4/19 Zmluva č. NZ4/2018 o nájme nebytových priestorov 330,00 s DPH 23.09.2019 Buchová Jana 23.09.2019
Faktúra Faktúry 14.09.-20.09.2019 s DPH 20.09.2019 20.09.2019
Faktúra Faktúry 07.09.-13.09.2019 s DPH 13.09.2019 13.09.2019
Faktúra Faktúry 01.09.-06.09.2019 s DPH 06.09.2019 06.09.2019
Objednávka Objednávky 8/2019 s DPH 31.08.2019 31.08.2019
Faktúra Faktúry 24.08.- 31.08.2019 s DPH 30.08.2019 30.08.2019
Zmluva DZ-4/19 Darovacia zmluva 2 000.00 s DPH 28.08.2019 Rodičovské združenie pri ZŠ 28.08.2019
Zmluva Z-6/19 Dohoda číslo:19/36/054/62 s DPH 27.08.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 27.08.2019
Faktúra Faktúry 17.08.- 23.08.2019 s DPH 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra Faktúry 10.08.- 16.08.2019 s DPH 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva Z-10/19 Zmluva o poskytnutí služby 400,00 s DPH 12.08.2019 HOUSTON, s.r.o. 17.10.2019
Faktúra Faktúry 01.08.-09.08.2019 s DPH 09.08.2019 09.08.2019
Zmluva Z-7/19 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 05.08.2019 Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR 02.09.2019
Faktúra Faktúry 27.07.- 31.07.2019 s DPH 31.07.2019 31.07.2019
Objednávka Objednávky 7/2019 s DPH 31.07.2019 31.07.2019
Faktúra Faktúry 20.07.-26.07.2019 s DPH 26.07.2019 26.07.2019
Faktúra Faktúry 13.07.-19.07.2019 s DPH 19.07.2019 19.07.2019
Faktúra Faktúry 06.07.-12.07.2019 s DPH 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra Faktúry 01.07.-05.07.2019 s DPH 05.07.2019 05.07.2019
Objednávka Objednávky 6/2019 s DPH 30.06.2019 30.06.2019
Faktúra Faktúry 22.06.-30.06.2019 s DPH 30.06.2019 30.06.2019
Zmluva NZ-3/19 Zmluva č.NZ-3/2019 o nájme nebytových priestorov 684,74 s DPH 25.06.2019 Amanda McCullough 25.06.2019
Zmluva NZ-2/19 Zmluva č.NZ-2/2019 o nájme nebytových priestorov 32,21 s DPH 25.06.2019 Amanda McCullough 25.06.2019
Faktúra Faktúry 08.06.-14.06.2019 s DPH 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra Faktúry 01.06.-07.06.2019 s DPH 07.06.2019 07.06.2019
Zmluva Z-5/19 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku bez DPH 04.06.2019 Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR 04.06.2019
Objednávka Objednávky 5/2019 s DPH 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra Faktúry 25.05.-31.05.2019 s DPH 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra Faktúry 18.05.-24.05.2019 s DPH 24.05.2019 24.05.2019
Zmluva Z-4/19 Zmluva o poskytnutí služieb 20,00 s DPH 22.05.2019 Mesto Svit 22.05.2019
Faktúra Faktúry 11.05.-17.05.2019 s DPH 17.05.2019 17.05.2019
Zmluva DZ-3/19 Zmluva o vyplatení príspevku 150,00 s DPH 13.05.2019 1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava 13.05.2019
Faktúra Faktúry 01.05.-10.05.2019 s DPH 10.05.2019 10.05.2019
Zmluva DZ- 2/19 Darovacia zmluva č.1009/2019/N-V 34,10 s DPH 30.04.2019 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 02.05.2019
Objednávka Objednávky 4/2019 s DPH 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra Faktúry 27.04.-30.04.2019 s DPH 30.04.2019 30.04.2019
Zmluva Z-3/19 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 29.04.2019 Orange Slovensko a.s. Bratislava 29.04.2019
Faktúra Faktúry 20.04.-26.04.2019 s DPH 26.04.2019 26.04.2019
Faktúra Faktúry 13.04.-19.04.2019 s DPH 19.04.2019 19.04.2019
Faktúra Faktúry 06.04.-12.04.2019 s DPH 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra Faktúry 01.04.-05.04.2019 s DPH 05.04.2019 05.04.2019
Objednávka Objednávky 3/2019 s DPH 31.03.2019 31.03.2019
Faktúra Faktúry 23.03.-22.03.2019 s DPH 31.03.2019 31.03.2019
Faktúra Faktúry 16.03.-22.03.2019 s DPH 22.03.2019 22.03.2019
Faktúra Faktúry 09.03.-15.03.2019 s DPH 15.03.2019 15.03.2019
Faktúra Faktúry 01.03.-08.03.2019 s DPH 08.03.2019 08.03.2019
Zmluva Z-2/19 Zmluva o poskytnutí služieb 40,00 s DPH 07.03.2019 Mesto Svit 07.03.2019
Objednávka Objednávky 2/2019 s DPH 28.02.2019 28.02.2019
Faktúra Faktúry 16.02.-2802.2019 s DPH 28.02.2019 28.02.2019
Zmluva Z-1/19 Zmluva o poskytnutí služby 400,00 s DPH 20.02.2019 HOUSTON, s.r.o. 20.02.2019
Zmluva NZ-1/19 Zmluva č. NZ-1/2019 o nájme nebytových priestorov s DPH 15.02.2019 Ing. Jozef Sýkora 15.02.2019
Faktúra Faktúry 09.02.-15.02.2019 s DPH 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra Faktúry 01.02.-08.02.2019 s DPH 08.02.2019 08.02.2019
Objednávka Objednávky 1/2019 s DPH 31.01.2019 31.01.2019
Faktúra Faktúry 26.01.-31.01.2019 s DPH 31.01.2019 31.01.2019
Zmluva Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Komenského 2 vo Svite na rok 2019 s DPH 30.01.2019 ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit 31.01.2019
Faktúra Faktúry 19.01.-25.01.2019 s DPH 25.01.2019 25.01.2019
Faktúra Faktúry 12.01.-18.01.2019 s DPH 18.01.2019 18.01.2019
Zmluva DZ-1/19 Darovacia zmluva 2 000.00 s DPH 16.01.2019 Rodičovské združenie pri ZŠ 16.01.2019
Faktúra Faktúry 05.01.-11.01.2019 s DPH 11.01.2019 11.01.2019
Faktúra Faktúry 01.01.-04.01.2019 s DPH 04.01.2019 04.01.2019
Objednávka Objednávky 12/2018 s DPH 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra Faktúry 22.12.-31.12.2018 s DPH 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra Faktúry 15.12.-21.12.2018 s DPH 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra Faktúry 08.12.-14.12.2018 s DPH 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra Faktúry 01.12.-07.12.2018 s DPH 07.12.2018 07.12.2018
Zmluva ŠJ-50/18 Kúpna zmluva s DPH 04.12.2018 Poľnohospodárske Družstvo Važec 07.12.2018
Zmluva DZ-5/18 Darovacia zmluva č.967/2018/N-V 109,75 s DPH 04.12.2018 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 07.12.2018
Faktúra Faktúry 24.11.-30.11.2018 s DPH 30.11.2018 30.11.2018
Objednávka Objednávky 11/2018 s DPH 30.11.2018 30.11.2018
Faktúra Faktúry 17.11.-23.11.2018 s DPH 23.11.2018 23.11.2018
Faktúra Faktúry 10.11.-16.11.2018 s DPH 16.11.2018 16.11.2018
Zmluva Z-25/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 13.11.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.11.2018
Faktúra Faktúry 01.11.-09.11.2018 s DPH 09.11.2018 09.11.2018
Objednávka Objednávky 10/2018 s DPH 31.10.2018 31.10.2018
Faktúra Faktúry 27.10.-31.10.2018 s DPH 31.10.2018 31.10.2018
Faktúra Faktúry 20.10.-26.10.2018 s DPH 26.10.2018 26.10.2018
Zmluva Z-22/18 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 600,00 s DPH 23.10.2018 Silvia Karabínová 23.10.2018
Zmluva Z-23/18 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 600,00 s DPH 23.10.2018 Ondrej Spišák 23.10.2018
Zmluva Z-24/18 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie 600,00 s DPH 23.10.2018 Slávka Slivková 23.10.2018
Zmluva Z-21/18 Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 22.10.2018 Detská rekreácia s.r.o, Košice 22.10.2018
Faktúra Faktúry 13.10.-19.10.2018 s DPH 19.10.2018 19.10.2018
Zmluva DZ-4/18 Darovacia zmluva č.950/2018/N-V 500,00 s DPH 18.10.2018 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 18.10.2018
Zmluva Z-20/18 Zmluva o poskytnutí služieb 20,00 s DPH 17.10.2018 Mesto Svit 17.10.2018
Faktúra Faktúry 06.10.-12.10.2018 s DPH 12.10.2018 12.10.2018
Faktúra Faktúry 01.10.-05.10.2018 s DPH 05.10.2018 05.10.2018
Objednávka Objednávky 9/2018 s DPH 30.09.2018 30.09.2018
Faktúra Faktúry 22.09.-30.09.2018 s DPH 30.09.2018 30.09.2018
Faktúra Faktúry 15.09.-21.09.2018 s DPH 21.09.2018 21.09.2018
Zmluva ŠJ-49/18 Rámcová zmluva o obchodných a dodacích podmienkach č. VO 2018/183 s DPH 18.09.2018 Sintra, spol. s.r.o., Bratislava 19.09.2018
Faktúra Faktúry 08.09.-14.09.2018 s DPH 14.09.2018 14.09.2018
Zmluva Z-19/18 Dodatok č. 1 k zmluve (Z-16/18) s DPH 14.09.2018 Centrum vedecko-technických informácii SR 17.09.2018
Zmluva NZ-6/18 Zmluva č. NZ6/2018 o nájme nebytových priestorov 350,00 s DPH 13.09.2018 Buchová Jana 21.09.2018
Faktúra Faktúry 01.09.-07.09.2018 s DPH 07.09.2018 07.09.2018
Zmluva Z-17/18 Zmluva o dielo 1 000,00 bez DPH 04.09.2018 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš 04.09.2018
Zmluva DZ-3/2018 Darovacia zmluva 2 000,00 s DPH 03.09.2018 Rodičovské združenie pri ZŠ 03.09.2018
Zmluva NZ-5/18 Zmluva č. NZ 5/2018 o nájme nebytových priesstorov 760,00 s DPH 03.09.2018 Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad 07.09.2018
Objednávka Objednávky 8/2018 s DPH 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra Faktúry 25.08.2018.-31.08.2018 s DPH 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra Faktúry 18.08.2018.-24.08.2018 s DPH 24.08.2018 24.08.2018
Faktúra Faktúry 11.08.2018.-17.08.2018 s DPH 17.08.2018 17.08.2018
Faktúra Faktúry 01.08.2018 - 10.08.201 8 s DPH 10.08.2018 10.08.2018
Faktúra Faktúry 21.07.2018 - 31.07.201 8 s DPH 31.07.2018 31.07.2018
Objednávka Objednávky 7/2018 s DPH 31.07.2018 31.07.2018
Faktúra Faktúry 14.07.2018 - 20.07.2018 s DPH 20.07.2018 20.07.2018
Faktúra Faktúry 07.07.2018 - 13.07.2018 s DPH 13.07.2018 13.07.2018
Zmluva Z-16/18 Zmluva o Partnerstve s DPH 06.07.2018 Centrum vedecko-technických informácii SR 06.07.2018
Faktúra Faktúry 01.07.2018 - 06.07.2018 s DPH 06.07.2018 06.07.2018
Objednávka Objednávky 6/2018 s DPH 29.06.2018 29.06.2018
Faktúra Faktúry 23.06.2018 - 30.6.2018 s DPH 29.06.2018 29.06.2018
Zmluva NZ-4/18 Zmluva č.NZ-3/2018 o nájme nebytových priestorov 703,72 s DPH 25.06.2018 Amanda McCullough 25.06.2018
Faktúra Faktúry 15.06.2018 - 22.06.2018 s DPH 22.06.2018 22.06.2018
Zmluva Z-18/18 Zmluva o spolupráci a licencia s DPH 22.06.2018 DofE, o.z. 13.09.2018
Zmluva NZ-3/18 Zmluva č.NZ-3/2018 o nájme nebytových priestorov 43,57 s DPH 20.06.2018 Amanda McCullough 20.06.2018
Zmluva Z-14/18 Zmluva o poskytnutí grantu 2 280,00 s DPH 19.06.2018 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ 20.06.2018
Faktúra Faktúry 09.06.2018 - 15.06.2018 s DPH 15.06.2018 15.06.2018
Faktúra Faktúry 01.06.2018 - 08.06.2018 s DPH 08.06.2018 08.06.2018
Objednávka Objednávky 5/2018 s DPH 31.05.2018 31.05.2018
Faktúra Faktúry 26.05.-31.05.2018 s DPH 31.05.2018 31.05.2018
Zmluva DZ-1/18 Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu s DPH 28.05.2018 Národné športové centrum 09.07.2018
Zmluva DZ-2/18 Zmluva o vyplatení príspevku 150,00 s DPH 25.05.2018 1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava 10.07.2018
Faktúra Faktúry 19.05.-25.05.2018 s DPH 25.05.2018 25.05.2018
Faktúra Faktúry 12.05.-18.05.2018 s DPH 18.05.2018 18.05.2018
Faktúra Faktúry 01.05.-11.05.20108 s DPH 11.05.2018 11.05.2018
Objednávka Objednávky 4/2018 s DPH 30.04.2018 30.04.2018
Faktúra Faktúry 23.04.-30.04.2018 s DPH 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva Z-13/18 Realizácia projektu Teach for Slovakia s DPH 27.04.2018 Manageria o.z. Bratislava 27.04.2018
Faktúra Faktúry 16.04.-22.04.2018 s DPH 23.04.2018 23.04.2018
Zmluva Z-12/18 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmkuve č. U1171/2013 s DPH 23.04.2018 MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica 23.04.2018
Zmluva Z-15/18 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 19.04.2018 MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica 20.04.2018
Faktúra Faktúry 09.04.-15.04.2018 s DPH 16.04.2018 16.04.2018
Faktúra Faktúry 01.04.-08.04.2018 s DPH 09.04.2018 09.04.2018
Objednávka Objednávky 3/2018 s DPH 31.03.2018 31.03.2018
Faktúra Faktúry 24.03.-31.03.2018 s DPH 31.03.2018 31.03.2018
Zmluva NZ-2/18 Zmluva č. NZ-2/2018 o nájme nebytových priestorov 130,00 s DPH 26.03.2018 Ing. Iveta Nagyová 26.03.2018
Zmluva Z-11/18 Objednávka k programu Biznis k Zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 26.03.2018 VSE, s.r.o. Košice 26.03.2018
Faktúra Faktúry 17.03. - 23.03.2018 s DPH 23.03.2018 23.03.2018
Faktúra Faktúry 10.03. - 16.03.2018 s DPH 16.03.2018 16.03.2018
Zmluva Z-10/18 Zmluva č.297/162/18Pv o dodávke vody s DPH 12.03.2018 PVPS a.s. Poprad 12.03.2018
Faktúra Faktúry 01-03. - 09.03.2018 s DPH 09.03.2018 09.03.2018
Zmluva Z-9/18 Zmluva o vydaní a používaní debetných kariet s DPH 06.03.2018 VÚB, a.s., Bratislava 06.03.2018
Zmluva Z-7/18 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB s DPH 06.03.2018 VÚB, a.s., Bratislava 06.03.2018
Zmluva Z-8/18 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB s DPH 06.03.2018 VÚB, a.s., Bratislava 06.03.2018
Objednávka Objednávky 2/2018 s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra Faktúry 24.02.-28.02.018 s DPH 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra Faktúry 17.02.-23.02.2018 s DPH 23.02.2018 23.02.2018
Faktúra Faktúry 10.02.-16.02.2018 s DPH 16.02.2018 16.02.2018
Faktúra Faktúry 01.02.-09.02.2018 s DPH 09.02.2018 09.02.2018
Zmluva Z-6/18 Zmluva o dodávke výrobkov a práce z chránenej dielne s DPH 05.02.2018 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 05.02.2018
Objednávka Objednávky 1/2018 s DPH 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra Faktúry 26.1.-31.1.2018 s DPH 31.01.2018 31.01.2018
Zmluva Kolektívna zmluva pre rok 2018 s DPH 30.01.2018 ZO OZPŚaV pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2018
Faktúra Faktúry 19.1.-26.1.2018 s DPH 26.01.2018 26.01.2018
Zmluva Z-5/18 Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve s DPH 26.01.2018 TatraCAD, s.r.o., Poprad 02.02.2018
Zmluva Z-3/18 Licenčná zmluva č.7/2018 s DPH 25.01.2018 COMMERCE INVEST, s.r.o., Poprad 25.01.2018
Zmluva Z-2/18 Zmluva o dielo č. 4/2018 na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov s DPH 25.01.2018 COMMERCE INVEST, s.r.o., Poprad 25.01.2018
Zmluva Z-4/18 Rámcová kúpna zmluva s DPH 25.01.2018 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 25.01.2018
Faktúra Faktúry 12.1. - 19.1.2018 s DPH 19.01.2018 19.01.2018
Faktúra Faktúry 1.1.-12.1.2018 s DPH 12.01.2018 12.01.2018
Zmluva NZ-1/18 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 180,00 s DPH 11.01.2018 Buchová Jana 11.01.2018
Zmluva Z-1/18 Zmluva o bežnom účte s DPH 08.01.2018 VÚB, a.s., Bratislava 09012018
Objednávka Objednávky 12/2017 s DPH 31.12.2017 31.12.2017
Faktúra 601/17 Učebnice Wir 100,00 s DPH 27.12.2017 Klett nakladatelství s.r.o., Praha 29.12.2017
Faktúra 600/17 Oprava a montáž podlahy 4 823,84 s DPH 27.12.2017 Ján Jakubčák, Poprad 29.12.2017
Faktúra 599/17 Kancelárske potreby 342,71 s DPH 22.12.2017 JMSVIT s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 596/17 Potraviny ŠJ 3,18 s DPH 21.12.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 590/17 Potraviny ŠJ 27,81 s DPH 21.12.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 22.12.2017
Faktúra 598/17 Vš.materiál 145,47 s DPH 21.12.2017 KP plus, s.r.o. Kežmarok 22.12.2017
Faktúra 597/17 Potraviny ŠJ 95,76 s DPH 21.12.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 595/17 Maľovanie kabinetu 1 188,80 s DPH 21.12.2017 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 22.12.2017
Faktúra 594/17 Nábytok 140,51 s DPH 21.12.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o., Tvrdošín 22.12.2017
Faktúra 593/17 Kúrenie 3 495,13 s DPH 21.12.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 592/17 Odvoz gastro odpadu 27,59 s DPH 21.12.2017 Technické služby Mesta Svit 22.12.2017
Faktúra 591/17 Potraviny ŠJ 1 434,36 s DPH 21.12.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 22.12.2017
Faktúra 585/17 Materiál do ŠJ 269,74 s DPH 20.12.2017 CORA GASTRO s.r.o., Poprad 22.12.2017
Faktúra 586/17 Uč.pomôcky SZP 239,45 s DPH 20.12.2017 NOMILAND, s.r.o., Košice 22.12.2017
Faktúra 583/17 Potraviny ŠJ 125,57 s DPH 20.12.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 22.12.2017
Faktúra 584/17 Uč.pomôcky SZP 87,47 s DPH 20.12.2017 KVANT spol.s.r.o., Bratislava 22.12.2017
Faktúra 588/17 Uč.pomôcky SZP 117,19 s DPH 20.12.2017 Martinus.sk, s.r.o., Martin 22.12.2017
Faktúra 587/17 Vš.materiál 10,07 s DPH 20.12.2017 Kumran s.r.o., Stará Ľubovňa 22.12.2017
Faktúra 589/17 Uč.pomôcky SZP 17,72 s DPH 20.12.2017 Martinus.sk, s.r.o., Martin 22.12.2017
Faktúra 582/17 Dvere 6 048,00 s DPH 19.12.2017 REPRO SERVIS s.r.o., Spišská Nová Ves 22.12.2017
Faktúra 581/17 Uč.pomôcky SZP 65,19 s DPH 19.12.2017 Viliam Nemec NOBLE GARDEN, Pezinok 22.12.2017
Faktúra 580/17 Izolovanie stropu v ŠKD 400,00 s DPH 19.12.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 22.12.2017
Faktúra 579/17 Oprava stien + maľovanie 1 650,00 s DPH 19.12.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 22.12.2017
Faktúra 578/17 Potraviny ŠJ 772,49 s DPH 19.12.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 577/17 Potraviny ŠJ 102,88 s DPH 19.12.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 22.12.2017
Faktúra 576/17 Vstavané skrine 1 080,00 s DPH 18.12.2017 ECO-FLOORING, s.r.o., Svit 22.12.2017
Faktúra 574/17 Bezpečnostný projekt 153,60 s DPH 18.12.2017 SOMI Systems a.s., Banska Bystrica 22.12.2017
Faktúra 575/17 Brány - montáž 3 810,00 s DPH 18.12.2017 Škirta Pavol, Poprad 22.12.2017
Faktúra 573/17 Odvoz gastro odpadu 76,70 s DPH 18.12.2017 Technické služby Mesta Svit 22.12.2017
Faktúra 572/17 Potraviny ŠJ 1,71 s DPH 18.12.2017 HOOK, s.r.o., Košice 22.12.2017
Faktúra 571/17 Potraviny ŠJ 10,60 s DPH 18.12.2017 HOOK, s.r.o., Košice 22.12.2017
Faktúra 570/17 Potraviny ŠJ 30,24 s DPH 18.12.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 22.12.2017
Faktúra 563/17 Notebooky 876,00 s DPH 15.12.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 15.12.2017
Faktúra 564/17 Potraviny ŠJ 321,26 s DPH 15.12.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 15.12.2017
Faktúra 566/17 Oprava kotla ŠJ 200,00 s DPH 15.12.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 15.12.2017
Faktúra 565/17 Vš.materiál - dielne 321,50 s DPH 15.12.2017 PEMAT - Peter Matoš, Svit 15.12.2017
Faktúra 567/17 Oprava varnej panvice 90,00 s DPH 15.12.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 15.12.2017
Faktúra 569/17 El.energia 1 790,60 s DPH 15.12.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 15.12.2017
Faktúra 568/17 Plavecké plutvy 278,40 s DPH 15.12.2017 AZOR s.r.o, Poprad 15.12.2017
Faktúra 559/17 Tlačivá 5,50 s DPH 14.12.2017 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 15.12.2017
Faktúra 555/17 Internet 24,00 s DPH 14.12.2017 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava 15.12.2017
Faktúra 557/17 Činnosť BOZP 108,00 s DPH 14.12.2017 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 15.12.2017
Faktúra 558/17 Revízia has.prístrojov 65,70 s DPH 14.12.2017 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 15.12.2017
Faktúra 556/17 Vodné stočné 41,83 s DPH 14.12.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 15.12.2017
Faktúra 560/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 14.12.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 15.12.2017
Faktúra 561/17 Mobil ZŠ+ŠKD 17,33 s DPH 14.12.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 15.12.2017
Faktúra 562/17 Vodné stočné 262,57 s DPH 14.12.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 15.12.2017
Faktúra 554/17 Uč.pomôcky SZP 576,16 s DPH 13.12.2017 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava 15.12.2017
Faktúra 553/17 Uč.pomôcky SZP 240,49 s DPH 13.12.2017 INFRA Slovakia, s.r.o., Veľké Leváre 15.12.2017
Zmluva Z-15/17 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 12.12.2017 Metodicko-pedagogické centrum 12.12.2017
Faktúra 552/17 Vš.materiál 281,97 s DPH 12.12.2017 KP plus, s.r.o. Kežmarok 15.12.2017
Faktúra 551/17 Potraviny ŠJ 274,45 s DPH 12.12.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 15.12.2017
Faktúra 550/17 Vš.materiál 118,80 s DPH 11.12.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 15.12.2017
Faktúra 549/17 Potraviny ŠJ 14,40 s DPH 11.12.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 15.12.2017
Faktúra 548/17 Potraviny ŠJ 395,07 s DPH 11.12.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 15.12.2017
Faktúra 543/17 Sada hudobných nástrojov 79,00 s DPH 08.12.2017 Frankovičová Júlia, Poprad 08.12.2017
Faktúra 539/17 Potraviny ŠJ 285,46 s DPH 08.12.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 08.12.2017
Faktúra 541/17 Materiá lna TV 495,00 s DPH 08.12.2017 Bondra Juraj SHERWOOD, Poprad 08.12.2017
Faktúra 540/17 Ciachovanie váh 124,00 s DPH 08.12.2017 Ing. František Mlynarčík, Sp.Nová Ves 08.12.2017
Faktúra 542/17 Samolepky 66,42 s DPH 08.12.2017 Ladislav Matula, Liptovské Sliače 08.12.2017
Faktúra 544/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.12.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 08.12.2017
Faktúra 545/17 Fréza + kosačka 789,79 s DPH 08.12.2017 TATRAGAS, s.r.o., Svit 08.12.2017
Faktúra 546/17 Potraviny ŠJ 57,60 s DPH 08.12.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 08.12.2017
Faktúra 547/17 Uč. pomôcka 23,90 s DPH 08.12.2017 Ing. Halama Juraj, Banská Bystrica 08.12.2017
Faktúra 538/17 Vš.materiál 42,60 s DPH 07.12.2017 TRINET Corp. s.r.o., Kysucké Nové Mesto 08.12.2017
Faktúra 537/17 Kúrenie 4 161,06 s DPH 07.12.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 08.12.2017
Faktúra 536/17 Potraviny ŠJ 246,24 s DPH 07.12.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 08.12.2017
Faktúra 535/17 Potraviny ŠJ 494,89 s DPH 07.12.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 08.12.2017
Faktúra 534/17 Uč.pomôcky 199,92 s DPH 06.12.2017 HELAGO SK, s.r.o., Bratislava 08.12.2017
Faktúra 533/17 Telefón ZŠ 42,55 s DPH 06.12.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.12.2017
Faktúra 532/17 Tlačivá 54,60 s DPH 06.12.2017 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 08.12.2017
Faktúra 531/17 Potraviny ŠJ 429,53 s DPH 06.12.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 08.12.2017
Faktúra 530/17 Notebooky 429,53 s DPH 06.12.2017 MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica 08.12.2017
Faktúra 526/17 Potraviny ŠJ 7,48 s DPH 04.12.2017 HOOK, s.r.o., Košice 08.12.2017
Faktúra 523/17 Potraviny ŠJ 273,55 s DPH 04.12.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 08.12.2017
Faktúra 525/17 Potraviny ŠJ 42,16 s DPH 04.12.2017 HOOK, s.r.o., Košice 08.12.2017
Faktúra 524/17 Potraviny ŠJ 57,60 s DPH 04.12.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 08.12.2017
Faktúra 527/17 Vodné stočné 548,33 s DPH 04.12.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.12.2017
Faktúra 528/17 Údržba VT 240,00 s DPH 04.12.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 08.12.2017
Faktúra 529/17 Knihy 37,05 s DPH 04.12.2017 Martinus.sk, s.r.o., Martin 08.12.2017
Faktúra 522/17 Nábytok do ŠKD 1 460,74 s DPH 01.12.2017 MY DVA Slovakia, Bratislava 08.12.2017
Faktúra 521/17 Potraviny ŠJ 395,30 s DPH 01.12.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 08.12.2017
Objednávka Objednávky 11/2017 s DPH 30.11.2017 30.11.2017
Faktúra 520/17 Potraviny ŠJ 112,40 s DPH 30.11.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 30.11.2017
Faktúra 519/17 Potraviny ŠJ 138,43 s DPH 30.11.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.11.2017
Faktúra 518/17 Potraviny ŠJ 1 446,90 s DPH 30.11.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.11.2017
Faktúra 517/17 Potraviny ŠJ 583,04 s DPH 30.11.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 30.11.2017
Faktúra 516/17 Potraviny ŠJ 163,86 s DPH 30.11.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 30.11.2017
Faktúra 513/17 Vš.materiál 61,50 s DPH 29.11.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 30.11.2017
Faktúra 515/17 Potraviny ŠJ 27,12 s DPH 29.11.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.11.2017
Faktúra 514/17 Uč.pomôcka 17,55 s DPH 29.11.2017 Market 24, s.r.o., Bratislava 30.11.2017
Zmluva OPĽZ/202/2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 75 600,00 s DPH 28.11.2017 Ministrstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR 01.12.2017
Faktúra 512/17 Ciachovanie váh 58,32 s DPH 27.11.2017 Slovenská legálna metrológia, B.Bystrica 30.11.2017
Faktúra 511/17 Potraviny ŠJ 194,92 s DPH 27.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 30.11.2017
Faktúra 510/17 Potraviny ŠJ 330,48 s DPH 27.11.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 30.11.2017
Faktúra 509/17 Potraviny ŠJ 80,64 s DPH 27.11.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 30.11.2017
Faktúra 508/17 Metodická príručka 15,00 s DPH 24.11.2017 RAABE s.r.o., Bratislava 24.11.2017
Faktúra 507/17 Knižná publikácia 165,00 s DPH 24.11.2017 CBS spol.s.r.o., Kynceľová 24.11.2017
Faktúra 506/17 Potraviny ŠJ 274,43 s DPH 23.11.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 24.11.2017
Faktúra 503/17 Potraviny ŠJ 271,21 s DPH 22.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 24.11.2017
Faktúra 505/17 Školenie ŠJ 22,00 s DPH 22.11.2017 ArtEdu spol.s.r.o., Košice 24.11.2017
Faktúra 504/17 Potraviny ŠJ 916,52 s DPH 22.11.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 24.11.2017
Faktúra 502/17 Vš.materiál 196,20 s DPH 21.11.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 24.11.2017
Faktúra 501/17 Tričká 933,60 s DPH 21.11.2017 Laser design s, Svit 24.11.2017
Zmluva ŠJ-48/17 Dodatok k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich s DPH 20.11.2017 HOOK, s.r.o., Košice 20.11.2017
Faktúra 500/17 Potraviny ŠJ 18,86 s DPH 20.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 24.11.2017
Faktúra 499/17 Potraviny ŠJ 37,62 s DPH 20.11.2017 HOOK, s.r.o., Košice 24.11.2017
Faktúra 498/17 Potraviny ŠJ 6,22 s DPH 20.11.2017 HOOK, s.r.o., Košice 24.11.2017
Faktúra 497/17 Potraviny ŠJ 129,70 s DPH 20.11.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 24.11.2017
Faktúra 496/17 Potraviny ŠJ 178,49 s DPH 20.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 24.11.2017
Faktúra 495/17 Potraviny ŠJ 4,80 s DPH 16.11.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 17.11.2017
Faktúra 494/17 El.energia 1 616,88 s DPH 16.11.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 17.11.2017
Faktúra 493/17 Internet 24,00 s DPH 16.11.2017 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava 17.11.2017
Faktúra 492/17 Uč.pomôcky 532,00 s DPH 14.11.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava 17.11.2017
Faktúra 491/17 Potraviny ŠJ 14,38 s DPH 14.11.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 17.11.2017
Faktúra 487/17 Potraviny ŠJ 47,52 s DPH 13.11.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 17.11.2017
Faktúra 488/17 Potraviny ŠJ 330,60 s DPH 13.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.11.2017
Faktúra 490/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 13.11.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 17.11.2017
Faktúra 489/17 Mobil ZŠ+ŠKD 19,02 s DPH 13.11.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 17.11.2017
Faktúra 486/17 Kúrenie 2 080,16 s DPH 10.11.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 10.11.2017
Faktúra 484/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.11.2017
Faktúra 482/17 Potraviny ŠJ 491,56 s DPH 08.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 10.11.2017
Faktúra 483/17 Sprcha ku konvektomatu 54,00 s DPH 08.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 10.11.2017
Faktúra 485/17 Lopty 100,40 s DPH 08.11.2017 Meru sport s.r.o., Moravská Ostrava 10.11.2017
Faktúra 481/17 Potraviny ŠJ 491,90 s DPH 07.11.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 10.11.2017
Faktúra 480/17 Potraviny ŠJ 585,52 s DPH 07.11.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 10.11.2017
Faktúra 479/17 Potraviny ŠJ 431,73 s DPH 06.11.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 10.11.2017
Faktúra 478/17 Potraviny ŠJ 28,74 s DPH 06.11.2017 HOOK, s.r.o., Košice 10.11.2017
Faktúra 477/17 Potraviny ŠJ 4,50 s DPH 06.11.2017 HOOK, s.r.o., Košice 10.11.2017
Faktúra 476/17 Uč.pomôcky 189,50 s DPH 03.11.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava 03.11.2017
Faktúra 473/17 Údržba VT + vš.materiál 260,70 s DPH 02.11.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 03.11.2017
Zmluva NZ-517 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 70,00 s DPH 02.11.2017 Buchová Jana 02.11.2017
Faktúra 472/17 Potraviny ŠJ 431,42 s DPH 02.11.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 03.11.2017
Zmluva Z-13/17 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 02.11.2017 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš 03.11.2017
Faktúra 474/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 02.11.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 03.11.2017
Faktúra 475/17 Vodné stočné 519,91 s DPH 02.11.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 03.11.2017
Objednávka Objednávky 10/2017 s DPH 31.10.2017 31.10.2017
Faktúra 471/17 Prevoz kompostu 21,82 s DPH 27.10.2017 Technické služby Mesta Svit 27.10.2017
Faktúra 470/17 Potraviny ŠJ 15,41 s DPH 27.10.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.10.2017
Faktúra 469/17 Potraviny ŠJ 41,04 s DPH 27.10.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 27.10.2017
Faktúra 468/17 Potraviny ŠJ 20,41 s DPH 27.10.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.10.2017
Faktúra 467/17 Potraviny ŠJ 171,69 s DPH 27.10.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 27.10.2017
Faktúra 466/17 Potraviny ŠJ 113,50 s DPH 27.10.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 27.10.2017
Faktúra 465/17 Potraviny ŠJ 841,61 s DPH 27.10.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 27.10.2017
Zmluva Z-12/17 Zmluva o bežnom účte s DPH 27.10.2017 VÚB, a.s., Bratislava 27.10.2017
Zmluva DZ-3/17 Darovacia zmluva č.827/2017/N-V 500,00 s DPH 27.10.2017 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 27.10.2017
Faktúra 463/17 Potraviny ŠJ 1 019,13 s DPH 26.10.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 27.10.2017
Faktúra 464/17 Potraviny ŠJ 190,88 s DPH 26.10.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 27.10.2017
Faktúra 460/17 Potraviny ŠJ 245,57 s DPH 25.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 27.10.2017
Faktúra 461/17 Dataprojektor 763,96 s DPH 25.10.2017 Datacomp s.r.o., Košice 27.10.2017
Faktúra 462/17 Predlženie domény 51,70 s DPH 25.10.2017 WebHouse, s.r.o., Trnava 27.10.2017
Faktúra 458/17 Žalúzia 65,40 s DPH 23.10.2017 Šerfel Stanislav, Štrba 27.10.2017
Faktúra 459/17 Potraviny ŠJ 468,82 s DPH 23.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 27.10.2017
Faktúra 457/17 Potraviny ŠJ 23,94 s DPH 20.10.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 20.10.2017
Faktúra 456/17 Údržb.materiál 102,95 s DPH 19.10.2017 N-Terr s.r.o., Snina 20.10.2017
Faktúra 455/17 Vš.materiál 101,90 s DPH 19.10.2017 PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad 20.10.2017
Faktúra 453/17 Potraviny ŠJ 1 147,35 s DPH 19.10.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 20.10.2017
Faktúra 452/17 Potraviny ŠJ 195,56 s DPH 19.10.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 20.10.2017
Faktúra 454/17 Interaktívna tabuľa - projektor 1 199,00 s DPH 19.10.2017 GOTANA s.r.o., Nedanovce 20.10.2017
Faktúra 451/17 aSc Dochádzka - aktualizácia 30,00 s DPH 18.10.2017 ASC s.r.o., Bratislava 20.10.2017
Faktúra 450/17 Potraviny ŠJ 416,91 s DPH 18.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 20.10.2017
Faktúra 449/17 Potraviny ŠJ 76,01 s DPH 18.10.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 20.10.2017
Faktúra 447/17 Odkanalizovanie vody 187,20 s DPH 17.10.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 20.10.2017
Faktúra 446/17 El.energia 1 364,83 s DPH 17.10.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 20.10.2017
Faktúra 445/17 Potraviny ŠJ 86,72 s DPH 17.10.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 20.10.2017
Faktúra 444/17 Potraviny ŠJ 213,50 s DPH 17.10.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 20.10.2017
Faktúra 448/17 Likvidácia kalu 86,71 s DPH 17.10.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 20.10.2017
Zmluva NZ-4/17 Zmluva č.NZ-4/2017 o nájme nebytových priestorov 388,27 s DPH 16.10.2017 Amanda McCullough 16.10.2017
Faktúra 439/17 Potraviny ŠJ 492,90 s DPH 16.10.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 20.10.2017
Faktúra 438/17 Potraviny ŠJ 392,72 s DPH 16.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 20.10.2017
Faktúra 440/17 Potraviny ŠJ 34,20 s DPH 16.10.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 20.10.2017
Faktúra 443/17 Internet 24,00 s DPH 16.10.2017 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava 20.10.2017
Faktúra 442/17 Potraviny ŠJ 44,69 s DPH 16.10.2017 HOOK, s.r.o., Košice 20.10.2017
Faktúra 441/17 Potraviny ŠJ 6,88 s DPH 16.10.2017 HOOK, s.r.o., Košice 20.10.2017
Faktúra 436/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 12.10.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 13.10.2017
Faktúra 436/17 Mobil ZŠ+ŠKD 18,70 s DPH 12.10.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 13.10.2017
Faktúra 435/17 Kúrenie 1 426,20 s DPH 11.10.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 13.10.2017
Faktúra 434/17 Pracovné stoly 720,00 s DPH 11.10.2017 ZOLDY, s.r.o., Žilina 13.10.2017
Faktúra 432/17 Maľovanie ZŠ a ŠJ 460,70 s DPH 09.10.2017 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 13.10.2017
Faktúra 431/17 Telefón ZŠ 42,60 s DPH 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.10.2017
Faktúra 430/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.10.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 13.10.2017
Faktúra 433/17 Publikácia 114,06 s DPH 09.10.2017 Nakladatelství FORUM, s.r.o. Bratislava 13.10.2017
Zmluva Z-11/17 Zmluva o poskytnutí služieb 15,00 s DPH 09.10.2017 Mesto Svit 09.10.2017
Faktúra 429/17 Potraviny ŠJ 218,84 s DPH 06.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 06.10.2017
Faktúra 427/17 Podpora Cerber 178,50 s DPH 06.10.2017 SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica 06.10.2017
Faktúra 426/17 Vodné stočné 517,39 s DPH 06.10.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 06.10.2017
Faktúra 425/17 Údržba VT 240,00 s DPH 06.10.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 06.10.2017
Faktúra 428/17 Potraviny ŠJ 41,04 s DPH 06.10.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 06.10.2017
Faktúra 424/17 Potraviny ŠJ 226,03 s DPH 05.10.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 06.10.2017
Faktúra 423/17 Potraviny ŠJ 332,56 s DPH 05.10.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 06.10.2017
Faktúra 419/17 Potraviny ŠJ 429,41 s DPH 04.10.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 06.10.2017
Faktúra 421/17 Učebnice Wir 240,22 s DPH 04.10.2017 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o., Bratislava 06.10.2017
Faktúra 420/17 Čist.prostriedky ŠJ 42,10 s DPH 04.10.2017 GastroLUX s.r.o., Žilina 06.10.2017
Faktúra 422/17 Škol.pomôcky HN 16,60 s DPH 03.10.2017 KP plus, s.r.o. Kežmarok 06.10.2017
Faktúra 418/17 Škol.pomôcky HN 332,00 s DPH 03.10.2017 KP plus, s.r.o. Kežmarok 06.10.2017
Faktúra 417/17 Školenie 14,00 s DPH 03.10.2017 OZ SlovakiaEdu, Nitra 06.10.2017
Faktúra 416/17 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 03.10.2017 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 06.10.2017
Faktúra 414/17 Vodné stočné 28,75 s DPH 02.10.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 06.10.2017
Faktúra 413/17 Potraviny ŠJ 28,00 s DPH 02.10.2017 HOOK, s.r.o., Košice 06.10.2017
Faktúra 412/17 Potraviny ŠJ 27,10 s DPH 02.10.2017 HOOK, s.r.o., Košice 06.10.2017
Faktúra 411/17 Nábytok 747,00 s DPH 02.10.2017 Tonyo - nábytok 06.10.2017
Faktúra 410/17 Potraviny ŠJ 504,67 s DPH 02.10.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 06.10.2017
Faktúra 409/17 Potraviny ŠJ 35,64 s DPH 02.10.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 06.10.2017
Faktúra 415/17 Šatňové skrine 565,00 s DPH 02.10.2017 Daffer, s.r.o., Prievidza 06.10.2017
Faktúra 405/17 Potraviny ŠJ 1 189,01 s DPH 29.09.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 29.09.2017
Objednávka Objednávky 9/2017 s DPH 29.09.2017 29.09.2017
Faktúra 406/17 Potraviny ŠJ 109,93 s DPH 29.09.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 29.09.2017
Faktúra 407/17 Potraviny ŠJ 21,52 s DPH 29.09.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.09.2017
Faktúra 408/17 Potraviny ŠJ 18,93 s DPH 29.09.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 29.09.2017
Faktúra 404/17 Potraviny ŠJ 1 030,57 s DPH 28.09.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 29.09.2017
Faktúra 403/17 Servis multif.zariadenia 73,74 s DPH 27.09.2017 CBC Slovakia s.r.o. 29.09.2017
Faktúra 402/17 Potraviny ŠJ 196,38 s DPH 27.09.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 29.09.2017
Faktúra 401/17 Servis programu ŠJ 39,24 s DPH 27.09.2017 SOFT-GL s.r.o., Košice 29.09.2017
Faktúra 400/17 Štartovné čísla 720,00 s DPH 27.09.2017 Gama print, s.r.o., Smižany 29.09.2017
Faktúra 399/17 Potraviny ŠJ 50,98 s DPH 25.09.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.09.2017
Faktúra 397/17 Potraviny ŠJ 78,59 s DPH 22.09.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 22.09.2017
Faktúra 398/17 Potraviny ŠJ 38,88 s DPH 22.09.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 22.09.2017
Faktúra 396/17 Odborný seminár 40,00 s DPH 21.09.2017 Asociácia správcov registratúry 22.09.2017
Faktúra 394/17 Potraviny ŠJ 526,61 s DPH 21.09.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 22.09.2017
Faktúra 395/17 Poradca 2018 - doplatok 58,80 s DPH 21.09.2017 Poradca s.r.o., Žilina 22.09.2017
Faktúra 393/17 Potraviny ŠJ 378,85 s DPH 20.09.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 22.09.2017
Faktúra 392/17 Potraviny ŠJ 58,71 s DPH 20.09.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 22.09.2017
Faktúra 390/17 Potraviny ŠJ 237,09 s DPH 19.09.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 22.09.2017
Faktúra 391/017 El.energia 616,49 s DPH 19.09.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 22.09.2017
Faktúra 389/17 Potraviny ŠJ 580,63 s DPH 19.09.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 22.09.2017
Zmluva NZ-3/17 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 360,00 s DPH 18.09.2017 Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad 18.09.2017
Faktúra 383/17 Kancelársky potreby 452,80 s DPH 14.09.2017 JMSVIT s.r.o., Svit 15.09.2017
Faktúra 385/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 14.09.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 15.09.2017
Faktúra 350/17 Mobil ZŠ+ŠKD 20,88 s DPH 14.09.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 15.09.2017
Faktúra 382/17 Potraviny ŠJ 940,39 s DPH 14.09.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 15.09.2017
Faktúra 386/17 Internet 53,71 s DPH 14.09.2017 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava 15.09.2017
Faktúra 387/17 Kúrenie 1 227,63 s DPH 14.09.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 15.09.2017
Faktúra 388/17 Potraviny ŠJ 39,64 s DPH 14.09.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 15.09.2017
Faktúra 379/17 Potraviny ŠJ 194,40 s DPH 11.09.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 15.09.2017
Faktúra 381/17 Tonery 250,56 s DPH 11.09.2017 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 15.09.2017
Faktúra 380/17 Potraviny ŠJ 269,33 s DPH 11.09.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 15.09.2017
Faktúra 377/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.09.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 08.09.2017
Faktúra 376/17 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 08.09.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 08.09.2017
Faktúra 378/17 Vš.materiál 72,78 s DPH 08.09.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 08.09.2017
Faktúra 375/17 Nálepky 122,00 s DPH 07.09.2017 AHAdecor s.r.o., Trebišov 08.09.2017
Faktúra 374/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.09.2017
Faktúra 373/17 Tonery 526,09 s DPH 07.09.2017 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 08.09.2017
Faktúra 372/17 Časopis - Škola 2017 25,00 s DPH 06.09.2017 M.Petrilák, Svit 08.09.2017
Faktúra 371/17 Vodné stočné 285,96 s DPH 06.09.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.09.2017
Faktúra 370/17 Vš.materiál 240,00 s DPH 06.09.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 08.09.2017
Faktúra 369/17 Stravné lístky 2 192,26 s DPH 05.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 08.09.2017
Faktúra 368/17 Potraviny ŠJ 452,38 s DPH 04.09.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 08.09.2017
Objednávka Objednávky 8/2017 s DPH 31.08.2017 31.08.2017
Faktúra 364/17 Montáž podlahy 3 224.97 s DPH 31.08.2017 J.Jakubčák, Poprad 31.08.2017
Faktúra 365/17 Čist.prostriedky ZŠ 41,94 s DPH 31.08.2017 MIVA Market, spol.s.r.o., Smižany 31.08.2017
Faktúra 366/17 Nábytok 530,00 s DPH 31.08.2017 ZOLDY, s.r.o., Žilina 31.08.2017
Faktúra 367/17 Potraviny ŠJ 498,97 s DPH 31.08.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 31.08.2017
Faktúra 363/17 aSc Dochádzka - aktualizácia 180,00 s DPH 30.08.2017 ASC s.r.o., Bratislava 31.08.2017
Faktúra 362/17 Preventívne psychologické poradenstvo 72,00 s DPH 30.08.2017 Doc.PhDr. Janka Spišiaková, CSc.-JANIG 31.08.2017
Faktúra 361/17 Prvouka - učebnica 250,80 s DPH 30.08.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice 31.08.2017
Faktúra 360/17 Potraviny ŠJ 948,65 s DPH 28.08.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 31.08.2017
Faktúra 359/17 Nábytok 140,51 s DPH 25.08.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o., Tvrdošín 25.08.2017
Faktúra 358/17 Vst.skrine 936,00 s DPH 25.08.2017 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 25.08.2017
Faktúra 357/17 Vš.materiál 241,08 s DPH 24.08.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 25.08.2017
Zmluva Z-10/17 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 23.08.2017 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava 23.08.2017
Faktúra 356/17 Čist.zóna 92,23 s DPH 23.08.2017 M.Barger, Gerlachov 25.08.2017
Faktúra 353/17 Oprava elektroinštal. 1 415,00 s DPH 23.08.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 25.08.2017
Faktúra 354/17 Oprava kotla ŠJ 120,00 s DPH 23.08.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 25.08.2017
Faktúra 355/17 Úprava stien, podlahy 2 996,00 s DPH 23.08.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 25.08.2017
Faktúra 352/17 Čist.prostriedky ŠJ 191,42 s DPH 22.08.2017 BH komplet s.r.o., Humenné 25.08.2017
Faktúra 338/17 Úprava exteriéru 1 463,00 s DPH 21.08.2017 Janka Škvareková, Svit 25.08.2017
Faktúra 339/17 Koberec 275,06 s DPH 21.08.2017 M.Barger, Gerlachov 25.08.2017
Faktúra 340/17 El.energia 578,57 s DPH 21.08.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 25.08.2017
Faktúra 341/17 Kúrenie 1 030,17 s DPH 21.08.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 25.08.2017
Faktúra 342/17 Teflónové obrusy 230,26 s DPH 21.08.2017 TEXICOP s.r.o., Žilinat 25.08.2017
Faktúra 344/17 Tonery + držiak 303,60 s DPH 21.08.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 25.08.2017
Faktúra 343/17 Tlačivá 71,65 s DPH 21.08.2017 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 25.08.2017
Faktúra 345/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 21.08.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 25.08.2017
Faktúra 347/17 Čist.prostriedky ZŠ 205,95 s DPH 21.08.2017 J.Jakubčák, Poprad 25.08.2017
Faktúra 348/17 Deratizácia 170,00 s DPH 21.08.2017 J.Hriva DDD Servis Hriva, Vysoké Tatry 25.08.2017
Faktúra 349/17 Finančný spravodaj 2018 26,40 s DPH 21.08.2017 Poradca podnikateľa, Žilina 25.08.2017
Faktúra 350/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 21.08.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 25.08.2017
Faktúra 351/17 Mobil ZŠ+ŠKD 16,06 s DPH 21.08.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 25.08.2017
Faktúra 346/17 Matná fólia 77,00 s DPH 21.08.2017 Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Nitra 25.08.2017
Faktúra 537/17 Pokládka PVC 1 105,79 s DPH 08.08.2017 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 11.08.2017
Faktúra 336/17 Maliarské práce 1 024,00 s DPH 08.08.2017 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 11.08.2017
Faktúra 333/17 Vš.materiál 869,76 s DPH 07.08.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 11.08.2017
Faktúra 335/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 07.08.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 11.08.2017
Faktúra 334/17 Vodné stočné 285,96 s DPH 07.08.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 11.08.2017
Zmluva DZ-2/2017 Darovacia zmluva 4 400.00 s DPH 04.08.2017 Rodičovské združenie pri ZŠ 04.08.2017
Faktúra 332/17 Čist.prostriedky ZŠ 180,00 s DPH 02.08.2017 Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad 04.08.2017
Faktúra 326/17 Mobil ZŠ+ŠKD 16,34 s DPH 01.08.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 04.08.2017
Faktúra 322/17 Údržba VT + vš.materiál 969,60 s DPH 01.08.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 04.08.2017
Faktúra 330/17 ASC Agenda Komplet 2018 349,00 s DPH 01.08.2017 ASC s.r.o., Bratislava 04.08.2017
Faktúra 329/17 Údržbárske práce 1 780,00 s DPH 01.08.2017 Štefan Cvaniga, Šuňava 04.08.2017
Faktúra 328/17 Demontáž radiátorov 568,42 s DPH 01.08.2017 Madzin Miroslav, Svit 04.08.2017
Faktúra 327/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 01.08.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 04.08.2017
Objednávka Objednávky 7/2017 s DPH 31.07.2017 31.07.2017
Zmluva NZ-2/17 Zmluva č.NZ-2/2017 o nájme nebytových priestorov 47,77 s DPH 19.07.2017 Amanda McCullough 19.07.2017
Faktúra 325/17 El.energia 1 247,82 s DPH 19.07.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 21.07.2017
Faktúra 324/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 11.07.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.07.2017
Faktúra 323/17 Kúrenie 1 251,43 s DPH 07.07.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 07.07.2017
Faktúra 322/17 Údržba VT 240,00 s DPH 07.07.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 07.07.2017
Faktúra 321/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 06.07.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 07.07.2017
Faktúra 318/17 Vodné stočné 432,72 s DPH 03.07.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.07.2017
Faktúra 316/17 Dosky na lavičky 201,20 s DPH 03.07.2017 ZSNP RECYKLING, a.s., Žiar nad Hronom 07.07.2017
Faktúra 317/17 Udržbárske práce 1 036,58 s DPH 03.07.2017 Madzin Miroslav, Svit 07.07.2017
Zmluva Z-9/17 Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č.: 2014_21_10_MD_001 s DPH 03.07.2017 SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica 03.07.2017
Faktúra 319/17 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 03.07.2017 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 07.07.2017
Faktúra 320/17 Registračný poplatok 30,00 s DPH 03.07.2017 JA Slovensko, n.o., Bratoslava 07.07.2017
Objednávka Objednávky 6/2017 s DPH 30.06.2017 30.06.2017
Zmluva Z-8/17 Zmluva o úhrade služieb spojených s užívaním priestorov s DPH 30.06.2017 MUDr. Monika Borošová, s.r.o. Svit 30.06.2017
Faktúra 314/17 Mapa 69,90 s DPH 30.06.2017 PUBLICOM s.r..o., Prievidza 30.06.2017
Faktúra 313/17 Hosting OPTIMUM 51,70 s DPH 30.06.2017 WebHouse, s.r.o., Trnava 30.06.2017
Faktúra 315/17 Vodné stočné 41,83 s DPH 30.06.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 30.06.2017
Faktúra 312/17 Potraviny ŠJ 105,00 s DPH 29.06.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 30.06.2017
Faktúra 311/17 Potraviny ŠJ 373,67 s DPH 29.06.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 30.06.2017
Faktúra 310/17 Potraviny ŠJ 183,38 s DPH 28.06.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 30.06.2017
Faktúra 309/17 Potraviny ŠJ 125,60 s DPH 28.06.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.06.2017
Faktúra 308/17 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 28.06.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.06.2017
Faktúra 307/17 Škola v prírode - doprava 756,00 s DPH 28.06.2017 Kovalčík Ján, Šuňava 30.06.2017
Faktúra 306/17 Potraviny ŠJ 1 021,26 s DPH 28.06.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.06.2017
Faktúra 305/17 Potraviny ŠJ 70,92 s DPH 28.06.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 30.06.2017
Faktúra 304/17 Potraviny ŠJ 193,82 s DPH 28.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 30.06.2017
Faktúra 302/17 Tabuľky drevín 235,20 s DPH 27.06.2017 Laser design s, Svit 30.06.2017
Faktúra 303/17 Potraviny ŠJ 28,38 s DPH 27.06.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.06.2017
Faktúra 301/17 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 26.06.2017 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 30.06.2017
Faktúra 300/17 Učebnice 276,90 s DPH 26.06.2017 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava 30.06.2017
Faktúra 298/17 Tlačivá 79,20 s DPH 23.06.2017 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 23.06.2017
Faktúra 299/17 Seminár 187,50 s DPH 23.06.2017 Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania 23.06.2017
Faktúra 297/17 Potraviny ŠJ 171,62 s DPH 23.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 23.06.2017
Faktúra 295/17 Potraviny ŠJ 63,12 s DPH 20.06.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 23.06.2017
Faktúra 296/17 Škola v prírode - ubytovanie, strava 4 644,00 s DPH 20.06.2017 TYRAPOL, spol.s.r.o., Oravská Lesná 23.06.2017
Faktúra 294/17 Potraviny ŠJ 983,66 s DPH 20.06.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 23.06.2017
Faktúra 293/17 Potraviny ŠJ 2,00 s DPH 19.06.2017 HOOK, s.r.o., Košice 23.06.2017
Faktúra 292/17 Potraviny ŠJ 15,00 s DPH 19.06.2017 HOOK, s.r.o., Košice 23.06.2017
Faktúra 291/17 Potraviny ŠJ 125,33 s DPH 16.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 16.06.2017
Faktúra 290/17 Potraviny ŠJ 28,83 s DPH 14.06.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 14.06.2017
Faktúra 289/17 Potraviny ŠJ 128,63 s DPH 14.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 14.06.2017
Faktúra 288/17 Preprava odpadu 63,56 s DPH 13.06.2017 Technické služby Mesta Svit 14.06.2017
Faktúra 287/17 Montáž a demontáž radiátorov 260,98 s DPH 13.06.2017 Madzin Miroslav, Svit 14.06.2017
Faktúra 286/17 Seminár - účastnícky poplatok 30,00 s DPH 13.06.2017 Asociácia mediačných centier Slovenska 14.06.2017
Faktúra 281/17 Potraviny ŠJ 5,60 s DPH 12.06.2017 HOOK, s.r.o., Košice 14.06.2017
Faktúra 277/17 Pokládka zámkovej dlažby 1 265.00 s DPH 12.06.2017 Cvaniga Štefan 14.06.2017
Faktúra 278/17 Potraviny ŠJ 28,44 s DPH 12.06.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 14.06.2017
Faktúra 279/17 Potraviny ŠJ 36,80 s DPH 12.06.2017 HOOK, s.r.o., Košice 14.06.2017
Faktúra 280/17 Potraviny ŠJ 147,72 s DPH 12.06.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 14.06.2017
Faktúra 276/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 12.06.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 14.06.2017
Faktúra 283/17 Mobil ZŠ+ŠKD 20,79 s DPH 12.06.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 14.06.2017
Faktúra 282/17 Potraviny ŠJ 152,21 s DPH 12.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 14.06.2017
Faktúra 284/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 12.06.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 14.06.2017
Faktúra 285/17 El.energia 1 399,25 s DPH 12.06.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 14.06.2017
Faktúra 275/17 Odvoz gastro odpadu 37,79 s DPH 08.06.2017 Technické služby Mesta Svit 09.06.2017
Faktúra 274/17 Kúrenie 1 619,13 s DPH 08.06.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 09.06.2017
Faktúra 273/17 Potraviny ŠJ 427,32 s DPH 08.06.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 09.06.2017
Faktúra 271/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.06.2017
Faktúra 272/17 Vš.materiál 31,20 s DPH 07.06.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 09.06.2017
Faktúra 270/17 Potraviny ŠJ 101,46 s DPH 06.06.2017 NORD Svit, s.r.o. 09.06.2017
Faktúra 269/17 Potraviny ŠJ 290,52 s DPH 06.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 09.06.2017
Faktúra 268/17 Vodné stočné 580,61 s DPH 05.06.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 09.06.2017
Faktúra 267/17 Potraviny ŠJ 179,68 s DPH 05.06.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 09.06.2017
Faktúra 266/17 Údržba VT + výpočt.technika 2 145,12 s DPH 01.06.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 02.06.2017
Faktúra 265/17 Potraviny ŠJ 489,84 s DPH 01.06.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 02.06.2017
Faktúra 260/17 Potraviny ŠJ 27,53 s DPH 31.05.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.05.2017
Faktúra 259/17 Potraviny ŠJ 389,62 s DPH 31.05.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 31.05.2017
Faktúra 258/17 Potraviny ŠJ 627,24 s DPH 31.05.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.05.2017
Faktúra 262/17 Potraviny ŠJ 267,71 s DPH 31.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 31.05.2017
Faktúra 261/17 Potraviny ŠJ 61,20 s DPH 31.05.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.05.2017
Faktúra 263/17 Potraviny ŠJ 150,77 s DPH 31.05.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 31.05.2017
Faktúra 264/17 PaM časopis 59,16 s DPH 31.05.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 31.05.2017
Objednávka Objednávky 5/2017 s DPH 31.05.2017 31.05.2017
Zmluva ŠJ-47/17 Darovacia zmluva 316,26 s DPH 31.05.2017 Nadácia LETOKRUHY, Kežmarok 31.05.2017
Faktúra 257/17 Potraviny ŠJ 27,16 s DPH 30.05.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31.05.2017
Faktúra 256/17 Potraviny ŠJ 607,87 s DPH 30.05.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 31.05.2017
Faktúra 255/17 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 29.05.2017 HOOK, s.r.o., Košice 31.05.2017
Faktúra 254/17 Potraviny ŠJ 49,60 s DPH 29.05.2017 HOOK, s.r.o., Košice 31.05.2017
Faktúra 250/17 Potraviny ŠJ 219,70 s DPH 26.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 26.05.2017
Faktúra 251/17 Potraviny ŠJ 22,75 s DPH 26.05.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 26.05.2017
Faktúra 252/17 Potraviny ŠJ 130,99 s DPH 26.05.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 26.05.2017
Faktúra 253/17 Čist.prostriedky ZŠ 502,58 s DPH 26.05.2017 Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad 26.05.2017
Faktúra 249/17 Knižná publikácia 165,00 s DPH 25.05.2017 CBS spol.s.r.o., Kynceľová 26.05.2017
Faktúra 248/17 Potraviny ŠJ 64,01 s DPH 25.05.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 26.05.2017
Faktúra 247/17 Potraviny ŠJ 101,10 s DPH 25.05.2017 NORD Svit, s.r.o. 26.05.2017
Faktúra 240/17 Potraviny ŠJ 321,60 s DPH 24.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 26.05.2017
Faktúra 245/17 Vstupenky Deň matiek 130,00 s DPH 22.05.2017 La Stella Tatry, s.r.o. 26.05.2017
Faktúra 244/17 Potraviny ŠJ 19,91 s DPH 19.05.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 19.05.2017
Faktúra 243/17 Potraviny ŠJ 234,84 s DPH 19.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 19.05.2017
Faktúra 242/17 Úprava areálu 504,00 s DPH 18.05.2017 Tencer s.r.o., Svit 19.05.2017
Faktúra 241/17 Potraviny ŠJ 116,66 s DPH 18.05.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 19.05.2017
Faktúra 238/17 El.vrtacie kladivo 115,45 s DPH 17.05.2017 MEGARENT, s.r.o., Dolné Pole 19.05.2017
Faktúra 239/17 El.energia 1 324,48 s DPH 17.05.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 19.05.2017
Faktúra 240/17 Potraviny ŠJ 213,21 s DPH 17.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 19.05.2017
Faktúra 237/17 Potraviny ŠJ 104,91 s DPH 16.05.2017 NORD Svit, s.r.o. 19.05.2017
Faktúra 236/17 Potraviny ŠJ 28,41 s DPH 15.05.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 19.05.2017
Faktúra 235/17 Potraviny ŠJ 6,00 s DPH 15.05.2017 HOOK, s.r.o., Košice 19.05.2017
Faktúra 234/17 Potraviny ŠJ 38,40 s DPH 15.05.2017 HOOK, s.r.o., Košice 19.05.2017
Faktúra 233/17 Potraviny ŠJ 725,33 s DPH 15.05.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 19.05.2017
Faktúra 232/17 Potraviny ŠJ 178,87 s DPH 15.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 19.05.2017
Faktúra 230/17 Revízia BP 330,00 s DPH 12.05.2017 SOMI systems a.s., B.Bystrica 12.05.2017
Faktúra 231/17 Potraviny ŠJ 87,48 s DPH 12.05.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 12.05.2017
Faktúra 229/17 Potraviny ŠJ 32,82 s DPH 12.05.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 12.05.2017
Faktúra 226/17 Telefón ZŠ 42,64 s DPH 11.05.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.05.2017
Faktúra 225/17 Kúrenie 2 344,49 s DPH 11.05.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 12.05.2017
Faktúra 228/17 Mobil ZŠ+ŠJ 19,00 s DPH 11.05.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 12.05.2017
Faktúra 227/17 Mobil ZŠ+ŠKD 16,62 s DPH 11.05.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 12.05.2017
Faktúra 224/17 Potraviny ŠJ 499,22 s DPH 10.05.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 12.05.2017
Faktúra 223/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 10.05.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 12.05.2017
Faktúra 222/17 Potraviny ŠJ 102,92 s DPH 10.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 12.05.2017
Faktúra 221/17 Potraviny ŠJ 159,53 s DPH 10.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 12.05.2017
Faktúra 219/17 Potraviny ŠJ 253,44 s DPH 09.05.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 12.05.2017
Faktúra 220/17 Potraviny ŠJ 500,09 s DPH 09.05.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 12.05.2017
Zmluva Z-7/17 Kúpna zmluva č.9/2017 330,00 s DPH 05.05.2017 CBS spol. s.r.o., Kynceľová 05.05.2017
Faktúra 216/17 Potraviny ŠJ 33,41 s DPH 05.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 215/17 Potraviny ŠJ 86,90 s DPH 05.05.2017 NORD Svit, s.r.o. 05.05.2017
Faktúra 217/17 Potraviny ŠJ 8,76 s DPH 05.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 218/17 Potraviny ŠJ 158,96 s DPH 05.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 214/17 Poháre na súťaž 60,00 s DPH 04.05.2017 Krajské športové centrum, Prešov 05.05.2017
Faktúra 213/17 Vodné stočné 441,01 s DPH 03.05.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.05.2017
Faktúra 212/17 Údržba VT + vš.materiál 292,80 s DPH 02.05.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 05.05.2017
Faktúra 211/17 Potraviny ŠJ 131,40 s DPH 02.05.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 05.05.2017
Faktúra 210/17 Úprava areálu 1 075,20 s DPH 02.05.2017 Tencer s.r.o., Svit 05.05.2017
Faktúra 209/17 Potraviny ŠJ 210,16 s DPH 02.05.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 05.05.2017
Faktúra 206/17 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 28.04.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 28.04.2017
Objednávka Objednávky 4/2017 s DPH 28.04.2017 28.04.2017
Faktúra 208/17 Potraviny ŠJ 110,64 s DPH 28.04.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 28.04.2017
Faktúra 207/17 Potraviny ŠJ 121,94 s DPH 28.04.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 28.04.2017
Faktúra 205/17 Potraviny ŠJ 151,34 s DPH 28.04.2017 FERIKO, s.r.o., Svit 28.04.2017
Faktúra 204/17 Potraviny ŠJ 50,96 s DPH 28.04.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 28.04.2017
Faktúra 203/17 Potraviny ŠJ 29,04 s DPH 28.04.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.04.2017
Faktúra 202/17 Potraviny ŠJ 436,59 s DPH 27.04.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 28.04.2017
Faktúra 201/17 Potraviny ŠJ 569,77 s DPH 27.04.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 28.04.2017
Faktúra 199/17 Potraviny ŠJ 27,60 s DPH 26.04.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.04.2017
Faktúra 200/17 Potraviny ŠJ 98,94 s DPH 26.04.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 28.04.2017
Faktúra 196/17 Potraviny ŠJ 130,11 s DPH 25.04.2017 NORD Svit, s.r.o. 28.04.2017
Faktúra 197/17 Vypracovanie žiadosti o NFP 1 440,00 s DPH 25.04.2017 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš 28.04.2017
Faktúra 198/17 Potraviny ŠJ 239,17 s DPH 25.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 28.04.2017
Faktúra 195/17 Tablet 148,80 s DPH 24.04.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 28.04.2017
Faktúra 194/17 Potraviny ŠJ 51,20 s DPH 24.04.2017 HOOK, s.r.o., Košice 28.04.2017
Faktúra 193/17 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 24.04.2017 HOOK, s.r.o., Košice 28.04.2017
Zmluva DZ-1/17 Zmluva o vyplatení príspevku 100,00 s DPH 21.04.2017 1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava 24.04.2017
Faktúra 192/17 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 21.04.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 21.04.2017
Faktúra 191/17 Kúrenie-dobropis -157,35 s DPH 21.04.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 21.04.2017
Faktúra 190/17 Potraviny ŠJ 145,80 s DPH 21.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 21.04.2017
Faktúra 189/17 Potraviny ŠJ 160,74 s DPH 21.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 21.04.2017
Faktúra 188/17 Potraviny ŠJ 105,84 s DPH 21.04.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 21.04.2017
Faktúra 187/17 Potraviny ŠJ 189,57 s DPH 20.04.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 21.04.2017
Faktúra 179/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 19.04.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 21.04.2017
Faktúra 182/17 Potraviny ŠJ 12,80 s DPH 19.04.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 21.04.2017
Faktúra 180/17 Údržb. práce 1 800,00 s DPH 19.04.2017 Cvaniga Štefan 21.04.2017
Faktúra 181/17 Potraviny ŠJ 688,74 s DPH 19.04.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 21.04.2017
Faktúra 178/17 Mobil ZŠ + ŠJ 29,45 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 21.04.2017
Faktúra 183/17 Potraviny ŠJ 440,76 s DPH 19.04.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 21.04.2017
Faktúra 184/17 Potraviny ŠJ 176,84 s DPH 19.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 21.04.2017
Faktúra 185/17 El.energia 1 384,98 s DPH 19.04.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 21.04.2017
Faktúra 186/17 Lampa do dataprojektora 190,42 s DPH 19.04.2017 Web Retail s.r.o., Praha 21.04.2017
Faktúra 177/17 Odvoz gastro odpadu 68,51 s DPH 19.04.2017 Technické služby Mesta Svit 21.04.2017
Faktúra 175/17 Mobil ZŠ+ŠKD 21,09 s DPH 12.04.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 14.04.2017
Faktúra 174/17 Mobil ZŠ+ŠJ 21,45 s DPH 12.04.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 14.04.2017
Faktúra 176/17 Program strava 199,00 s DPH 12.04.2017 ASC s.r.o., Bratislava 14.04.2017
Faktúra 173/17 Potraviny ŠJ 411,53 s DPH 11.04.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 14.04.2017
Faktúra 172/17 Potraviny ŠJ 146,96 s DPH 10.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 14.04.2017
Faktúra 171/17 Kúrenie 3 353,64 s DPH 10.04.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 14.04.2017
Faktúra 170/17 Verejná správa 96,00 s DPH 10.04.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 14.04.2017
Faktúra 169/17 Potraviny ŠJ 22,68 s DPH 07.04.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.04.2017
Faktúra 168/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.04.2017
Faktúra 167/17 Vodné stočné 574,92 s DPH 06.04.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.04.2017
Zmluva NZ-1/17 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 36,00 s DPH 05.04.2017 Základná umelecká škola, Svit 06.04.2017
Faktúra 162/17 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 04.04.2017 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 07.04.2017
Faktúra 159/17 Vodné stočné-oprava fa 20,22 s DPH 04.04.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.04.2017
Faktúra 160/17 Vodné stočné-oprava fa 26,65 s DPH 04.04.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.04.2017
Faktúra 161/17 Potraviny ŠJ - dobropis -49,06 s DPH 04.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 07.04.2017
Faktúra 166/17 Potraviny ŠJ 96,20 s DPH 04.04.2017 NORD Svit, s.r.o. 07.04.2017
Faktúra 163/17 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 04.04.2017 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 07.04.2017
Faktúra 164/17 Mobil ZŠ + ŠKD 12,26 s DPH 04.04.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.04.2017
Faktúra 165/17 Podpora Cerber 178,50 s DPH 04.04.2017 SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica 07.04.2017
Faktúra 155/17 Potraviny ŠJ 77,76 s DPH 03.04.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.04.2017
Faktúra 154/17 Čist.prostriedky 233,16 s DPH 03.04.2017 BH komplet s.r.o., Humenné 07.04.2017
Faktúra 156/17 Potraviny ŠJ 222,18 s DPH 03.04.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 07.04.2017
Faktúra 158/17 Potraviny ŠJ 893,02 s DPH 03.04.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 07.04.2017
Faktúra 157/17 Potraviny ŠJ 197,87 s DPH 03.04.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 07.04.2017
Objednávka Objednávky 3/2017 s DPH 31.03.2017 31.03.2017
Faktúra 153/17 Potraviny ŠJ 81,00 s DPH 31.03.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 152/17 Potraviny ŠJ 133,81 s DPH 31.03.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31.03.2017
Faktúra 151/17 Údržba VT 240,00 s DPH 31.03.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 31.03.2017
Faktúra 150/17 Potraviny ŠJ 90,52 s DPH 31.03.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.03.2017
Faktúra 149/17 Potraviny ŠJ 922,94 s DPH 31.03.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 148/17 Potraviny ŠJ 157,20 s DPH 31.03.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 31.03.2017
Faktúra 145/17 Potraviny ŠJ 28,41 s DPH 30.03.2017 FERIKO, s.r.o., Svit 31.03.2017
Faktúra 147/17 Potraviny ŠJ 528,58 s DPH 30.03.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 31.03.2017
Faktúra 146/17 Potraviny ŠJ 114,98 s DPH 30.03.2017 NORD Svit, s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 144/17 Potraviny ŠJ 265,99 s DPH 29.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 31.03.2017
Faktúra 143/17 Potraviny ŠJ 63,84 s DPH 29.03.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 31.03.2017
Faktúra 142/17 Roll-up 150,00 s DPH 27.03.2017 Tlačiareň a vydav. SLZA, spol.s.r.o. 31.03.2017
Faktúra 141/17 Potraviny ŠJ 5,40 s DPH 27.03.2017 HOOK, s.r.o., Košice 31.03.2017
Faktúra 140/17 Potraviny ŠJ 36,50 s DPH 27.03.2017 HOOK, s.r.o., Košice 31.03.2017
Faktúra 139/17 Letáky 102,00 s DPH 27.03.2017 Laser design s, Svit 31.03.2017
Zmluva Z-5/17 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.03.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 27.03.2017
Faktúra 136/17 Potraviny ŠJ 71,17 s DPH 24.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 24.03.2017
Faktúra 137/17 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 24.03.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 24.03.2017
Faktúra 138/17 Potraviny ŠJ 13,64 s DPH 24.03.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 24.03.2017
Zmluva Z-6/17 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.03.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 27.03.2017
Faktúra 135/17 Potraviny ŠJ 176,16 s DPH 23.03.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 24.03.2017
Faktúra 133/17 Potraviny ŠJ 343,49 s DPH 22.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 24.03.2017
Faktúra 134/17 Vodné stočné 117,66 s DPH 22.03.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 24.03.2017
Faktúra 131/17 Potraviny ŠJ 75,30 s DPH 21.03.2017 NORD Svit, s.r.o. 24.03.2017
Faktúra 132/17 Potraviny ŠJ 498,98 s DPH 21.03.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 24.03.2017
Faktúra 130/17 El.energia 1 533,68 s DPH 20.03.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 24.03.2017
Faktúra 129/17 Kancelársky potreby 314,79 s DPH 20.03.2017 KP plus, s.r.o. Kežmarok 24.03.2017
Faktúra 128/17 Škol.pomôcky HN 498,00 s DPH 20.03.2017 KP plus, s.r.o. Kežmarok 24.03.2017
Faktúra 127/17 Potraviny ŠJ 208,37 s DPH 20.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 24.03.2017
Faktúra 126/17 Potraviny ŠJ 58,76 s DPH 20.03.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 24.03.2017
Faktúra 125/17 Školenie 84,00 s DPH 20.03.2017 Indicia n.o., Bratislava 24.03.2017
Faktúra 124/17 El.energia-oprava -222,24 s DPH 17.03.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 17.03.2017
Faktúra 123/17 Potraviny ŠJ 655,07 s DPH 17.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.03.2017
Faktúra 122/17 Potraviny ŠJ 156,95 s DPH 17.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.03.2017
Faktúra 121/17 Mobil ZŠ + ŠJ 32,47 s DPH 16.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 17.03.2017
Faktúra 120/17 Potraviny ŠJ 523,98 s DPH 16.03.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 17.03.2017
Faktúra 119/17 Potraviny ŠJ 125,17 s DPH 16.03.2017 NORD Svit, s.r.o. 17.03.2017
Zmluva ŠJ-46/17 Zmluva o dodávke tovaru s DPH 15.03.2017 Mäso-údeniny u Hudačeka 16.02.2017
Faktúra 116/17 Potraviny ŠJ 134,20 s DPH 15.03.2017 J.Onduš, Prievidza 17.03.2017
Faktúra 117/17 Potraviny ŠJ 286,96 s DPH 15.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.03.2017
Faktúra 118/17 Potraviny ŠJ 22,06 s DPH 15.03.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 17.03.2017
Faktúra 114/17 Potraviny ŠJ 43,12 s DPH 14.03.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 17.03.2017
Faktúra 115/17 Lyžiarsky kurz - doprava 400,00 s DPH 14.03.2017 Kovalčík Ján, Šuňava 17.03.2017
Faktúra 113/17 Potraviny ŠJ 122,58 s DPH 14.03.2017 NORD Svit, s.r.o. 17.03.2017
Faktúra 112/17 Mobil ZŠ 12,22 s DPH 13.03.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 17.03.2017
Faktúra 111/17 Telefón ZŠ 42,54 s DPH 13.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 17.03.2017
Faktúra 110/17 Kúrenie 3 785,22 s DPH 13.03.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 17.03.2017
Faktúra 109/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 13.03.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 17.03.2017
Faktúra 108/17 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 13.03.2017 HOOK, s.r.o. 17.03.2017
Faktúra 107/17 Potraviny ŠJ 51,20 s DPH 13.03.2017 HOOK, s.r.o. 17.03.2017
Faktúra 106/17 Potraviny ŠJ 298,80 s DPH 13.03.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.03.2017
Faktúra 105/17 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 4 550,00 s DPH 13.03.2017 FERMAN s.r.o., Telgárt 17.03.2017
Faktúra 104/17 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 10.03.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 10.03.2017
Faktúra 103/17 Káble + notebook 261,60 s DPH 09.03.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 10.03.2017
Faktúra 101/17 Mobil ZŠ + ŠKD 32,06 s DPH 03.03.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.03.2017
Faktúra 100/17 Dávkovače mydla 202,79 s DPH 01.03.2017 MIVA Marke, spol.s.r.o., Smižany 03.03.2017
Faktúra 99/17 Potraviny ŠJ 634,37 s DPH 01.03.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 03.03.2017
Faktúra 98/17 Potraviny ŠJ 42,48 s DPH 01.03.2017 Mplus, s.r.o., Prievidza 03.03.2017
Faktúra 97/17 Údržba VT 240,00 s DPH 01.03.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 03.03.2017
Faktúra 91/17 Potraviny ŠJ 578,90 s DPH 28.02.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 28.02.2017
Objednávka Objednávky 2/2017 s DPH 28.02.2017 28.02.2017
Faktúra 96/17 Potraviny ŠJ 58,90 s DPH 28.02.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.02.2017
Faktúra 95/17 Potraviny ŠJ 94,12 s DPH 28.02.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 28.02.2017
Faktúra 94/17 Potraviny ŠJ 760,53 s DPH 28.02.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 28.02.2017
Faktúra 93/17 Potraviny ŠJ 213,57 s DPH 28.02.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 28.02.2017
Faktúra 92/17 Potraviny ŠJ 77,75 s DPH 28.02.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 28.02.2017
Faktúra 90/17 Potraviny ŠJ 239,52 s DPH 27.02.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 28.02.2017
Faktúra 89/17 Potraviny ŠJ 256,61 s DPH 27.02.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 28.02.2017
Faktúra 88/17 Potraviny ŠJ 45,36 s DPH 24.02.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 24.02.2017
Faktúra 87/17 Potraviny ŠJ 24,78 s DPH 24.02.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 24.02.2017
Zmluva ŠJ-45/17 Kúpna zmluva s DPH 24.02.2017 Mplus, s.r.o., Prievidza 24.02.2017
Zmluva Z-3/17 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 23.02.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 24.02.2017
Faktúra 86/17 Potraviny ŠJ 113,96 s DPH 23.02.2017 NORD Svit, s.r.o. 24.02.2017
Faktúra 86/17 Potraviny ŠJ 113,96 s DPH 23.02.2017 NORD Svit, s.r.o. 24.02.2017
Faktúra 85/17 Pristavenie a vývoz VOK 38,09 s DPH 23.02.2017 Technické služby Mesta Svit 24.02.2017
Zmluva Z-4/17 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 23.02.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 24.02.2017
Faktúra 134/17 Vodné stočné 117,66 s DPH 22.02.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 24.03.2017
Faktúra 84/17 Potraviny ŠJ 284,53 s DPH 22.02.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 24.02.2017
Faktúra 83/17 Potraviny ŠJ 146,62 s DPH 21.02.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 24.02.2017
Faktúra 82/17 Potraviny ŠJ 51,20 s DPH 20.02.2017 HOOK, s.r.o. 24.02.2017
Faktúra 81/17 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 20.02.2017 HOOK, s.r.o. 24.02.2017
Faktúra 80/17 Potraviny ŠJ 120,74 s DPH 20.02.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 24.02.2017
Zmluva ŠJ-44/17 Kúpna zmluva s DPH 20.02.2017 FERIKO, s.r.o., Svit 20.02.2017
Faktúra 74/17 Potraviny ŠJ 12,18 s DPH 17.02.2017 NORD Svit, s.r.o. 17.02.2017
Faktúra 75/17 Potraviny ŠJ 96,58 s DPH 17.02.2017 NORD Svit, s.r.o. 17.02.2017
Faktúra 78/17 Odvoz odpadu 14,40 s DPH 17.02.2017 Technické služby Mesta Svit 17.02.2017
Faktúra 76/17 Potraviny ŠJ 78,36 s DPH 17.02.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 17.02.2017
Faktúra 79/17 Čist. prostr. + pracov. obuv 36,86 s DPH 17.02.2017 Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad 17.02.2017
Faktúra 77/17 Potraviny ŠJ 270,21 s DPH 17.02.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.02.2017
Faktúra 72/17 Kábel HDMI 48,00 s DPH 16.02.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 17.02.2017
Faktúra 71/17 Potraviny ŠJ 766,27 s DPH 16.02.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 17.02.2017
Zmluva Z-1/17 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.02.2017
Faktúra 70/17 Potraviny ŠJ 277,20 s DPH 15.02.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.02.2017
Faktúra 69/17 El.energia 1 725,98 s DPH 15.02.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 17.02.2017
Faktúra 68/17 Mobil ZŠ + ŠJ 36,55 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 17.02.2017
Faktúra 67/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.02.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 17.02.2017
Faktúra 63/17 Potraviny ŠJ 499,56 s DPH 14.02.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 17.02.2017
Faktúra 66/17 Revízia výťahov 41,11 s DPH 14.02.2017 Milan Kurnát - ELEKTRO 17.02.2017
Faktúra 64/17 Kúrenie 6 364,10 s DPH 14.02.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 17.02.2017
Faktúra 65/17 Čist.prostriedky ZŠ 72,72 s DPH 14.02.2017 J.Jakubčák, Poprad 17.02.2017
Faktúra 62/17 Potraviny ŠJ 421,75 s DPH 13.02.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 17.02.2017
Faktúra 61/17 Potraviny ŠJ 323,79 s DPH 13.02.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 17.02.2017
Faktúra 60/17 Údržb. práce , montáž sadrokartónu 4 843,00 s DPH 10.02.2017 Cvaniga Štefan 10.02.2017
Faktúra 57/17 Potraviny ŠJ 160,06 s DPH 10.02.2017 NORD Svit, s.r.o. 10.02.2017
Faktúra 58/17 Deratizácia 160,00 s DPH 10.02.2017 J.Hriva DDD Servis Hriva, Vysoké Tatry 10.02.2017
Faktúra 59/17 Potraviny ŠJ 81,00 s DPH 10.02.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 10.02.2017
Faktúra 20/17 Finančný spravodaj 2017 26,40 s DPH 09.02.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 10.02.2017
Faktúra 55/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.02.2017
Faktúra 54/17 Maľovanie stien 597,97 s DPH 08.02.2017 Cvanigová Erika, Šuňava 10.02.2017
Faktúra 53/17 Potraviny ŠJ 351,10 s DPH 06.02.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 10.02.2017
Faktúra 52/17 Voda 910,19 s DPH 06.02.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 10.02.2017
Faktúra 51/17 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 06.02.2017 HOOK, s.r.o. 10.02.2017
Faktúra 50/17 Potraviny ŠJ 52,00 s DPH 06.02.2017 HOOK, s.r.o. 10.02.2017
Faktúra 49/17 Potraviny ŠJ 262,48 s DPH 06.02.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 10.02.2017
Faktúra 48/17 Potraviny ŠJ 87,13 s DPH 02.02.2017 NORD Svit, s.r.o. 03.02.2017
Faktúra 47/17 Údržba VT 240,00 s DPH 02.02.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 03.02.2017
Faktúra 46/17 Mobil ZŠ + ŠKD 31,98 s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.02.2017
Faktúra 45/17 Potraviny ŠJ 181,13 s DPH 01.02.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 03.02.2017
Objednávka Objednávky 1/2017 s DPH 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 43/17 Potraviny ŠJ 71,91 s DPH 31.01.2017 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.01.2017
Faktúra 41/17 Potraviny ŠJ 381,28 s DPH 31.01.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.01.2017
Faktúra 42/17 Potraviny ŠJ 539,92 s DPH 31.01.2017 MASO TATRY, s.r.o., Svit 31.01.2017
Faktúra 40/17 Potraviny ŠJ 253,73 s DPH 31.01.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 31.01.2017
Faktúra 44/17 Potraviny ŠJ 24,00 s DPH 31.01.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31.01.2017
Zmluva Z-2/17 Kolektívna zmluva pre rok 2017 s DPH 30.01.2017 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 15.02.2017
Faktúra 39/17 Stropný držiak 38,40 s DPH 30.01.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 31.01.2017
Faktúra 38/17 Potraviny ŠJ 122,58 s DPH 30.01.2017 NORD Svit, s.r.o. 31.01.2017
Faktúra 37/17 Potraviny ŠJ 165,15 s DPH 27.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 27.01.2017
Faktúra 36/17 Potraviny ŠJ 17,60 s DPH 26.01.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.01.2017
Faktúra 35/17 Tonery 80,52 s DPH 25.01.2017 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 27.01.2017
Faktúra 34/17 Potraviny ŠJ 309,09 s DPH 25.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 27.01.2017
Faktúra 33/17 Údržbárske práce 1 606,80 s DPH 25.01.2017 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 27.01.2017
Faktúra 32/17 Potraviny ŠJ 228,04 s DPH 25.01.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 27.01.2017
Faktúra 30/17 Potraviny ŠJ 118,40 s DPH 24.01.2017 NORD Svit, s.r.o. 27.01.2017
Faktúra 29/17 Potraviny ŠJ 1 066,96 s DPH 24.01.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 27.01.2017
Faktúra 32/17 Potraviny ŠJ 228,04 s DPH 24.01.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 27.01.2017
Faktúra 31/17 Potraviny ŠJ 373,25 s DPH 24.01.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 27.01.2017
Faktúra 28/17 Potraviny ŠJ 39,00 s DPH 23.01.2017 HOOK, s.r.o. 27.01.2017
Faktúra 27/17 Potraviny ŠJ 6,00 s DPH 23.01.2017 HOOK, s.r.o. 27.01.2017
Faktúra 26/17 Vš.materiál 114,50 s DPH 23.01.2017 Laser design s, Svit 27.01.2017
Faktúra 25/17 Potraviny ŠJ 337,52 s DPH 23.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 27.01.2017
Faktúra 24/17 Potraviny ŠJ 24,48 s DPH 20.01.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 20.01.2017
Faktúra 23/17 Potraviny ŠJ 49,67 s DPH 19.01.2017 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 20.01.2017
Faktúra 22/17 Potraviny ŠJ 198,70 s DPH 18.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 20.01.2017
Faktúra 16/17 Potraviny ŠJ 127,00 s DPH 17.01.2017 J.Onduš, Prievidza 20.01.2017
Faktúra 18/17 Potraviny ŠJ 188,80 s DPH 17.01.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 20.01.2017
Faktúra 17/17 Potraviny ŠJ 16,01 s DPH 17.01.2017 Tatranská mliekareň, Kežmarok 20.01.2017
Faktúra 19/17 Potraviny ŠJ 737,66 s DPH 17.01.2017 ATC-JR, s.r.o., Púchov 20.01.2017
Faktúra 20/17 Finančný spravodaj - doplatok 13,67 s DPH 17.01.2017 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 20.01.2017
Faktúra 21/17 Tonery 235,56 s DPH 17.01.2017 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 20.01.2017
Faktúra 73/17 Kúrenie - dobropis -2 161,42 s DPH 16.01.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 17.02.2017
Faktúra 15/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 16.01.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 20.01.2017
Faktúra 14/17 Mobil ZŠ + ŠJ 39,11 s DPH 16.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 20.01.2017
Faktúra 13/17 El.energia 1 507,70 s DPH 16.01.2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 20.01.2017
Faktúra 12/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 16.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 20.01.2017
Faktúra 11/17 Potraviny ŠJ 307,99 s DPH 13.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 13.01.2017
Faktúra 10/17 Potraviny ŠJ 129,66 s DPH 13.01.2017 NORD Svit, s.r.o. 13.01.2017
Faktúra 9/17 Kúrenie 4 243,71 s DPH 12.01.2017 Bytový podnik s.r.o., Svit 13.01.2017
Faktúra 6/17 Potraviny ŠJ 528,24 s DPH 11.01.2017 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad 13.01.2017
Faktúra 8/17 Údržba VT + vš.materiál 25,20 s DPH 11.01.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 13.01.2017
Faktúra 7/17 Potraviny ŠJ 499,09 s DPH 11.01.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 13.01.2017
Faktúra 5/17 Potraviny ŠJ 52,00 s DPH 09.01.2017 HOOK, s.r.o. 13.01.2017
Faktúra 4/17 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 09.01.2017 HOOK, s.r.o. 13.01.2017
Faktúra 3/7 Potraviny ŠJ 445,54 s DPH 09.01.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 13.01.2017
Faktúra 2/17 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 09.01.2017 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 13.01.2017
Faktúra 1/17 Ochranné prac.prostriedky 296,60 s DPH 09.01.2017 Pracovné odevy KADO s.r.o., Poprad 13.01.2017
Zmluva ŠJ-43/16 Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 09.01.2017 KINGRUITS s.r.o., Svit 09.01.2017
Objednávka Objednávky 12/2016 s DPH 30.12.2016 30.12.2016
Faktúra 587/16 Ochranné prac.prostriedky 183,70 s DPH 28.12.2016 Dudinský Karol, Spišská Teplica 23.12.2016
Faktúra 588/16 Čistiace potreby 78,30 s DPH 28.12.2016 Dudinský Karol, Spišská Teplica 23.12.2016
Faktúra 590/16 Údržb. práce 2 662,00 s DPH 28.12.2016 Cvaniga Štefan 30.12.2016
Faktúra 589/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,33 s DPH 28.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 30.12.2016
Faktúra 586/16 Údržba VT + vš.materiál 288,00 s DPH 27.12.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 30.12.2016
Faktúra 585/16 Voda 31,37 s DPH 27.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 30.12.2016
Faktúra 584/16 Voda 259,93 s DPH 27.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 30.12.2016
Faktúra 578/16 Vyčistenie kanalizácia 97,51 s DPH 22.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 23.12.2016
Faktúra 575/16 Potraviny ŠJ 1 385,23 s DPH 22.12.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 23.12.2016
Faktúra 576/16 Montáž podlahy 3 224,97 s DPH 22.12.2016 J.Jakubčák, Poprad 23.12.2016
Faktúra 577/16 Lavice 239,00 s DPH 22.12.2016 ALDA VT, s.r.o., Hudcovce 23.12.2016
Faktúra 579/16 Stôl na st. tenis 146,20 s DPH 22.12.2016 TRINET Corp. s.r.o., Kysucké Nové Mesto 23.12.2016
Faktúra 580/16 Pokládka dlažby 2 448,75 s DPH 22.12.2016 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 23.12.2016
Faktúra 581/16 Montáž sadrokartónu 1 351,30 s DPH 22.12.2016 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 23.12.2016
Faktúra 582/16 Potraviny ŠJ 89,86 s DPH 22.12.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad 23.12.2016
Faktúra 583/16 Vstavané skrine 1 411.20 s DPH 22.12.2016 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 23.12.2016
Faktúra 570/16 Potraviny ŠJ 66,93 s DPH 21.12.2016 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 23.12.2016
Faktúra 574/16 Vysávač 75,00 s DPH 21.12.2016 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava 23.12.2016
Faktúra 573/16 Odvoz gastro odpadu 37,63 s DPH 21.12.2016 Technické služby Mesta Svit 23.12.2016
Faktúra 572/16 Potraviny ŠJ 144,21 s DPH 21.12.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 23.12.2016
Faktúra 571/16 Potraviny ŠJ 256,02 s DPH 21.12.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 23.12.2016
Faktúra 565/16 Potraviny ŠJ 528,44 s DPH 20.12.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 23.12.2016
Faktúra 564/16 Mapy 620,20 s DPH 20.12.2016 PUBLICOM s.r..o., Prievidza 23.12.2016
Faktúra 566/16 Uč.pomôcky 270,00 s DPH 20.12.2016 KVANT spol.s.r.o., Bratislava 23.12.2016
Faktúra 567/16 Dataprojektory 885,60 s DPH 20.12.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 23.12.2016
Faktúra 568/16 Kúrenie 1 200,88 s DPH 20.12.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 23.12.2016
Faktúra 569/16 Matná fólia 79,50 s DPH 20.12.2016 Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Nitra 23.12.2016
Faktúra 563/16 Mobil ZŠ + ŠJ 37,67 s DPH 19.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 23.12.2016
Faktúra 562/16 Šatňové lavice 1 320,00 s DPH 19.12.2016 Daffer, s.r.o., Prievidza 23.12.2016
Faktúra 561/16 Potraviny ŠJ 497,48 s DPH 19.12.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 23.12.2016
Faktúra 560/16 Potraviny ŠJ 15,75 s DPH 19.12.2016 HOOK, s.r.o. 23.12.2016
Faktúra 559/16 Potraviny ŠJ 2,00 s DPH 19.12.2016 HOOK, s.r.o. 23.12.2016
Faktúra 558/16 Potraviny ŠJ 157,35 s DPH 19.12.2016 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 23.12.2016
Faktúra 555/16 Potraviny ŠJ 15,30 s DPH 16.12.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 16.12.2016
Faktúra 556/16 Vš.materiál 167,32 s DPH 16.12.2016 PAPYRUS POPRAD s.r.o., Poprad 16.12.2016
Faktúra 557/16 Vš.materiál 311,09 s DPH 16.12.2016 JMSVIT s.r.o., Svit 16.12.2016
Faktúra 554/16 Biela fólia 85,00 s DPH 15.12.2016 Mapa Slovakia Trade, s.r.o., Nitra 16.12.2016
Faktúra 553/16 Koberec 222,90 s DPH 15.12.2016 Barger Milan, Gerlachov 16.12.2016
Faktúra 552/16 Potraviny ŠJ 35,20 s DPH 15.12.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 16.12.2016
Faktúra 551/16 Pomôcky na TV 480,00 s DPH 14.12.2016 Bondra Juraj SHERWOOD, Poprad 16.12.2016
Faktúra 550/16 El.energia 1 688,93 s DPH 14.12.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 16.12.2016
Faktúra 549/16 Uč.pomôcky 636,50 s DPH 14.12.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava 16.12.2016
Faktúra 548/16 Potraviny ŠJ 206,36 s DPH 14.12.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 16.12.2016
Faktúra 544/16 Uč. pomôcka 37,00 s DPH 13.12.2016 Scholaris, s.r.o., Nitra 16.12.2016
Faktúra 542/16 Potraviny ŠJ 491,69 s DPH 13.12.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 16.12.2016
Faktúra 543/16 Potraviny ŠJ 130,57 s DPH 13.12.2016 NORD Svit, s.r.o. 16.12.2016
Faktúra 547/16 Žalúzia 126,00 s DPH 13.12.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 16.12.2016
Faktúra 545/16 Uč. pomôcka 157,81 s DPH 13.12.2016 KVANT spol.s.r.o., Bratislava 16.12.2016
Faktúra 546/16 Šk.nábytok 939,00 s DPH 13.12.2016 Daffer, s.r.o., Prievidza 16.12.2016
Faktúra 541/16 Potraviny ŠJ 192,54 s DPH 12.12.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 16.12.2016
Faktúra 540/16 Stolové kalendáre 28,50 s DPH 12.12.2016 Daffer, s.r.o., Prievidza 16.12.2016
Faktúra 539/16 Potraviny ŠJ 5,50 s DPH 12.12.2016 HOOK, s.r.o. 16.12.2016
Faktúra 538/16 Potraviny ŠJ 35,75 s DPH 12.12.2016 HOOK, s.r.o. 16.12.2016
Faktúra 534/16 Kúrenie 3 616,16 s DPH 09.12.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 09.12.2016
Faktúra 535/16 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 09.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.12.2016
Faktúra 536/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.12.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 09.12.2016
Faktúra 537/16 Regále na aktovky 450,00 s DPH 09.12.2016 ZOLDY, s.r.o., Žilina 09.12.2016
Faktúra 533/16 Šatníkové lavice 1 208,12 s DPH 08.12.2016 Marek Horváth - Rudeta SK, Ružomberok 09.12.2016
Faktúra 532/16 Keramická tabuľa 253,40 s DPH 08.12.2016 Daffer, s.r.o., Prievidza 09.12.2016
Faktúra 531/16 Dlažba 2 448,50 s DPH 08.12.2016 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 09.12.2016
Faktúra 530/16 Potraviny ŠJ 147,25 s DPH 08.12.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 09.12.2016
Faktúra 526/16 Maľovanie stien 280,95 s DPH 07.12.2016 Cvanigová Erika, Šuňava 09.12.2016
Faktúra 529/16 Potraviny ŠJ 392,53 s DPH 07.12.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 09.12.2016
Faktúra 528/16 Potraviny ŠJ 21,42 s DPH 07.12.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 09.12.2016
Faktúra 527/16 Murárske práce 1 684,00 s DPH 07.12.2016 Hrablay Jaroslav, Mengusovce 09.12.2016
Faktúra 525/16 Potraviny ŠJ 177,12 s DPH 06.12.2016 NORD Svit, s.r.o. 09.12.2016
Faktúra 524/16 Vš.materiál 76,30 s DPH 06.12.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 09.12.2016
Faktúra 519/16 Potraviny ŠJ 221,28 s DPH 05.12.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 09.12.2016
Faktúra 523/16 Interaktívna tabuľa - notebook 1 832,00 s DPH 05.12.2016 GOTANA s.r.o., Nedanovce 09.12.2016
Faktúra 522/16 Činnosť BOZP 108,00 s DPH 05.12.2016 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 09.12.2016
Faktúra 521/16 Voda 538,45 s DPH 05.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 09.12.2016
Faktúra 520/16 Stravné lístky 47,28 s DPH 05.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 09.12.2016
Faktúra 518/16 Potraviny ŠJ 11,75 s DPH 05.12.2016 HOOK, s.r.o. 09.12.2016
Faktúra 516/16 Diáre 259,60 s DPH 05.12.2016 Laser design s, Svit 09.12.2016
Faktúra 513/16 Uč.pomôcky 171,00 s DPH 02.12.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava 02.12.2016
Faktúra 515/16 Údržba VT 240,00 s DPH 02.12.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 02.12.2016
Faktúra 514/16 Uč.pomôcky 64,50 s DPH 02.12.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava 02.12.2016
Faktúra 512/16 Potraviny ŠJ 19,91 s DPH 02.12.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 02.12.2016
Faktúra 511/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,30 s DPH 02.12.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 02.12.2016
Faktúra 510/16 Časopis Mladý vedec 11,54 s DPH 02.12.2016 APROMOD s.r.o., Most pro Bratislave 02.12.2016
Faktúra 504/16 Potraviny ŠJ 869,73 s DPH 30.11.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 02.12.2016
Faktúra 505/16 Potraviny ŠJ 600,99 s DPH 30.11.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 02.12.2016
Objednávka Objednávky 11/2016 s DPH 30.11.2016 30.11.2016
Faktúra 507/16 Potraviny ŠJ 20,08 s DPH 30.11.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 02.12.2016
Faktúra 508/16 Potraviny ŠJ 38,60 s DPH 30.11.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 02.12.2016
Faktúra 509/16 Pomôcky na TV 75,30 s DPH 30.11.2016 MALUNET s.r.o., Mořkov 02.12.2016
Faktúra 502/16 Montáž umelého trávnika 896,00 s DPH 29.11.2016 Cvaniga Štefan 02.12.2016
Faktúra 503/16 Potraviny ŠJ 101,11 s DPH 29.11.2016 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 02.12.2016
Faktúra 501/16 Potraviny ŠJ 203,65 s DPH 28.11.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 30.11.2016
Faktúra 500/16 Potraviny ŠJ 19,91 s DPH 25.11.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 25.11.2016
Faktúra 499/16 Potraviny ŠJ 590,62 s DPH 24.11.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 25.11.2016
Faktúra 498/16 Potraviny ŠJ 450,71 s DPH 24.11.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 25.11.2016
Faktúra 497/16 Pokládka dlažby 2 537,50 s DPH 24.11.2016 Cvaniga Štefan 25.11.2016
Faktúra 495/16 Potraviny ŠJ 53,47 s DPH 24.11.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 25.11.2016
Faktúra 494/16 Potraviny ŠJ 118,82 s DPH 24.11.2016 NORD Svit, s.r.o. 25.11.2016
Faktúra 493/16 Káble 47,90 s DPH 22.11.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 25.11.2016
Faktúra 490/16 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 21.11.2016 HOOK, s.r.o. 25.11.2016
Faktúra 487/16 Revízia has.prístrojov 132,00 s DPH 21.11.2016 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 25.11.2016
Faktúra 484/16 Montáž vody 168,80 s DPH 21.11.2016 Madzin Miroslav, Svit 25.11.2016
Faktúra 485/16 Mobil ZŠ + ŠJ 32,98 s DPH 21.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 25.11.2016
Faktúra 486/16 El.energia 1 778,02 s DPH 21.11.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 25.11.2016
Faktúra 492/16 Potraviny ŠJ 219,72 s DPH 21.11.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 25.11.2016
Faktúra 488/16 Potraviny ŠJ 173,54 s DPH 21.11.2016 NORD Svit, s.r.o. 25.11.2016
Faktúra 489/16 Potraviny ŠJ 225,84 s DPH 21.11.2016 J.Onduš, Prievidza 25.11.2016
Faktúra 491/16 Potraviny ŠJ 52,00 s DPH 21.11.2016 HOOK, s.r.o. 25.11.2016
Faktúra 496/16 Potraviny ŠJ 28,32 s DPH 21.11.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 25.11.2016
Faktúra 483/16 Odvoz gastro odpadu 47,59 s DPH 21.11.2016 Technické služby Mesta Svit 25.11.2016
Faktúra 479/16 Potraviny ŠJ 230,79 s DPH 16.11.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 18.11.2016
Faktúra 478/16 Potraviny ŠJ 19,91 s DPH 16.11.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 18.11.2016
Faktúra 480/16 Potraviny ŠJ 59,15 s DPH 16.11.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.11.2016
Faktúra 481/16 Florbal.loptičky 85,85 s DPH 16.11.2016 Florbal.co, s.r.o., Brno 18.11.2016
Faktúra 477/16 Potraviny ŠJ 514,56 s DPH 15.11.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 18.11.2016
Faktúra 476/16 Potraviny ŠJ 73,32 s DPH 14.11.2016 NORD Svit, s.r.o. 18.11.2016
Faktúra 474/16 Čist.prostriedky 174,62 s DPH 11.11.2016 BH komplet s.r.o., Humenné 11.11.2016
Faktúra 475/16 Potraviny ŠJ 212,57 s DPH 11.11.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 11.11.2016
Faktúra 473/16 Prednáška 58,00 s DPH 11.11.2016 MP Education, s.r.o. Senohrady 11.11.2016
Faktúra 472/16 Potraviny ŠJ 44,39 s DPH 11.11.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 11.11.2016
Faktúra 471/16 Kúrenie 2 961,69 s DPH 10.11.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 11.11.2016
Faktúra 470/16 Potraviny ŠJ 275,11 s DPH 09.11.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 11.11.2016
Faktúra 469/16 Potraviny ŠJ 98,69 s DPH 08.11.2016 NORD Svit, s.r.o. 11.11.2016
Faktúra 468/16 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 07.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.11.2016
Faktúra 467/16 Potraviny ŠJ 645,35 s DPH 07.11.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 11.11.2016
Faktúra 466/16 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 07.11.2016 HOOK, s.r.o. 11.11.2016
Faktúra 465/16 Potraviny ŠJ 52,00 s DPH 07.11.2016 HOOK, s.r.o. 11.11.2016
Faktúra 464/16 Potraviny ŠJ 215,35 s DPH 07.11.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 11.11.2016
Faktúra 463/16 Seminár 40,00 s DPH 04.11.2016 Asociácia správcov registratúry 04.11.2016
Faktúra 462/16 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 04.11.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 04.11.2016
Faktúra 461/16 Voda 660,91 s DPH 04.11.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 04.11.2016
Faktúra 460/16 Odvoz kompostu 45,10 s DPH 04.11.2016 Technické služby Mesta Svit 04.11.2016
Faktúra 459/16 Potraviny ŠJ 140,20 s DPH 04.11.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 04.11.2016
Faktúra 457/16 Vypočt.technika 277,90 s DPH 03.11.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 04.11.2016
Faktúra 458/16 Údržba VT 288,00 s DPH 03.11.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 04.11.2016
Zmluva DZ-15/16 Darovacia zmluva č.710/2016/N-V 1 000.00 s DPH 03.11.2016 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 04.11.2016
Faktúra 451/16 Potraviny ŠJ 109,20 s DPH 02.11.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 04.11.2016
Faktúra 452/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,50 s DPH 02.11.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 04.11.2016
Faktúra 453/16 Potraviny ŠJ 428,88 s DPH 02.11.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 04.11.2016
Faktúra 454/16 Potraviny ŠJ 174,45 s DPH 02.11.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 04.11.2016
Faktúra 455/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 02.11.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 04.11.2016
Faktúra 456/16 Odkanalizovanie vody 393,37 s DPH 02.11.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 04.11.2016
Objednávka Objednávky 10/2016 s DPH 31.10.2016 31.10.2016
Faktúra 450/16 Potraviny ŠJ 25,62 s DPH 28.10.2016 Velička, spol.s.r.o., Poprad 28.10.2016
Faktúra 449/16 Potraviny ŠJ 54,85 s DPH 28.10.2016 Velička, spol.s.r.o., Poprad 28.10.2016
Faktúra 448/16 Potraviny ŠJ 17,13 s DPH 28.10.2016 Velička, spol.s.r.o., Poprad 28.10.2016
Faktúra 447/16 Potraviny ŠJ 8,31 s DPH 28.10.2016 Velička, spol.s.r.o., Poprad 28.10.2016
Faktúra 442/16 Potraviny ŠJ 4,80 s DPH 27.10.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.10.2016
Faktúra 441/16 Potraviny ŠJ 80,00 s DPH 27.10.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.10.2016
Faktúra 444/16 Potraviny ŠJ 82,98 s DPH 27.10.2016 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 28.10.2016
Faktúra 443/16 Potraviny ŠJ 1 253,43 s DPH 27.10.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 28.10.2016
Faktúra 445/16 Potraviny ŠJ 185,84 s DPH 27.10.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 28.10.2016
Faktúra 446/16 Potraviny ŠJ 641,50 s DPH 27.10.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 28.10.2016
Faktúra 440/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 26.10.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 28.10.2016
Zmluva NZ-5/16 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 280,00 s DPH 25.10.2016 Buchová Jana 26.10.2016
Faktúra 436/16 Aktualizácia zákonov 2017 59,20 s DPH 24.10.2016 Poradca s.r.o., Žilina 27.10.2016
Faktúra 437/16 Toner 34,78 s DPH 24.10.2016 abiX SK s.r.o., Nitrianske Rudno 27.10.2016
Faktúra 438/16 Tonery 943,56 s DPH 24.10.2016 abiX SK s.r.o., Nitrianske Rudno 27.10.2016
Faktúra 439/16 Potraviny ŠJ 225,60 s DPH 24.10.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 27.10.2016
Faktúra 434/16 Potraviny ŠJ 39,60 s DPH 24.10.2016 HOOK, s.r.o. 27.10.2016
Faktúra 433/16 Potraviny ŠJ 123,73 s DPH 21.10.2016 NORD Svit, s.r.o. 21.10.2016
Faktúra 432/16 Potraviny ŠJ 201,42 s DPH 19.10.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 21.10.2016
Faktúra 431/16 Potraviny ŠJ 47,70 s DPH 19.10.2016 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 21.10.2016
Faktúra 430/16 Ihrisko - prvky 5 558,40 s DPH 18.10.2016 mmcité2.s.r.o., Trenčín 21.10.2016
Faktúra 429/16 Potraviny ŠJ 742,75 s DPH 18.10.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 21.10.2016
Faktúra 427/16 Podkladové práce 2 243,80 s DPH 17.10.2016 Cvaniga Štefan 21.10.2016
Faktúra 422/16 Potraviny ŠJ 242,92 s DPH 17.10.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 21.10.2016
Faktúra 423/16 Potraviny ŠJ 733,56 s DPH 17.10.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 21.10.2016
Faktúra 424/16 Potraviny ŠJ 163,92 s DPH 17.10.2016 J.Onduš, Prievidza 21.10.2016
Faktúra 425/16 El.energia 1 260,66 s DPH 17.10.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 21.10.2016
Faktúra 426/16 Potraviny ŠJ 45,02 s DPH 17.10.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 21.10.2016
Faktúra 428/16 Oprava kotla 190,00 s DPH 17.10.2016 Cvaniga Štefan 21.10.2016
Faktúra 421/16 Mobil ZŠ + ŠJ 33,58 s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.10.2016
Faktúra 419/16 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 14.10.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 14.10.2016
Faktúra 420/16 Toaletný papier 125,81 s DPH 14.10.2016 MIVA Marke, spol.s.r.o., Smižany 14.10.2016
Faktúra 417/16 Držiaky na projektor 180,60 s DPH 13.10.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 14.10.2016
Faktúra 416/16 Pomôcky na TV 46,60 s DPH 13.10.2016 MALUNET s.r.o., Mořkov 14.10.2016
Faktúra 418/16 Tonery 184,15 s DPH 13.10.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 14.10.2016
Faktúra 415/16 Potraviny ŠJ 157,02 s DPH 12.10.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 14.10.2016
Faktúra 414/16 Potraviny ŠJ 132,24 s DPH 12.10.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad 14.10.2016
Faktúra 408/16 Úprava pozemku 268,80 s DPH 11.10.2016 Tencer s.r.o., Svit 14.10.2016
Faktúra 409/16 Telefón 42,37 s DPH 11.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.10.2016
Faktúra 407/16 Potraviny ŠJ 192,15 s DPH 11.10.2016 NORD Svit, s.r.o. 14.10.2016
Faktúra 413/16 Epson EB 2 214,00 s DPH 11.10.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 14.10.2016
Faktúra 412/16 Údržba Kerber 178,50 s DPH 11.10.2016 SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica 14.10.2016
Faktúra 411/16 Kúrenie 1 435,62 s DPH 11.10.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 14.10.2016
Faktúra 410/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.10.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 14.10.2016
Faktúra 403/16 Potraviny ŠJ 53,60 s DPH 10.10.2016 HOOK, s.r.o. Košice 14.10.2016
Faktúra 405/16 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 10.10.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 14.10.2016
Faktúra 406/16 Potraviny ŠJ 606,24 s DPH 10.10.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 14.10.2016
Faktúra 404/16 Potraviny ŠJ 173,16 s DPH 10.10.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 14.10.2016
Faktúra 401/16 Potraviny ŠJ 470,86 s DPH 06.10.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 07.10.2016
Faktúra 400/16 Hosting Minimum 22,66 s DPH 06.10.2016 WebHouse, s.r.o., Trnava 07.10.2016
Faktúra 399/16 Predlženie domény 8,39 s DPH 06.10.2016 WebHouse, s.r.o., Trnava 07.10.2016
Faktúra 398/16 Úprava terénu 470,40 s DPH 06.10.2016 Tencer s.r.o., Svit 07.10.2016
Faktúra 396/16 Pomôcky na TV 98,09 s DPH 05.10.2016 MALUNET s.r.o., Mořkov 07.10.2016
Faktúra 397/16 Potraviny ŠJ 220,32 s DPH 05.10.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 07.10.2016
Faktúra 393/16 Kancelársky papier 49,80 s DPH 04.10.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 07.10.2016
Faktúra 392/16 Údržba VT 240,00 s DPH 04.10.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 07.10.2016
Faktúra 391/16 Voda 20,92 s DPH 04.10.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.10.2016
Faktúra 394/16 Škol.pomôcky HN 531,20 s DPH 04.10.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 07.10.2016
Faktúra 390/16 Voda 517,62 s DPH 04.10.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.10.2016
Faktúra 389/16 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 04.10.2016 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 07.10.2016
Faktúra 395/16 Pomôcky na TV 122,20 s DPH 04.10.2016 MALUNET s.r.o., Mořkov 07.10.2016
Zmluva Z-9/16 Objednávka programu BIZNIS s DPH 04.10.2016 VSE, s.r.o. Košice 04.10.2016
Faktúra 386/16 Potraviny ŠJ 6,60 s DPH 03.10.2016 HOOK, s.r.o. 07.10.2016
Faktúra 382/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,36 s DPH 03.10.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.10.2016
Faktúra 383/16 Pomôcky na TV 165,89 s DPH 03.10.2016 MALUNET s.r.o., Mořkov 07.10.2016
Faktúra 385/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 03.10.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.10.2016
Faktúra 387/16 Potraviny ŠJ 39,12 s DPH 03.10.2016 HOOK, s.r.o. 07.10.2016
Faktúra 384/16 Potraviny ŠJ 163,74 s DPH 03.10.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 07.10.2016
Faktúra 388/16 Potraviny ŠJ 252,27 s DPH 03.10.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 07.10.2016
Zmluva NZ-3/16 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 360,00 s DPH 03.10.2016 Amanda McCullough 03.10.2016
Objednávka Objednávky 9/2016 s DPH 30.09.2016 30.09.2016
Zmluva NZ-4/16 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 398,00 s DPH 30.09.2016 Mesto Svit 30.09.2016
Faktúra 381/16 Potraviny ŠJ 158,60 s DPH 30.09.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.09.2016
Faktúra 380/16 Potraviny ŠJ 1 285,05 s DPH 30.09.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 30.09.2016
Faktúra 379/16 Potraviny ŠJ 35,77 s DPH 30.09.2016 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 30.09.2016
Faktúra 378/16 Potraviny ŠJ 906,68 s DPH 30.09.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.09.2016
Faktúra 377/16 Potraviny ŠJ 48,40 s DPH 29.09.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.09.2016
Faktúra 376/16 Potraviny ŠJ 20,06 s DPH 29.09.2016 Velička, spol.s.r.o., Poprad 30.09.2016
Faktúra 375/16 Potraviny ŠJ 74,81 s DPH 29.09.2016 Velička, spol.s.r.o., Poprad 30.09.2016
Faktúra 374/16 Potraviny ŠJ 169,71 s DPH 28.09.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 30.09.2016
Faktúra 373/16 Montáž vody 96,07 s DPH 28.09.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 30.09.2016
Faktúra 372/16 Potraviny ŠJ 48,60 s DPH 28.09.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 30.09.2016
Faktúra 371/16 Potraviny ŠJ 592,75 s DPH 27.09.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 30.09.2016
Faktúra 369/16 Potraviny ŠJ 52,00 s DPH 26.09.2016 HOOK, s.r.o. 30.09.2016
Faktúra 368/16 Potraviny ŠJ 557,94 s DPH 26.09.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 30.09.2016
Faktúra 370/16 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 26.09.2016 HOOK, s.r.o. 30.09.2016
Zmluva Z-10/16 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve s DPH 26.09.2016 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 04.10.2016
Faktúra 367/16 Potraviny ŠJ 34,54 s DPH 23.09.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 23.09.2016
Faktúra 366/16 Potraviny ŠJ 314,58 s DPH 23.09.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 23.09.2016
Faktúra 365/16 Čiarovanie športovísk 1 092,24 s DPH 23.09.2016 P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok 23.09.2016
Zmluva ŠJ-40/16 Kúpna zmluva s DPH 23.09.2016 Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok 23.09.2016
Faktúra 364/16 Potraviny ŠJ 591,89 s DPH 22.09.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 23.09.2016
Faktúra 363/16 Servis programu ŠJ 39,24 s DPH 21.09.2016 SOFT-GL s.r.o., Košice 23.09.2016
Faktúra 361/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 21.09.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 23.09.2016
Faktúra 362/16 Učebnice 189,10 s DPH 21.09.2016 SPN -Mladé letá, s.r.o., Bratislava 23.09.2016
Faktúra 360/16 Skrinka na kľúče 100,00 s DPH 21.09.2016 ZOLDY, s.r.o., Žilina 23.09.2016
Faktúra 359/16 Žalúzie 99,60 s DPH 20.09.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 23.09.2016
Faktúra 358/16 El.energia-vyúčtovanie -582,00 s DPH 20.09.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 23.09.2016
Faktúra 2016/1 Atletická dráha 31 974,00 s DPH 19.09.2016 P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok 23.09.2016
Faktúra 357/16 Odvoz odpadu 180,00 s DPH 19.09.2016 Technické služby Mesta Svit 23.09.2016
Faktúra 356/16 Mobil ZŠ + ŠJ 34,80 s DPH 19.09.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 23.09.2016
Faktúra 355/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 19.09.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 23.09.2016
Faktúra 354/16 Potraviny ŠJ 189,55 s DPH 19.09.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 23.09.2016
Faktúra 353/16 Potraviny ŠJ 184,21 s DPH 19.09.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 23.09.2016
Faktúra 352/16 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 19.09.2016 HOOK, s.r.o. 23.09.2016
Faktúra 351/16 Potraviny ŠJ 51,20 s DPH 19.09.2016 HOOK, s.r.o. 23.09.2016
Zmluva NZ-2/16 Zmluva o prenájme nebytových priestorov 360,00 s DPH 19.09.2016 Spoločnosť JOGA v Dennom živote, Poprad 20.09.2016
Zmluva ŠJ-41/16 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 16.09.2016 Velička, spol.s.r.o., Poprad 16.09.2016
Faktúra 350/16 Potraviny ŠJ 26,00 s DPH 16.09.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 16.09.2016
Faktúra 349/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 14.09.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 16.09.2016
Faktúra 348/16 Potraviny ŠJ 341,92 s DPH 13.09.2016 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 16.09.2016
Zmluva Z-8/16 Hromadné úrazové poistenie 297,50 s DPH 13.09.2016 Union poisťovňa, Bratislava 04.10.2016
Zmluva Z-7/16 Úrazové poistenie žiakov 606,34 s DPH 13.09.2016 Union poisťovňa, Bratislava 04.10.2016
Faktúra 314/16 Potraviny ŠJ 978,65 s DPH 12.09.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 16.09.2016
Faktúra 344/16 Potraviny ŠJ 504,23 s DPH 12.09.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 16.09.2016
Faktúra 346/16 Učebnice Wir 69,73 s DPH 12.09.2016 Klett nakladatelství s.r.o., Praha 16.09.2016
Faktúra 345/16 Kúrenie 1 350,56 s DPH 12.09.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 16.09.2016
Faktúra 343/16 Potraviny ŠJ 256,32 s DPH 08.09.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad 09.09.2016
Faktúra 341/16 Telefón 43,22 s DPH 08.09.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.09.2016
Faktúra 340/16 Stravné lístky 1 508,64 s DPH 08.09.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 09.09.2016
Faktúra 342/16 Štartovné čísla 1 327,80 s DPH 08.09.2016 Gama print, s.r.o., Smižany 09.09.2016
Faktúra 339/16 Tr.knihy 11,30 s DPH 06.09.2016 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 07.09.2016
Faktúra 338/16 Výmena podlahy 1 428,61 s DPH 05.09.2016 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 07.09.2016
Faktúra 337/16 Úprava terénu 910,00 s DPH 05.09.2016 Janka Škvareková, Svit 07.09.2016
Faktúra 336/16 Údržba VT 240,00 s DPH 05.09.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 07.09.2016
Faktúra 335/16 Potraviny ŠJ 235,64 s DPH 05.09.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad 07.09.2016
Faktúra 334/16 Tričko s potlačou 123,00 s DPH 05.09.2016 Laser design s, Svit 07.09.2016
Faktúra 330/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 02.09.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.09.2016
Faktúra 329/16 Potraviny ŠJ 387,07 s DPH 02.09.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 09.09.2016
Faktúra 331/16 Koberec 103,38 s DPH 02.09.2016 Barger Milan, Gerlachov 09.09.2016
Faktúra 332/16 Maľovanie stien 463,50 s DPH 02.09.2016 Cvanigová Erika, Šuňava 07.09.2016
Faktúra 333/16 Voda 240,04 s DPH 02.09.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.09.2016
Faktúra 328/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,40 s DPH 31.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 31.08.2016
Faktúra 327/16 Vš.materiál 111,53 s DPH 31.08.2016 JM, s.r.o. Svit 31.08.2016
Faktúra 326/16 Nábytok 416,96 s DPH 31.08.2016 Daffer, s.r.o., Prievidza 31.08.2016
Zmluva Z-6/16 Dodatok č. 1 s DPH 31.08.2016 VSE, s.r.o. Košice 31.08.2016
Objednávka Objednávky 8/2016 s DPH 31.08.2016 31.08.2016
Faktúra 324/16 Stojan 28,96 s DPH 25.08.2016 PaperGo s.r.o, Trnava 26.08.2016
Faktúra 315/19 Čistiace potreby 82,82 s DPH 23.08.2016 J.Jakubčák, Poprad 26.08.2016
Faktúra 319/16 Žalúzie 357,00 s DPH 23.08.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 26.08.2016
Faktúra 316/19 Mobil ZŠ + ŠJ 35,12 s DPH 23.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 26.08.2016
Faktúra 317/16 Kúrenie 1 174,72 s DPH 23.08.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 26.08.2016
Faktúra 318/16 Nástenná tabuľa 156,30 s DPH 23.08.2016 TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo 26.08.2016
Faktúra 320/16 Pedagogický diár 136,80 s DPH 23.08.2016 RAABE s.r.o., Bratislava 26.08.2016
Faktúra 321/16 El.energia 647,70 s DPH 23.08.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 26.08.2016
Faktúra 322/16 Tlačivá 125,68 s DPH 23.08.2016 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 26.08.2016
Faktúra 323/16 Tr.knihy 64,58 s DPH 23.08.2016 CART PRINT s.r.o, Nitra 26.08.2016
Faktúra 325/16 Čist.prostriedky 425,82 s DPH 19.08.2016 BH komplet s.r.o., Humenné 26.08.2016
Faktúra 314/16 Potraviny ŠJ 1 144,46 s DPH 17.08.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 19.08.2016
Zmluva 4/16 Zmluva o dielo č.10082016 31 974,00 s DPH 10.08.2016 P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok 10.08.2016
Faktúra 311/16 Maľovanie triedy 142,56 s DPH 09.08.2016 J.Šalling. Mengusovce 12.08.2016
Faktúra 310/16 Maľovanie kuchyne 614,75 s DPH 09.08.2016 J.Šalling. Mengusovce 12.08.2016
Faktúra 313/16 Žalúzie 243,00 s DPH 09.08.2016 Šerfel Stanislav, Štrba 12.08.2016
Faktúra 309/16 Čistiaci prostr. 277,92 s DPH 09.08.2016 Zummer Oto, Svit 12.08.2016
Faktúra 312/16 Preprava tovaru 26,52 s DPH 09.08.2016 DEJMARK SPOL.S.R.O. 12.08.2016
Faktúra 307/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.08.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 12.08.2016
Faktúra 308/16 Telefón 42,37 s DPH 08.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.08.2016
Faktúra 306/16 Úprava terénu v areali školy 6 394,80 s DPH 04.08.2016 P.S.INVEST, s.r.o., Ružomberok 05.08.2016
Faktúra 305/16 Montáž podlahy 3 441,06 s DPH 04.08.2016 J.Jakubčák, Poprad 05.08.2016
Faktúra 300/16 Návrh kuchyne 180,00 s DPH 03.08.2016 Gastromarket Tatray s.r.o., Ľubica 05.08.2016
Faktúra 303/16 Deratizácia 170,00 s DPH 03.08.2016 J.Hriva DDD Servis Hriva, Vysoké Tatry 05.08.2016
Faktúra 301/16 Voda 237,26 s DPH 03.08.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.08.2016
Faktúra 300/16 Návrh kuchyne 180,00 s DPH 03.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 05.08.2016
Faktúra 304/16 Údržba VT 240,00 s DPH 03.08.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 05.08.2016
Faktúra 302/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,56 s DPH 03.08.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 05.08.2016
Zmluva DZ-2/2017 Darovacia zmluva 4 400,00 s DPH 01.08.2016 Rodičovské združenie pri ZŠ 04.08.2017
Zmluva DZ-14/16 Darovacia zmluva 5 500,00 s DPH 01.08.2016 Rodičovské združenie pri ZŠ 01082016
Zmluva Z-11/16 Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia s DPH 01.08.2016 Manageria Bratislava 11.10.2016
Zmluva Z-5/16 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby s DPH 01.08.2016 WebHouse, s.r.o., Trnava 10.08.2016
Objednávka Objednávky 7/2016 s DPH 31.07.2016 31.07.2016
Faktúra 299/16 Mobil ZŠ + ŠJ 42,46 s DPH 15.07.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.07.2016
Faktúra 298/16 El.energia 1 255,72 s DPH 14.07.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 15.07.2016
Faktúra 297/16 MS Windows 7 1 080,00 s DPH 12.07.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 15.07.2016
Faktúra 293/16 Ozvučovací systém 499,00 s DPH 11.07.2016 Daffer, s.r.o., Prievidza 15.07.2016
Faktúra 291/16 ASC komplet 2017 349,00 s DPH 11.07.2016 ASC s.r.o., Bratislava 15.07.2016
Faktúra 292/16 Voda 577,68 s DPH 11.07.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 15.07.2016
Faktúra 295/16 Kúrenie 1 466,72 s DPH 11.07.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 15.07.2016
Faktúra 294/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.07.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 15.07.2016
Faktúra 296/16 Náučná tabuľa 405,00 s DPH 11.07.2016 A.Lačný, Trnava 15.07.2016
Faktúra 290/16 Telefón 42,46 s DPH 06.07.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.07.2016
Faktúra 289/16 Údržba VT 240,00 s DPH 06.07.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 08.07.2016
Faktúra 285/16 Tabule do auly 1 382,40 s DPH 01.07.2016 Tlačiareň a vydav. SLZA, spol.s.r.o. 08.07.2016
Faktúra 282/16 Škola v prírode - doprava 1 098,00 s DPH 01.07.2016 Kovalčík Ján, Šuňava 08.07.2016
Faktúra 283/16 Voda 44,45 s DPH 01.07.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.07.2016
Faktúra 284/16 Mobil ZŠ + ŠKD 31,40 s DPH 01.07.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.07.2016
Faktúra 287/16 Škola v prírode - ubytovanie, strava 5 002.00 s DPH 01.07.2016 M.Somora, Námestovo 08.07.2016
Faktúra 286/16 Odvoz gastro odpadu 53,90 s DPH 01.07.2016 Technické služby Mesta Svit 08.07.2016
Faktúra 288/16 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 01.07.2016 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 08.07.2016
Objednávka Objednávky 6/2016 s DPH 30.06.2016 30.06.2016
Faktúra 281/16 Potraviny ŠJ 562,43 s DPH 30.06.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.06.2016
Faktúra 280/16 Potraviny ŠJ 694,30 s DPH 30.06.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 30.06.2016
Faktúra 279/16 Uč.pomôcky 1 067,50 s DPH 29.06.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava 30.06.2016
Faktúra 278/16 Potraviny ŠJ 621,48 s DPH 29.06.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.06.2016
Faktúra 277/16 Športové potreby 1 500,00 s DPH 27.06.2016 SUDI s.r.o., Hurbanovo 30.06.2016
Faktúra 276/16 Potraviny ŠJ 326,10 s DPH 27.06.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 30.06.2016
Faktúra 275/16 Oprava výťahu v ŠJ 95,13 s DPH 24.06.2016 M.Kurnát - ELEKTRO, Svit 24.06.2016
Faktúra 274/16 Potraviny ŠJ 39,19 s DPH 24.06.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 24.06.2016
Faktúra 273/16 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 24.06.2016 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 24.06.2016
Faktúra 272/16 Vš.materiál 37,26 s DPH 24.06.2016 DEJMARK SPOL.S.R.O. 24.06.2016
Faktúra 271/16 Učebnice 540,00 s DPH 24.06.2016 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava 24.06.2016
Faktúra 270/16 Potraviny ŠJ 40,92 s DPH 23.06.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 24.06.2016
Faktúra 267/16 Potraviny ŠJ 103,42 s DPH 22.06.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 24.06.2016
Faktúra 268/16 Potraviny ŠJ 93,38 s DPH 22.06.2016 NORD Svit, s.r.o. 24.06.2016
Faktúra 269/16 Potraviny ŠJ 139,96 s DPH 22.06.2016 NORD Svit, s.r.o. 24.06.2016
Zmluva DZ-13/16 Darovacia zmluva s DPH 20.06.2016 DEJMARK SPOL.S.R.O. 21.06.2016
Faktúra 263/16 Mobil ZŠ + ŠJ 32,38 s DPH 17.06.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 17.06.2016
Faktúra 266/16 Čistiace potreby 259,50 s DPH 17.06.2016 Dudinský Karol, Spišská Teplica 17.06.2016
Faktúra 265/16 Čistiace potreby 253,95 s DPH 17.06.2016 Dudinský Karol, Spišská Teplica 17.06.2016
Faktúra 264/19 Toner 115,90 s DPH 17.06.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 17.06.2016
Faktúra 262/16 Potraviny ŠJ 241,73 s DPH 16.06.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 17.06.2016
Faktúra 261/16 Tlačivá 46,80 s DPH 16.06.2016 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 17.06.2016
Faktúra 260/16 Potraviny ŠJ 677,81 s DPH 16.06.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 17.06.2016
Faktúra 259/16 Kúrenie 1 519,42 s DPH 13.06.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 17.06.2016
Faktúra 258/16 El.energia 1 407,30 s DPH 13.06.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 17.06.2016
Faktúra 257/16 Potraviny ŠJ 2,00 s DPH 13.06.2016 HOOK, s.r.o. 17.06.2016
Faktúra 256/16 Potraviny ŠJ 15,00 s DPH 13.06.2016 HOOK, s.r.o. 17.06.2016
Faktúra 255/16 Potraviny ŠJ 153,01 s DPH 10.06.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 10.06.2016
Faktúra 253/16 Učebnice 2 123,00 s DPH 10.06.2016 knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok 10.06.2016
Faktúra 254/16 Potraviny ŠJ 17,14 s DPH 10.06.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 10.06.2016
Faktúra 251/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.06.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 10.06.2016
Faktúra 249/16 Potraviny ŠJ 126,69 s DPH 08.06.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 10.06.2016
Faktúra 250/16 Práce,mzdy 2017 59,56 s DPH 08.06.2016 Poradca podnikateľa, Žilina 10.06.2016
Faktúra 248/16 Odvoz VOK 15,50 s DPH 06.06.2016 Technické služby Mesta Svit 10.06.2016
Faktúra 247/16 Potraviny ŠJ 303,68 s DPH 03.06.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 03.06.2016
Faktúra 246/16 Údržba VT 240,00 s DPH 02.06.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 03.06.2016
Zmluva ŠJ-39/16 Kúpna zmluva s DPH 02.06.2016 NORD Svit, s.r.o. 06.06.2016
Faktúra 242/16 Mobil ZŠ + ŠKD 28,84 s DPH 01.06.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.06.2016
Zmluva Z-3/16 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 01.06.2016 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 02.06.2016
Faktúra 243/16 Voda 488,42 s DPH 01.06.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 03.06.2016
Faktúra 244/16 Potraviny ŠJ 17,64 s DPH 01.06.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 03.06.2016
Faktúra 245/16 Potraviny ŠJ 256,14 s DPH 01.06.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 03.06.2016
Faktúra 241/16 Potraviny ŠJ 52,46 s DPH 31.05.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31.05.2016
Faktúra 240/16 Potraviny ŠJ 952,98 s DPH 31.05.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 31.05.2016
Faktúra 239/16 Potraviny ŠJ 148,00 s DPH 31.05.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.05.2016
Faktúra 238/16 Potraviny ŠJ 1 166,48 s DPH 31.05.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.05.2016
Objednávka Objednávky 5/2016 s DPH 31.05.2016 31.05.2016
Faktúra 237/16 Potraviny ŠJ 131,84 s DPH 30.05.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 31.05.2016
Faktúra 236/16 Potraviny ŠJ 182,45 s DPH 30.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 31.05.2016
Faktúra 235/16 Potraviny ŠJ 2,25 s DPH 30.05.2016 HOOK, s.r.o. 31.05.2016
Faktúra 234/16 Potraviny ŠJ 15,50 s DPH 30.05.2016 HOOK, s.r.o. 31.05.2016
Faktúra 233/16 Potraviny ŠJ 130,38 s DPH 27.05.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.05.2016
Faktúra 232/16 Potraviny ŠJ 6,66 s DPH 26.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 27.05.2016
Faktúra 231/16 Potraviny ŠJ 38,97 s DPH 26.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 27.05.2016
Faktúra 230/16 Potraviny ŠJ 92,16 s DPH 25.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 27.05.2016
Faktúra 229/16 Potraviny ŠJ 402,31 s DPH 24.05.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 27.05.2016
Faktúra 228/16 Potraviny ŠJ 20,16 s DPH 24.05.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 27.05.2016
Faktúra 227/16 Montáž vody a kanalizácie 221,30 s DPH 24.05.2016 Madzin Miroslav, Svit 27.05.2016
Faktúra 226/16 Potraviny ŠJ 129,95 s DPH 20.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 20.05.2016
Faktúra 225/16 Obrusy 58,99 s DPH 20.05.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 20.05.2016
Faktúra 224/16 Poradca 2017 58,80 s DPH 19.05.2016 PORADCA s.r.o. 20.05.2016
Faktúra 223/16 Potraviny ŠJ 292,87 s DPH 19.05.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 20.05.2016
Faktúra 221/16 Potraviny ŠJ 18,40 s DPH 18.05.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 20.05.2016
Faktúra 222/16 Potraviny ŠJ 304,77 s DPH 18.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 20.05.2016
Faktúra 218/16 Potraviny ŠJ 199,59 s DPH 16.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 20.05.2016
Faktúra 219/16 Mobil ZŠ + ŠJ 32,77 s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 20.05.2016
Faktúra 220/16 Technická správa 200,00 s DPH 16.05.2016 TATRY-PROJEKTA s.r.o., Poprad 20.05.2016
Faktúra 216/16 Potraviny ŠJ 2,50 s DPH 16.05.2016 HOOK, s.r.o. 20.05.2016
Faktúra 215/16 Potraviny ŠJ 15,50 s DPH 16.05.2016 HOOK, s.r.o. 20.05.2016
Faktúra 217/16 Potraviny ŠJ 25,92 s DPH 16.05.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 20.05.2016
Faktúra 214/16 Odvoz gastro odpadu 48,30 s DPH 13.05.2016 Technické služby Mesta Svit 13.05.2016
Faktúra 211/16 Inter.vybavenie ŠJ 663,60 s DPH 13.05.2016 Gastromarket Tatray s.r.o., Ľubica 13.05.2016
Faktúra 213/16 El.energia 1 496,62 s DPH 13.05.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 13.05.2016
Faktúra 210/16 Toner 183,67 s DPH 12.05.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 13.05.2016
Faktúra 209/16 Rámiky farebné 70,78 s DPH 12.05.2016 HAKA Miloš Németh , Nitra 13.05.2016
Faktúra 208/16 Potraviny ŠJ 116,12 s DPH 11.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 13.05.2016
Faktúra 207/16 Potraviny ŠJ 18,40 s DPH 11.05.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 11.05.2016
Faktúra 206/16 Potraviny ŠJ 563,59 s DPH 10.05.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 13.05.2016
Faktúra 205/16 Revízia BP 330,00 s DPH 09.05.2016 SOMI systems a.s., B.Bystrica 13.05.2016
Zmluva DZ-11/16 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 100,00 s DPH 09.05.2016 Obec Štôla 10.05.2016
Faktúra 204/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 09.05.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 09.05.2016
Faktúra 203/16 Kúrenie 2 318,01 s DPH 09.05.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 13.05.2016
Faktúra 200/16 Vstupenky Deň matiek 120,00 s DPH 06.05.2016 La Stella Tatry, s.r.o. 06.05.2016
Faktúra 197/16 Potraviny ŠJ 179,66 s DPH 06.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 06.05.2016
Zmluva Z-2/16 Zmluva o vyplatení príspevku 100,00 s DPH 06.05.2016 1stCLASS AGENCY, s.r.o., Bratislava 06.05.2016
Faktúra 199/16 Telefón 42,37 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 06.05.2016
Faktúra 196/16 Potraviny ŠJ 27,60 s DPH 06.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 06.05.2016
Faktúra 201/16 Použitie cisterny 125,38 s DPH 06.05.2016 Danko Jozef st., Poprad 06.05.2016
Faktúra 202/16 Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov 760,00 s DPH 06.05.2016 PASSELBRIEN s.r.o., Praha 06.05.2016
Faktúra 192/16 Potraviny ŠJ 139,23 s DPH 04.05.2016 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 06.05.2016
Faktúra 193/16 Potraviny ŠJ 231,82 s DPH 04.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 06.05.2016
Faktúra 194/16 Potraviny ŠJ -29,71 s DPH 04.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 06.05.2016
Faktúra 195/16 Potraviny ŠJ -14,15 s DPH 04.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 06.05.2016
Faktúra 191/16 Úprava exteriéru 374,00 s DPH 03.05.2016 Janka Škvareková, Svit 06.05.2016
Faktúra 190/16 Potraviny ŠJ 155,16 s DPH 03.05.2016 J.Onduš, Prievidza 06.05.2016
Faktúra 185/16 Potraviny ŠJ 8,80 s DPH 02.05.2016 HOOK, s.r.o. 06.05.2016
Faktúra 187/16 Potraviny ŠJ 144,66 s DPH 02.05.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 06.05.2016
Faktúra 184/16 Potraviny ŠJ 49,60 s DPH 02.05.2016 HOOK, s.r.o. 06.05.2016
Faktúra 186/16 Potraviny ŠJ 18,40 s DPH 02.05.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 06.05.2016
Objednávka Objednávky 4//2016 s DPH 02.05.2016 02.05.2016
Faktúra 188/16 Voda 511,94 s DPH 02.05.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 06.05.2016
Faktúra 189/16 Údržba VT 456,00 s DPH 02.05.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 06.05.2016
Zmluva DZ-12/16 Finančný grant 1 500,00 s DPH 02.05.2016 Nadácia Jednota COOP 03.05.2016
Faktúra 182/16 Mobil ZŠ + ŠKD 28,80 s DPH 29.04.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29.04.2016
Faktúra 181/16 Výpočtová technika 240,00 s DPH 29.04.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 29.04.2016
Faktúra 180/16 Potraviny ŠJ 793,80 s DPH 29.04.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 29.04.2016
Faktúra 179/16 Potraviny ŠJ 284,64 s DPH 29.04.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 29.04.2016
Faktúra 178/16 Potraviny ŠJ 474,95 s DPH 28.04.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 29.04.2016
Faktúra 177/16 Potraviny ŠJ 224,09 s DPH 28.04.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 29.04.2016
Faktúra 176/16 Vstupenky na kultúrne podujatie 310,00 s DPH 27.04.2016 Chemosvit, a.s., Svit 29.04.2016
Faktúra 175/16 Poháre na súťaž 60,00 s DPH 27.04.2016 Mgr. M.Krajňáková, Prešov 29.04.2016
Faktúra 174/16 Potraviny ŠJ 117,65 s DPH 27.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 29.04.2016
Faktúra 183/16 Potraviny ŠJ 135,52 s DPH 26.04.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.04.2016
Faktúra 173/16 Potraviny ŠJ 13,73 s DPH 26.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 29.04.2016
Faktúra 172/16 Potraviny ŠJ 73,70 s DPH 26.04.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.04.2016
Faktúra 167/16 Potraviny ŠJ 97,96 s DPH 25.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 29.04.2016
Faktúra 168/16 Potraviny ŠJ 48,50 s DPH 25.04.2016 HOOK, s.r.o. 29.04.2016
Faktúra 171/16 Potraviny ŠJ 93,31 s DPH 25.04.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 29.04.2016
Faktúra 169/16 Potraviny ŠJ 7,75 s DPH 25.04.2016 HOOK, s.r.o. 29.04.2016
Faktúra 170/16 Potraviny ŠJ 262,92 s DPH 25.04.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 29.04.2016
Faktúra 166/16 Potraviny ŠJ 150,51 s DPH 22.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 22.04.2016
Faktúra 165/16 Potraviny ŠJ 110,06 s DPH 20.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 22.04.2016
Faktúra 164/16 Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov 1 450,00 s DPH 19.04.2016 PASSELBRIEN s.r.o., Praha 22.04.2016
Faktúra 163/16 Potraviny ŠJ 374,59 s DPH 19.04.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 22.04.2016
Faktúra 162/16 Potraviny ŠJ 18,40 s DPH 19.04.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 22.04.2016
Faktúra 161/16 Potraviny ŠJ 675,46 s DPH 18.04.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 22.04.2016
Faktúra 160/16 Potraviny ŠJ 357,51 s DPH 15.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 15.04.2016
Faktúra 159/16 Potraviny ŠJ 154,24 s DPH 15.04.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 15.04.2016
Faktúra 158/16 Tonery 321,03 s DPH 15.04.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 15.04.2016
Faktúra 157/16 Mobil ZŠ + ŠJ 34,22 s DPH 15.04.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.04.2016
Faktúra 156/16 El.energia 1 602,73 s DPH 15.04.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 15.04.2016
Faktúra 154/16 Potraviny ŠJ 64,22 s DPH 14.04.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 15.04.2016
Faktúra 155/16 Potraviny ŠJ 388,13 s DPH 14.04.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 15.04.2016
Faktúra 153/16 Potraviny ŠJ 132,91 s DPH 13.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 15.04.2016
Faktúra 151/16 Potraviny ŠJ 600,58 s DPH 12.04.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 15.04.2016
Faktúra 150/16 Potraviny ŠJ 93,44 s DPH 12.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 15.04.2016
Faktúra 152/16 Tonery 688,35 s DPH 12.04.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 15.04.2016
Faktúra 149/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.04.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 15.04.2016
Faktúra 148/16 Kúrenie 3 820,57 s DPH 11.04.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 15.04.2016
Faktúra 147/16 Potraviny ŠJ 7,19 s DPH 11.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 15.04.2016
Faktúra 146/16 Potraviny ŠJ 38,16 s DPH 11.04.2016 HOOK, s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 145/16 Potraviny ŠJ 6,00 s DPH 11.04.2016 HOOK, s.r.o. 15.04.2016
Faktúra 144/16 Potraviny ŠJ 279,76 s DPH 11.04.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 15.04.2016
Faktúra 142/16 Podpora Cerber 178,50 s DPH 08.04.2016 SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica 08.04.2016
Faktúra 143/16 Telefón 42,48 s DPH 08.04.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.04.2016
Faktúra 141/16 Potraviny ŠJ 154,23 s DPH 08.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 08.04.2016
Faktúra 140/16 Potraviny ŠJ 18,40 s DPH 08.04.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 08.04.2016
Faktúra 198/16 Verejná správa 84,00 s DPH 06.04.2016 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., Žilina 06.05.2016
Faktúra 136/16 Údržba VT 240,00 s DPH 06.04.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 08.04.2016
Faktúra 137/16 Stravné lístky 279,69 s DPH 06.04.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 08.04.2016
Faktúra 138/16 Voda 606,50 s DPH 06.04.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.04.2016
Faktúra 139/16 Ćistenie kanal.prípojky 220,67 s DPH 06.04.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.04.2016
Faktúra 132/16 Potraviny ŠJ 49,60 s DPH 04.04.2016 HOOK, s.r.o. 08.04.2016
Faktúra 131/16 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 04.04.2016 HOOK, s.r.o. 08.04.2016
Faktúra 134/16 Voda 616,52 s DPH 04.04.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.04.2016
Faktúra 133/16 Potraviny ŠJ 235,72 s DPH 04.04.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 08.04.2016
Faktúra 135/16 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 04.04.2016 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 08.04.2016
Faktúra 130/16 Mobil ZŠ + ŠKD 28,82 s DPH 01.04.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 01.04.2016
Faktúra 129/16 Potraviny ŠJ 169,33 s DPH 31.03.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.03.2016
Objednávka Objednávky 3//2016 s DPH 31.03.2016 31.03.2016
Faktúra 128/16 Potraviny ŠJ 722,33 s DPH 31.03.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 31.03.2016
Faktúra 127/16 Potraviny ŠJ 1 016,00 s DPH 30.03.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 31.03.2016
Faktúra 126/16 Potraviny ŠJ 220,09 s DPH 30.03.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 31.03.2016
Faktúra 125/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 30.03.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 31.03.2016
Faktúra 124/16 Potraviny ŠJ 242,84 s DPH 29.03.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 31.03.2016
Faktúra 122/16 Potraviny ŠJ 178,82 s DPH 23.03.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 25.03.2016
Faktúra 121/16 Recepčný pult 440,00 s DPH 23.03.2016 ZOLDY, s.r.o., Žilina 25.03.2016
Faktúra 123/16 Potraviny ŠJ 77,98 s DPH 23.03.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 25.03.2016
Faktúra 120/16 MS Windows 7 84,00 s DPH 22.03.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 25.03.2016
Faktúra 119/16 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 22.03.2016 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 25.03.2016
Faktúra 118/16 Potraviny ŠJ 374,76 s DPH 22.03.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 25.03.2016
Faktúra 114/16 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 21.03.2016 HOOK, s.r.o. 25.03.2016
Faktúra 113/16 Potraviny ŠJ 82,56 s DPH 21.03.2016 J.Onduš, Prievidza 25.03.2016
Faktúra 115/16 Potraviny ŠJ 44,80 s DPH 21.03.2016 HOOK, s.r.o. 25.03.2016
Faktúra 116/16 Publikácia 25,00 s DPH 21.03.2016 RVC, Štrba 25.03.2016
Faktúra 117/16 Vš.materiál ŠKD 112,60 s DPH 21.03.2016 JMSvit s.r.o. 25.03.2016
Faktúra 112/16 Mobil ZŠ + ŠJ 32,68 s DPH 16.03.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 18.03.2016
Faktúra 111/16 Potraviny ŠJ 66,76 s DPH 16.03.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.03.2016
Faktúra 110/16 Potraviny ŠJ 11,71 s DPH 16.03.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.03.2016
Faktúra 109/16 Potraviny ŠJ 398,74 s DPH 16.03.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 18.03.2016
Faktúra 108/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 16.03.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 18.03.2016
Faktúra 21/16 El.energia 1 363,30 s DPH 15.03.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 18.03.2016
Faktúra 105/16 Potraviny ŠJ 335,52 s DPH 14.03.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad 18.03.2016
Faktúra 106/16 Potraviny ŠJ 594,80 s DPH 14.03.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 18.03.2016
Zmluva ŠJ-38/16 Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 11.03.2016 BTB Slovakia, s.r.o., Poprad 11.03.2016
Faktúra 102/16 Potraviny ŠJ 50,11 s DPH 11.03.2016 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 11.03.2016
Faktúra 103/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.03.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 11.03.2016
Faktúra 104/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 11.03.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 11.03.2016
Faktúra 101/16 Kúrenie 3 491,75 s DPH 10.03.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 11.03.2016
Faktúra 100/16 Odvoz gastro odpadu 31,98 s DPH 10.03.2016 Technické služby Mesta Svit 11.03.2016
Faktúra 99/16 Potraviny ŠJ 520,20 s DPH 10.03.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 11.03.2016
Faktúra 98/16 Potraviny ŠJ 143,92 s DPH 09.03.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 11.03.2016
Zmluva NZ-1/16 Zmluva o nájme nebytových priesstorov 7,50 s DPH 07.03.2016 M.Petrilák, Svit 07.03.2016
Faktúra 97/16 Potraviny ŠJ 219,69 s DPH 07.03.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 11.03.2016
Faktúra 96/16 Telefón 42,37 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.03.2016
Faktúra 95/16 Potraviny ŠJ 4,80 s DPH 07.03.2016 HOOK, s.r.o. 11.12.2015
Faktúra 94/16 Potraviny ŠJ 37,20 s DPH 07.03.2016 HOOK, s.r.o. 11.12.2015
Faktúra 93/16 Maľovanie stien 1 164,70 s DPH 04.03.2016 Erika Cvanigová, Šuňava 04.03.2016
Faktúra 92/16 Škol.pomôcky HN 680,60 s DPH 04.03.2016 KP plus, s.r.o. Kežmarok 04.03.2016
Faktúra 91/16 Potraviny ŠJ 12,53 s DPH 04.03.2016 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 04.03.2016
Faktúra 89/16 Údržba VT 240,00 s DPH 03.03.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 03.03.2016
Faktúra 90/16 Potraviny ŠJ 363,60 s DPH 03.03.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 03.03.2016
Faktúra 87/16 Potraviny ŠJ 222,96 s DPH 02.03.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 03.03.2016
Zmluva 1/16 Zmluva o poskytnutí služieb 15,00 s DPH 02.03.2016 Mesto Svit 02.03.2016
Faktúra 88/16 Vodné stočné 383,62 s DPH 02.03.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 03.03.2016
Faktúra 86/16 Potraviny ŠJ 400,70 s DPH 01.03.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 03.03.2016
Faktúra 85/16 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 01.03.2016 HOOK, s.r.o. 03.03.2016
Faktúra 84/16 Potraviny ŠJ 48,80 s DPH 01.03.2016 HOOK, s.r.o. 03.03.2016
Faktúra 83/16 Potraviny ŠJ 558,12 s DPH 01.03.2016 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 03.03.2016
Faktúra 82/16 ASC dochádzka 30,00 s DPH 01.03.2016 ASC s.r.o., Bratislava 03.03.2016
Faktúra 79/19 Potraviny ŠJ 105,24 s DPH 29.02.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 29.02.2016
Faktúra 78/16 Potraviny ŠJ 19,58 s DPH 29.02.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.02.2016
Faktúra 80/16 Časopis Škola 2016 23,00 s DPH 29.02.2016 M.Medlen - JurisDat 29.02.2016
Faktúra 77/16 Potraviny ŠJ 28,20 s DPH 29.02.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.02.2016
Objednávka Objednávky 2//2016 s DPH 29.02.2016 29.02.2016
Faktúra 81/16 Mobil ZŠ + ŠJ 28,80 s DPH 29.02.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29.02.2016
Faktúra 76/16 Potraviny ŠJ 827,70 s DPH 29.02.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 29.02.2016
Faktúra 74/16 Potraviny ŠJ 223,55 s DPH 26.02.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 26.02.2016
Faktúra 75/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 26.02.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 26.02.2016
Faktúra 72/16 Potraviny ŠJ 77,18 s DPH 26.02.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 26.02.2016
Faktúra 73/16 Potraviny ŠJ 228,53 s DPH 26.02.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 26.02.2016
Faktúra 129/16 Potraviny ŠJ 169,33 s DPH 26.02.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.03.2016
Faktúra 71/16 Nástenky 1 130,00 s DPH 25.02.2016 ZOLDY, s.r.o., Žilina 26.02.2016
Faktúra 70/16 Potraviny ŠJ 63,24 s DPH 25.02.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 26.02.2016
Faktúra 69/16 Potraviny ŠJ 744,92 s DPH 25.02.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 26.02.2016
Faktúra 68/16 Potraviny ŠJ 113,33 s DPH 24.02.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 26.02.2016
Faktúra 67/16 Potraviny ŠJ 108,86 s DPH 24.02.2016 J.Onduš, Prievidza 26.02.2016
Faktúra 54/16 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 4 462,00 s DPH 22.02.2016 FreeMon. s.r.o., Vysoké Tatry 23.02.2016
Faktúra 60/16 Lyžiarsky kurz - doprava 660,00 s DPH 22.02.2016 Kovalčík Ján, Šuňava 23.02.2016
Faktúra 53/16 Lyžiarsky kurz 1 540,00 s DPH 22.02.2016 Snowpark Lučivná, s.r.o. 23.02.2016
Faktúra 55/16 Potraviny ŠJ 107,64 s DPH 22.02.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 23.02.2016
Faktúra 56/16 Potraviny ŠJ 235,86 s DPH 22.02.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 23.02.2016
Faktúra 57/16 Potraviny ŠJ 34,80 s DPH 22.02.2016 HOOK, s.r.o. 23.02.2016
Faktúra 58/16 Potraviny ŠJ 4,80 s DPH 22.02.2016 HOOK, s.r.o. 23.02.2016
Faktúra 59/16 Potraviny ŠJ 58,18 s DPH 22.02.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 23.02.2016
Faktúra 62/16 Perá 102,99 s DPH 22.02.2016 National Pen, Bratislava 23.02.2016
Faktúra 66/16 Kúrenie - dobropis -1 546,29 s DPH 22.02.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 23.02.2016
Faktúra 63/16 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 22.02.2016 KOMENSKY s.r.o., Košice 23.02.2016
Faktúra 64/16 Mobil ZŠ + ŠJ 32,68 s DPH 22.02.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 23.02.2016
Faktúra 65/16 Potraviny ŠJ 158,72 s DPH 22.02.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 23.02.2016
Faktúra 52/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 19.02.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 23.02.2016
Faktúra 51/16 Kúrenie 4 716,90 s DPH 11.02.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 12.02.2016
Faktúra 50/16 Oprava multif.zariadenia 55,00 s DPH 10.02.2016 CBC Slovakia s.r.o. 12.02.2016
Faktúra 49/16 Potraviny ŠJ 222,99 s DPH 10.02.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 12.02.2016
Faktúra 43/16 Vš.materiál 50,76 s DPH 08.02.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 12.02.2016
Faktúra 47/19 Tabuľky 59,86 s DPH 08.02.2016 Daffer, s.r.o., Prievidza 12.02.2016
Faktúra 46/16 Telefón 42,52 s DPH 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.02.2016
Faktúra 45/16 Potraviny ŠJ 8,00 s DPH 08.02.2016 HOOK, s.r.o. 12.02.2016
Faktúra 44/16 Potraviny ŠJ 36,80 s DPH 08.02.2016 HOOK, s.r.o. 12.02.2016
Faktúra 42/16 Voda 634,21 s DPH 05.02.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.02.2016
Faktúra 41/16 Potraviny ŠJ 110,92 s DPH 04.02.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 05.02.2016
Faktúra 39/16 Deratizácia 160,00 s DPH 03.02.2016 J.Hriva DDD, Vyšné Hágy 05.02.2016
Faktúra 38/16 Maliarske práce 372,20 s DPH 03.02.2016 Majzel Ján, Poprad 05.02.2016
Faktúra 40/16 Údržba VT 240,00 s DPH 03.02.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 05.02.2016
Faktúra 37/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 03.02.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 05.02.2016
Faktúra 48/16 Výroba obrazu 73,08 s DPH 02.02.2016 Tlačiareň a vydav. SLZA, spol.s.r.o. 12.02.2016
Zmluva DZ-10/16 Darovacia zmluva 100,00 s DPH 02.02.2016 Obec Mengusovce 11.02.2016
Faktúra 36/16 Potraviny ŠJ 728,34 s DPH 02.02.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 05.02.2016
Faktúra 35/16 Potraviny ŠJ 224,64 s DPH 02.02.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 05.02.2016
Faktúra 34/16 Mobil ZŠ + MŠ 28,80 s DPH 02.02.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 05.02.2016
Zmluva Kolektívna zmluva pre rok 2016 s DPH 30.01.2016 ZO OZ PŠaV 01.02.2016
Objednávka Objednávky 1/2016 s DPH 29.01.2016 29.01.2016
Faktúra 31/16 Potraviny ŠJ 761,96 s DPH 28.01.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 29.01.2016
Faktúra 33/16 Potraviny ŠJ 19,58 s DPH 28.01.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.01.2016
Faktúra 32/16 Potraviny ŠJ 195,73 s DPH 28.01.2016 MILK-AGRO s.r.o., Svit 29.01.2016
Faktúra 30/16 Potraviny ŠJ 424,70 s DPH 27.01.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 29.01.2016
Faktúra 29/16 Potraviny ŠJ 235,09 s DPH 27.01.2016 MASO TATRY, s.r.o., Svit 29.01.2016
Faktúra 28/16 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 26.01.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 29.01.2016
Faktúra 27/16 Montáž pultu v ŠJ 321,60 s DPH 26.01.2016 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 29.01.2016
Faktúra 69/16 Potraviny ŠJ 744,92 s DPH 25.01.2016 LUJAN Plus spol.s.r.o. 26.02.2016
Faktúra 26/16 Potraviny ŠJ 19,58 s DPH 25.01.2016 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.01.2016
Faktúra 25/16 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 25.01.2016 HOOK, s.r.o. 29.01.2016
Faktúra 24/16 Potraviny ŠJ 51,20 s DPH 25.01.2016 HOOK, s.r.o. 29.01.2016
Faktúra 23/16 Potraviny ŠJ 220,50 s DPH 25.01.2016 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 29.01.2016
Faktúra 22/16 Potraviny ŠJ 216,60 s DPH 22.01.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 22.01.2016
Faktúra 21/16 El.energia- vyúčt.2015 434,74 s DPH 22.01.2016 Východoslovenská energetika a.s., Košice 22.01.2016
Faktúra 20/16 Finančný spravodaj 2016 dopl. 12,46 s DPH 21.01.2016 Poradca podnikateľa, Žilina 22.01.2016
Faktúra 19/16 Potraviny ŠJ 204,61 s DPH 20.01.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 22.01.2016
Faktúra 15/16 Mobil ZŠ + ŠJ 35,77 s DPH 18.01.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 18.01.2016
Faktúra 16/16 Maliarske práce 357,10 s DPH 18.01.2016 Majzel Ján, Poprad 18.01.2016
Faktúra 17/16 Potraviny ŠJ 236,39 s DPH 18.01.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 22.01.2016
Faktúra 18/16 Potraviny ŠJ 96,57 s DPH 18.01.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 22.01.2016
Faktúra 14/16 Potraviny ŠJ 54,00 s DPH 15.01.2016 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 18.01.2016
Faktúra 13/16 Telefón 42,37 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.01.2016
Faktúra 12/16 Kúrenie 2 172,76 s DPH 14.01.2016 Bytový podnik s.r.o., Svit 14.01.2016
Faktúra 11/16 Potraviny ŠJ 617,61 s DPH 14.01.2016 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 14.01.2016
Faktúra 10/16 Potraviny ŠJ 960,35 s DPH 13.01.2016 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 14.01.2016
Faktúra 9/16 Potraviny ŠJ 233,55 s DPH 13.01.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 14.01.2016
Faktúra 6/16 Potraviny ŠJ 50,40 s DPH 11.01.2016 HOOK, s.r.o. 11.01.2016
Faktúra 5/16 Obrusovina 55,00 s DPH 11.01.2016 CentroDOM s..r.o., Spišská Belá 11.01.2016
Faktúra 8/16 Potraviny ŠJ 301,00 s DPH 11.01.2016 METRO CashCarry SR s.r.o 11.01.2016
Faktúra 7/16 Potraviny ŠJ 6,72 s DPH 11.01.2016 HOOK, s.r.o. 11.01.2016
Faktúra 3/16 240/15 240,00 s DPH 07.01.2016 TatraCAD, s.r.o., Poprad 07.01.2016
Faktúra 4/16 Potraviny ŠJ 843,53 s DPH 07.01.2016 ATC-JR, s.r.o., Púchov 07.01.2016
Faktúra 2/16 Mobil ZŠ + ŠKD 28,80 s DPH 07.01.2016 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.01.2016
Faktúra 1/15 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 07.01.2016 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 07.01.2016
Objednávka Objednávky 12/2015 s DPH 31.12.2015 31.12.2015
Zmluva DZ-9-16 Darovacia zmluva č.607/2015/N-V 1 000,00 s DPH 30.12.2015 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 12.01.2016
Faktúra 493/15 Voda 304,20 s DPH 28.12.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 28.12.2015
Faktúra 492/15 Osvetlenie svitidlá 204,01 s DPH 28.12.2015 Ing. Kurňavová - InSpira, Svit 28.12.2015
Faktúra 494/15 Výmena dverí vo vestibuile 3 871,63 s DPH 28.12.2015 Nečas Vladimír, Poprad 28.12.2015
Faktúra 490/15 Vodná kúpeľ pojazdná 901,04 s DPH 22.12.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 22.12.2015
Faktúra 489/15 Vysprávky stien + obklad 4 097,48 s DPH 22.12.2015 Nečas Vladimír, Poprad 22.12.2015
Faktúra 491/15 Kúrenie 1 989,27 s DPH 22.12.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 22.12.2015
Faktúra 488/15 Potraviny ŠJ 76,43 s DPH 21.12.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 22.12.2015
Faktúra 487/15 Potraviny ŠJ 574,34 s DPH 21.12.2015 LUJAN Plus spol.s.r.o. 22.12.2015
Faktúra 481/15 Potraviny ŠJ 28,79 s DPH 18.12.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.12.2015
Faktúra 480/15 Potraviny ŠJ 225,08 s DPH 18.12.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 18.12.2015
Faktúra 482/15 Potraviny ŠJ 176,92 s DPH 18.12.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 18.12.2015
Faktúra 483/15 Montáž podlahy 2 574,66 s DPH 18.12.2015 J.Jakubčák, Poprad 18.12.2015
Faktúra 484/15 Údržbárske práce 970,00 s DPH 18.12.2015 Cvaniga Štefan 18.12.2015
Faktúra 485/15 Voda 39,23 s DPH 18.12.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 18.12.2015
Faktúra 486/15 Ochranné prac.prostriedky 598,65 s DPH 18.12.2015 Dudinský Karol, Spišská Teplica 18.12.2015
Faktúra 479/15 Mobil ZŠ + ŠJ 33,67 s DPH 17.12.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 18.12.2015
Faktúra 478/15 Vstavané skrine 1 411,20 s DPH 17.12.2015 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 18.12.2015
Faktúra 477/15 Vš.materiál 549,61 s DPH 17.12.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 18.12.2015
Faktúra 473/15 Potraviny ŠJ 462,65 s DPH 16.12.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 18.12.2015
Faktúra 470/15 Chemikálie 50,94 s DPH 16.12.2015 CENTRALCHEM, s.r.o., B.Bystrica 18.12.2015
Faktúra 471/15 Čistiace potreby 52,80 s DPH 16.12.2015 Dudinský Karol, Spišská Teplica 18.12.2015
Faktúra 472/15 Oprava šatní 5 413,44 s DPH 16.12.2015 STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. 18.12.2015
Faktúra 475/15 Vš.materiál 224,10 s DPH 16.12.2015 Hrnčiarik Ivan, Bratislava 18.12.2015
Faktúra 474/15 Potraviny ŠJ 243,90 s DPH 16.12.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 18.12.2015
Faktúra 476/15 Výmena podl.krytiny a dverí v aule 4 984,34 s DPH 16.12.2015 Nečas Vladimír, Poprad 18.12.2015
Zmluva Z-345/15 Zmluva č.4/NP/944/2015 o bezodplatno prevode majetku štátu 2 440,61 s DPH 15.12.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 18.12.2015
Faktúra 469/15 Žalúzie do telocvične 360,00 s DPH 14.12.2015 Šerfel Stanislav, Štrba 18.12.2015
Faktúra 468/15 Potraviny ŠJ 188,48 s DPH 14.12.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 18.12.2015
Faktúra 466/15 Potraviny ŠJ 223,39 s DPH 11.12.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 11.12.2015
Faktúra 467/15 Oprava podlahy 1 942,62 s DPH 11.12.2015 J.Jakubčák, Poprad 11.12.2015
Faktúra 464/15 Kúrenie 3 635,03 s DPH 10.12.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 10.12.2015
Faktúra 465/15 Športové dresy 276,85 s DPH 10.12.2015 14sport, Jindřichuv Hradec 10.12.2015
Faktúra 410/15 Športové potreby 44,38 s DPH 09.12.2015 MALUNET s.r.o., Mořkov 10.12.2015
Faktúra 462/15 PaM časopis 58,00 s DPH 09.12.2015 Poradca s.r.o., Žilina 10.12.2015
Faktúra 461/15 Telefón 42,37 s DPH 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.12.2015
Faktúra 370/15 Činnosť BOZP 108,00 s DPH 09.12.2015 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 10.12.2015
Faktúra 459/15 Potraviny ŠJ 133,85 s DPH 09.12.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 10.12.2015
Faktúra 455/15 Dig.hodiny 364,80 s DPH 08.12.2015 ELEKON, s.r.o., Lipt.Hrádok 10.12.2015
Faktúra 458/12 Tonery 315,83 s DPH 08.12.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 10.12.2015
Faktúra 457/15 Slovník Aj a NJ 243,70 s DPH 08.12.2015 Lingea s.r.o., Bratislava 10.12.2015
Faktúra 456/15 Oprava vestibulu 4 969,30 s DPH 08.12.2015 Nečas Vladimír, Poprad 10.12.2015
Faktúra 454/15 Učebnice 261,30 s DPH 07.12.2015 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava 07.12.2015
Faktúra 453/15 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 07.12.2015 HOOK, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 452/15 Potraviny ŠJ 48,00 s DPH 07.12.2015 HOOK, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 451/15 Vš.materiál 802,37 s DPH 07.12.2015 GASTROBAL, Gerlachov 07.12.2015
Faktúra 450/15 Potraviny ŠJ 222,53 s DPH 07.12.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 07.12.2015
Faktúra 448/15 Cerber - softver 89,25 s DPH 04.12.2015 SOMI Consulting s.r.p., Banská Bystrica 07.12.2015
Faktúra 447/15 Voda 538,52 s DPH 04.12.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.12.2015
Faktúra 445/15 Oprava - servis váh 183,40 s DPH 04.12.2015 Ing. František Mlynarčík, Sp.Nová Ves 07.12.2015
Faktúra 449/15 Stravné lístky 156,84 s DPH 04.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 07.12.2015
Faktúra 446/15 Vstavaná skriňa 470,40 s DPH 04.12.2015 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 07.12.2015
Faktúra 444/15 Jazykový sotvér pre žiakov a učiteľa 1 968,00 s DPH 03.12.2015 MB TECH BB B.Bystrica 07.12.2015
Faktúra 443/15 Potraviny ŠJ 117,61 s DPH 03.12.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 07.12.2015
Faktúra 442/15 Športové potreby 143,00 s DPH 02.12.2015 RWO Team, s.r.o., Třinec 07.12.2015
Faktúra 441/15 Údržba VT 240,00 s DPH 02.12.2015 TatraCAD, s.r.o., Poprad 07.12.2015
Faktúra 440/15 Potraviny ŠJ 208,01 s DPH 02.12.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 07.12.2015
Faktúra 439/15 Potraviny ŠJ 55,44 s DPH 02.12.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.12.2015
Faktúra 435/15 Potraviny ŠJ 50,40 s DPH 01.12.2015 HOOK, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 431/15 Mobil 28,80 s DPH 01.12.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.12.2015
Faktúra 438/15 Športové potreby 63,95 s DPH 01.12.2015 Florbal.com s.r.o., Brno 07.12.2015
Faktúra 437/15 Školský nábytok 1 511,80 s DPH 01.12.2015 Daffer, s.r.o., Prievidza 07.12.2015
Faktúra 436/15 Potraviny ŠJ 253,63 s DPH 01.12.2015 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 07.12.2015
Faktúra 434/15 Potraviny ŠJ 6,72 s DPH 01.12.2015 HOOK, s.r.o. 07.12.2015
Faktúra 433/15 Potraviny ŠJ 254,38 s DPH 01.12.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 07.12.2015
Faktúra 432/15 Demontáž svietidiel 330,00 s DPH 01.12.2015 Cvaniga Štefan 07.12.2015
Faktúra 429/15 Potraviny ŠJ 149,48 s DPH 30.11.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 30.11.2015
Objednávka Objednávky 11/2015 s DPH 30.11.2015 30.11.2015
Faktúra 430/15 Montáž lavičiek 680,00 s DPH 30.11.2015 Cvaniga Štefan 30.11.2015
Faktúra 424/15 Potraviny ŠJ 301,98 s DPH 27.11.2015 LUJAN Plus spol.s.r.o. 27.11.2015
Faktúra 421/15 Potraviny ŠJ 13,99 s DPH 27.11.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.11.2015
Faktúra 422/15 Potraviny ŠJ 12,00 s DPH 27.11.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.11.2015
Faktúra 423/15 Potraviny ŠJ 1 148,11 s DPH 27.11.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 27.11.2015
Faktúra 425/15 Potraviny ŠJ 169,03 s DPH 27.11.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 27.11.2015
Faktúra 427/15 Odvoz VOK 147,12 s DPH 27.11.2015 Technické služby mesta Svit 27.11.2015
Faktúra 428/15 Vš.materiál 556,80 s DPH 27.11.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 27.11.2015
Faktúra 426/15 Učebnice 143,10 s DPH 27.11.2015 knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok 27.11.2015
Faktúra 420/15 Potraviny ŠJ 347,01 s DPH 26.11.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 27.11.2015
Faktúra 419/15 Potraviny ŠJ 795,05 s DPH 26.11.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 27.11.2015
Faktúra 418/15 Vš.materiál ŠKD 730,06 s DPH 25.11.2015 TOMIFA - PLUS s.r.o. Iliašovce 27.11.2015
Faktúra 417/15 Potraviny ŠJ 16,63 s DPH 25.11.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 27.11.2015
Faktúra 414/15 Potraviny ŠJ 607,92 s DPH 23.11.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 27.11.2015
Faktúra 412/15 Potraviny ŠJ 51,20 s DPH 23.11.2015 HOOK, s.r.o. 27.11.2015
Faktúra 413/15 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 23.11.2015 HOOK, s.r.o. 27.11.2015
Faktúra 415/15 Potraviny ŠJ 633,61 s DPH 23.11.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 27.11.2015
Faktúra 416/15 Odvoz betónového recyklátu 68,40 s DPH 23.11.2015 M.Ivan, Liptovská Teplička 27.11.2015
Zmluva ŠJ-37/15 Kúpno-predajná zmluva s DPH 18.11.2015 LUJAN Plus spol.s.r.o. 19.11.2015
Faktúra 411/15 Maľovanie stien - vysprávky 274,00 s DPH 18.11.2015 Zajac Pavol, Šuňava 18.11.2015
Faktúra 410/15 Futb.bránka 202,95 s DPH 18.11.2015 MALUNET s.r.o., Mořkov 18.11.2015
Faktúra 409/15 Potraviny ŠJ 490,44 s DPH 18.11.2015 J.Onduš, Prievidza 18.11.2015
Faktúra 408/15 Potraviny ŠJ 33,59 s DPH 18.11.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.11.2015
Faktúra 407/16 Potraviny ŠJ 335,82 s DPH 18.11.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 18.11.2015
Faktúra 406/15 Maľovanie stien 242,00 s DPH 16.11.2015 Zajac Pavol, Šuňava 18.11.2015
Faktúra 405/15 Počítadlo 93,70 s DPH 16.11.2015 E.N.E.S. spol.s.r.o., Šaľa 18.11.2015
Faktúra 404/15 Výpočt.technika + wifi 814,56 s DPH 13.11.2015 TatraCAD, s.r.o., Poprad 18.11.2015
Faktúra 403/15 Mobil 34,91 s DPH 13.11.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.11.2015
Faktúra 402/15 Podkladné vrstvy - úprava 3 104,74 s DPH 13.11.2015 Chemostav, a.s., Poprad 13.11.2015
Faktúra 399/15 Potraviny ŠJ 131,84 s DPH 12.11.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 13.11.2015
Faktúra 400/15 Uč.pomôcka 103,99 s DPH 12.11.2015 KVANT spol.s.r.o., Bratislava 13.11.2015
Faktúra 401/15 Basketblal.doska 452,55 s DPH 12.11.2015 Jiřií Prkna, Jihlava 13.11.2015
Faktúra 398/15 Kúrenie 3 097,58 s DPH 11.11.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 13.11.2015
Faktúra 397/15 Potraviny ŠJ 13,86 s DPH 11.11.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 13.11.2015
Faktúra 390/15 Potraviny ŠJ 382,33 s DPH 09.11.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 13.11.2015
Faktúra 386/15 Telefón 42,37 s DPH 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 13.11.2015
Faktúra 387/15 Kompas 43,78 s DPH 09.11.2015 LILLY, s.r.o., Veľký Šariš 13.11.2015
Faktúra 389/15 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 09.11.2015 HOOK, s.r.o. 13.11.2015
Faktúra 388/15 Potraviny ŠJ 50,40 s DPH 09.11.2015 HOOK, s.r.o. 13.11.2015
Faktúra 391/15 Telúrium s osvetlením 299,90 s DPH 09.11.2015 Willex plus, s.r.o., Komárno 13.11.2015
Faktúra 392/15 Úprava športoviska 160m2 3 744,00 s DPH 09.11.2015 Športové stavby s.r.o., Trenčín 13.11.2015
Faktúra 393/15 Úprava športoviska 110m2 4 680,00 s DPH 09.11.2015 Športové stavby s.r.o., Trenčín 13.11.2015
Faktúra 394/15 Športové potreby 308,54 s DPH 09.11.2015 MALUNET s.r.o., Mořkov 13.11.2015
Faktúra 395/15 El.energia 3 511.00 s DPH 09.11.2015 Východoslovenská energetika a.s., Košice 13.11.2015
Faktúra 396/15 Potraviny ŠJ 867,23 s DPH 09.11.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 13.11.2015
Faktúra 385/15 Potraviny ŠJ 16,79 s DPH 05.11.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 05.11.2015
Faktúra 384/15 Basket.kóš 184,80 s DPH 05.11.2015 AGL Ikriská, s.r.o., Stupava 05.11.2015
Faktúra 383/15 Potraviny ŠJ 281,90 s DPH 05.11.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 05.11.2015
Faktúra 382/15 Potraviny ŠJ 55,44 s DPH 04.11.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 05.11.2015
Faktúra 381/15 Potraviny ŠJ 281,39 s DPH 04.11.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 05.11.2015
Faktúra 374/15 Údržba VT 240,00 s DPH 02.11.2015 TatraCAD, s.r.o., Poprad 05.11.2015
Faktúra 371/15 Predl.registrácie 8,39 s DPH 02.11.2015 EwbHouse, s.r.o., Trnava 05.11.2015
Faktúra 372/15 Potraviny ŠJ 49,60 s DPH 02.11.2015 HOOK, s.r.o. 05.11.2015
Faktúra 373/15 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 02.11.2015 HOOK, s.r.o. 05.11.2015
Faktúra 378/15 Tonery 166,37 s DPH 02.11.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 05.11.2015
Faktúra 375/15 Dosky na lavičky 203,57 s DPH 02.11.2015 PLAST RECYKLING, s.r.o., Žiar nad Hronom 05.11.2015
Faktúra 376/15 Mobil 28,80 s DPH 02.11.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 05.11.2015
Faktúra 380/15 Voda 548,53 s DPH 02.11.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.11.2015
Zmluva NZ-19/15 Zmluva o nájme nebytových priesstorov 25,50 s DPH 02.11.2015 Mládežnícky hokejbalový klub 02.11.2015
Faktúra 377/15 Tonery 841,00 s DPH 02.11.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 05.11.2015
Faktúra 379/15 Úprava terénu - výsadba 65,00 s DPH 02.11.2015 Janka Škvareková, Svit 05.11.2015
Objednávka Objednávky 10/2015 s DPH 31.10.2015 31.10.2015
Faktúra 370/15 Činnosť BOZP 78,90 s DPH 28.10.2015 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 28.10.2015
Faktúra 369/15 Potraviny ŠJ 119,39 s DPH 27.10.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 28.10.2015
Faktúra 368/15 Čistiace potreby 104,16 s DPH 27.10.2015 Pavol Plachý, Čaklov 28.10.2015
Faktúra 367/15 Práčka AWE 309,00 s DPH 27.10.2015 FAST PLUS, spol.s.r.o., Bratislava 28.10.2015
Faktúra 366/15 Potraviny ŠJ 235,05 s DPH 27.10.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 28.10.2015
Faktúra 364/15 Potraviny ŠJ 546,57 s DPH 27.10.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 28.10.2015
Faktúra 365/15 Potraviny ŠJ 913,64 s DPH 27.10.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 28.10.2015
Faktúra 363/15 Svietidlá do telocvične 751,72 s DPH 26.10.2015 PROLI, spol.s.r.o., Partizánske 28.10.2015
Faktúra 362/15 Potraviny ŠJ 58,43 s DPH 26.10.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.10.2015
Faktúra 361/15 Potraviny ŠJ 169,21 s DPH 26.10.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 28.10.2015
Faktúra 360/15 Uč.pomôcka 79,89 s DPH 26.10.2015 Martinus.sk, s.r.o., Martin 28.10.2015
Zmluva NZ-18/15 Zmluva o nájme nebytových priesstorov 90,00 s DPH 26.10.2015 Mesto Svit 26.10.2015
Faktúra 359/15 Potraviny ŠJ 204,47 s DPH 22.10.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 22.10.2015
Faktúra 357/15 Kamenivo 81,00 s DPH 21.10.2015 REVERSAND a.s., Bratislava 22.10.2015
Faktúra 355/15 Potraviny ŠJ 205,08 s DPH 21.10.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 22.10.2015
Faktúra 356/15 Odvoz štrku 219,16 s DPH 21.10.2015 TTT-Truck&Trans Tatry s.r.o., Svit 22.10.2015
Faktúra 358/15 Potraviny ŠJ 441,20 s DPH 21.10.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 22.10.2015
Faktúra 354/15 Externy disk 109,20 s DPH 20.10.2015 TatraCAD, s.r.o., Poprad 21.10.2015
Faktúra 352/15 Potraviny ŠJ 45,07 s DPH 20.10.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 21.10.2015
Faktúra 353/15 Notebooky 676,80 s DPH 20.10.2015 MB TECH BB B.Bystrica 21.10.2015
Faktúra 347/15 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 19.10.2015 HOOK, s.r.o. 21.10.2015
Faktúra 348/15 Potraviny ŠJ 175,75 s DPH 19.10.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 21.10.2015
Faktúra 349/15 Uč.pomôcka 23,52 s DPH 19.10.2015 AITEC, s.r.o., Bratislava 21.10.2015
Faktúra 350/15 Lavicový prvok 443,84 s DPH 19.10.2015 Rekonštrukta - J.Hudáč 21.10.2015
Faktúra 346/15 Potraviny ŠJ 49,60 s DPH 19.10.2015 HOOK, s.r.o. 21.10.2015
Faktúra 351/15 Uč. pomôcka 61,00 s DPH 19.10.2015 kupka nakladateľstvo, Praha 21.10.2015
Faktúra 344/15 Potraviny ŠJ 77,48 s DPH 15.10.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 16.10.2015
Faktúra 343/15 CD 45,00 s DPH 15.10.2015 Pavelčákovci s.r.o., Košice 16.10.2015
Faktúra 341/15 Mobil 42,68 s DPH 15.10.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 26.10.2015
Faktúra 340/15 Potraviny ŠJ 529,68 s DPH 15.10.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 16.10.2015
Faktúra 342/15 ASC dochádzka 30,00 s DPH 15.10.2015 ASC s.r.o., Bratislava 16.10.2015
Faktúra 345/15 Potraviny ŠJ 545,63 s DPH 15.10.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 16.10.2015
Faktúra 336/15 Zbierka úloh z matematiky 164,70 s DPH 14.10.2015 Musica liturgica, Bratislava 16.10.2015
Faktúra 339/15 Potraviny ŠJ 224,66 s DPH 14.10.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 16.10.2015
Faktúra 338/15 Potraviny ŠJ 379,06 s DPH 14.10.2015 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 16.10.2015
Faktúra 337/15 Svetelná tabuľs 1 058,40 s DPH 14.10.2015 MAXISPORTS, s.r.o., Prešov 16.10.2015
Faktúra 335/15 Kúrenie 1 339,46 s DPH 14.10.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 16.10.2015
Zmluva Z-344/15 Zmluva o bezodplatno prevode majetku štátu č.1871/2015 1 834,40 bez DPH 13.10.2015 Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácii 04.12.2015
Faktúra 332/15 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 12.10.2015 HOOK, s.r.o. 16.10.2015
Faktúra 334/15 Potraviny ŠJ 192,37 s DPH 12.10.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 16.10.2015
Faktúra 333/15 Potraviny ŠJ 49,60 s DPH 12.10.2015 HOOK, s.r.o. 16.10.2015
Faktúra 330/15 Potraviny ŠJ 225,29 s DPH 09.10.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 09.10.2015
Faktúra 331/15 Oprava basketbal.košov 600,00 s DPH 09.10.2015 Cvaniga Štefan 09.10.2015
Faktúra 329/15 Telefón 42,68 s DPH 08.10.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.10.2015
Faktúra 327/15 Potraviny ŠJ 225,29 s DPH 07.10.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 09.10.2015
Faktúra 328/15 Potraviny ŠJ 287,74 s DPH 07.10.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 09.10.2015
Faktúra 325/15 Výkopové práce 197,00 s DPH 06.10.2015 Zajac Pavol, Šuňava 09.10.2015
Faktúra 326/15 Preprava štrku 36,00 s DPH 06.10.2015 TTT-Truck&Trans Tatry s.r.o., Svit 09.10.2015
Faktúra 324/15 Škol.pomôcky HN 697,20 s DPH 05.10.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 05.10.2015
Faktúra 323/15 Mapa 104,75 s DPH 05.10.2015 PUBLICOM s.r..o., Prievidza 05.10.2015
Faktúra 322/15 Potraviny ŠJ 50,40 s DPH 05.10.2015 HOOK, s.r.o. 05.10.2015
Faktúra 321/15 Potraviny ŠJ 6,40 s DPH 05.10.2015 HOOK, s.r.o. 05.10.2015
Faktúra 320/15 Potraviny ŠJ 629,71 s DPH 02.10.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 05.10.2015
Faktúra 319/15 Voda 457,38 s DPH 02.10.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.10.2015
Faktúra 318/15 Potraviny ŠJ 27,72 s DPH 02.10.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 05.10.2015
Faktúra 316/15 Mobil 28,84 s DPH 01.10.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 05.10.2015
Faktúra 315/15 Voda 15,61 s DPH 01.10.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.10.2015
Faktúra 314/15 Správa počítačov 240,00 s DPH 01.10.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 05.10.2015
Faktúra 313/15 Doprava žiakov 300,00 s DPH 01.10.2015 Ján Kovalčik Šuňava 05.10.2015
Faktúra 317/15 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 01.10.2015 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 05.10.2015
Objednávka Objednávky 9/2015 s DPH 30.09.2015 30.10.2015
Faktúra 312/15 Potraviny ŠJ 206,46 s DPH 30.09.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 30.09.2015
Faktúra 311/15 Potraviny ŠJ 162,80 s DPH 30.09.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.09.2015
Faktúra 310/15 Potraviny ŠJ 36,43 s DPH 30.09.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.09.2015
Faktúra 309/15 Potraviny ŠJ 570,68 s DPH 29.09.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 30.09.2015
Faktúra 308/15 Potraviny ŠJ 211,33 s DPH 29.09.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.09.2015
Faktúra 307/15 Potraviny ŠJ 80,23 s DPH 29.09.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 30.09.2015
Faktúra 306/15 Potraviny ŠJ 48,50 s DPH 28.09.2015 HOOK, s.r.o. 30.09.2015
Faktúra 305/15 Potraviny ŠJ 7,50 s DPH 28.09.2015 HOOK, s.r.o. 30.09.2015
Faktúra 304/15 registrácia rekordu 45,00 s DPH 28.09.2015 I.Svítok-DATAPRESSCOMP, Pezinok 30.09.2015
Faktúra 303/15 Servis programu ŠJ 39,24 s DPH 28.09.2015 SOFT-GL s.r.o., Košice 30.09.2015
Faktúra 302/15 Potraviny ŠJ 489,69 s DPH 25.09.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 30.09.2015
Faktúra 300/15 ÚZZ 2016 - predpl. 59,20 s DPH 24.09.2015 PORADCA s.r.o. 30.09.2015
Faktúra 298/15 Potraviny ŠJ 459,82 s DPH 24.09.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 24.09.2015
Faktúra 299/15 Čistenie kanalizácie 95,00 s DPH 24.09.2015 Danko Jozef. ml., Poprad 30.09.2015
Faktúra 297/15 Potraviny ŠJ 573,02 s DPH 24.09.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 24.09.2015
Faktúra 301/15 Potraviny ŠJ 23,99 s DPH 24.09.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.09.2015
Faktúra 292/15 Mobil 33,28 s DPH 22.09.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 24.09.2015
Faktúra 295/15 Učebnice NJ 288,75 s DPH 22.09.2015 MEGABOOKS SK, spol.S.r.o., Bratislava 24.09.2015
Faktúra 294/15 Volejbalová sieť 201,60 s DPH 22.09.2015 B.R.A. Company s.r.o., Horná Potóň 24.09.2015
Faktúra 293/15 Policová skrinka 276,00 s DPH 22.09.2015 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 24.09.2015
Faktúra 289/15 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 21.09.2015 HOOK, s.r.o. 24.09.2015
Faktúra 290/15 Potraviny ŠJ 49,60 s DPH 21.09.2015 HOOK, s.r.o. 24.09.2015
Faktúra 288/15 Potraviny ŠJ 387,32 s DPH 21.09.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 24.09.2015
Faktúra 291/15 Čistiace potreby 100,60 s DPH 21.09.2015 J.Šurina TVS Žilina, 24.09.2014
Faktúra 287/15 Gabionová sieť 476,33 s DPH 18.09.2015 Lemon M - CLIENT CAR, Tvrdošín 18.09.2015
Faktúra 286/15 Potraviny ŠJ 158,93 s DPH 18.09.2015 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 18.09.2015
Faktúra 285/15 Učebnice 164,25 s DPH 18.09.2015 knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok 18.09.2015
Zmluva Z-346/15 Zluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 17.09.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 18.12.2015
Faktúra 284/15 Potraviny ŠJ 110,45 s DPH 17.09.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 18.09.2015
Faktúra 283/15 Učebnice 1 665,45 s DPH 17.09.2015 knihkupectvo alter ego, s.r.o. Kežmarok 18.09.2015
Faktúra 282/15 Kancelárske potreby 57,31 s DPH 17.09.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 18.09.2015
Faktúra 281/15 Potraviny ŠJ 576,85 s DPH 16.09.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 18.09.2015
Faktúra 280/15 Potraviny ŠJ 12,00 s DPH 16.09.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.09.2015
Zmluva Z-17/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 s DPH 14.09.2015 Jana Buchová 17.09.2015
Zmluva DZ-7-15 Darovacia zmluva č.572/2015/N-V 300,00 s DPH 14.09.2015 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 14.09.2015
Zmluva DZ-8/15 Darovacia zmluva č.DZ6/15 s DPH 14.09.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 14.09.2015
Zmluva Z-16/15 Zmluva o nájme nebytových priestorov 130,00 s DPH 14.09.2015 Eva Kazarová 17.09.2015
Faktúra 279/15 Potraviny ŠJ 213,05 s DPH 14.09.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 14.09.2015
Faktúra 277/15 Maľovanie stien 272,50 s DPH 14.09.2015 Zajac Pavol, Šuňava 14.09.2015
Faktúra 278/15 Potraviny ŠJ 300,01 s DPH 14.09.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 14.09.2015
Zmluva 339/15 Zmluva č.1/2015 o poskytnutí služieb pri zbere a spracovaní biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov. s DPH 12.09.2015 Technické služby mesta Svit 14.09.2015
Faktúra 275/15 Kúrenie 1 145,52 s DPH 11.09.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 14.09.2015
Zmluva ŠJ-36/15 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich s DPH 11.09.2015 HOOK, s.r.o. 14.09.2015
Faktúra 276/15 Oprava údržba 233,90 s DPH 10.09.2015 Cvaniga Štefan 14.09.2015
Faktúra 274/15 Potraviny ŠJ 463,14 s DPH 10.09.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 14.09.2015
Faktúra 273/15 Potraviny ŠJ 235,00 s DPH 10.09.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 14.09.2015
Faktúra 272/15 Potraviny ŠJ 618,98 s DPH 10.09.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 14.09.2015
Zmluva Z-340/15 Poistná zmluva 603,54 s DPH 09.09.2015 Union poisťovňa, a.s. Bratislava 25.09.2015
Faktúra 270/15 Telefón 42,37 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.09.2015
Faktúra 271/15 Potraviny ŠJ 591,13 s DPH 09.09.2015 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 09.09.2015
Faktúra 269/15 Maľovanie stien 294,00 s DPH 09.09.2015 Zajac Pavol, Šuňava 09.09.2015
Faktúra 268/15 Osadenie obrubníka 456,00 s DPH 08.09.2015 STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. 09.09.2015
Zmluva DZ-6/15 Darovacia zmluva 50,00 s DPH 07.09.2015 Bc. Manduľová Silvia 08.09.2015
Faktúra 265/15 Oprava steny v ŠJ 448,56 s DPH 07.09.2015 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 09.09.2015
Faktúra 266/15 Stravné lístky 1 467,69 s DPH 07.09.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 09.09.2015
Faktúra 267/15 Potraviny ŠJ 382,96 s DPH 07.09.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 09.09.2015
Faktúra 264/15 Správa počítačov 348,00 s DPH 07.09.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 09.09.2015
Faktúra 262/15 Potraviny ŠJ 75,32 s DPH 02.09.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 09.09.2015
Faktúra 263/15 Potraviny ŠJ 723,03 s DPH 02.09.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 09.09.2015
Faktúra 261/15 Potraviny ŠJ 614,06 s DPH 02.09.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 09.09.2015
Objednávka Objednávky 7-8/2015 s DPH 31.08.2015 31.08.2015
Faktúra 260/15 Voda 173,26 s DPH 31.08.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 31.08.2015
Faktúra 259/15 Tr.knihy 12,19 s DPH 31.08.2015 ŠEVT a.s. B.Bystrica 31.08.2015
Faktúra 258/15 Mobil 28,90 s DPH 28.08.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 31.08.2015
Faktúra 257/15 Záhradný vysávač 77,65 s DPH 26.08.2015 Dunajnet s.r.o., Bratislava 26.08.2015
Faktúra 256/15 Deratizácia 165,00 s DPH 25.08.2015 J.Hriva DDD, Vyšné Hágy 26.08.2015
Faktúra 251/15 Páce, mzdy a odmeňovanie 2016 59,16 s DPH 24.08.2015 Poradca podnikateľa, Žilina 26.08.2015
Faktúra 253/15 Kúrenie 1 220,78 s DPH 24.08.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 26.08.2015
Faktúra 250/15 Finančný spravodaj 2016 dopl. 26,40 s DPH 24.08.2015 Poradca podnikateľa, Žilina 26.08.2015
Faktúra 252/15 Pedagog.diár 2015/2016 111,00 s DPH 24.08.2015 RAABE s.r.o., Bratislava 26.08.2015
Faktúra 255/15 ASC dochádzka 179,00 s DPH 24.08.2015 ASC s.r.o., Bratislava 26.08.2015
Faktúra 254/15 Mobil 38,46 s DPH 24.08.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 26.08.2015
Faktúra 249/15 Stropný teleskop.držiak 55,76 s DPH 21.08.2015 Real - MN s.r.o., Nová Baňa 21.08.2015
Faktúra 248/15 Nástenné tabule 63,68 s DPH 14.08.2015 TOP OFFICE s.r.o., Matúškovo 14.08.2015
Faktúra 247/15 Koberec do ŠKD 247,79 s DPH 10.08.2015 Interiér Invest s.r.o., Košice 10.08.2015
Faktúra 246/15 Voda 371,12 s DPH 07.08.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.08.2015
Faktúra 245/15 Telefón 42,44 s DPH 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.08.2015
Faktúra 244/15 El.energia 3 511.00 s DPH 07.08.2015 Východoslovenská energetika a.s., Košice 07.08.2015
Faktúra 16/15 Tlačivá 55,24 s DPH 06.08.2015 ŠEVT a.s. B.Bystrica 07.08.2015
Faktúra 242/15 Suché jazierko 1 105,00 s DPH 06.08.2015 Ing. Matúš Rusnák 07.08.2015
Faktúra 241/15 Správa počítačov 240,00 s DPH 04.08.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 07.08.2015
Faktúra 240/15 Čistiaci prostr. 884,81 s DPH 03.08.2015 Zummer Oto, Svit 07.08.2015
Faktúra 238/15 Mobil 28,48 s DPH 03.08.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.08.2015
Faktúra 239/15 Mobil 28,99 s DPH 03.08.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.08.2015
Faktúra 237/15 Kúrenie 1 394,60 s DPH 14.07.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 14.07.2015
Faktúra 236/15 Telefón 42,54 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.07.2015
Faktúra 234/15 Výroba lavičky 1 181,22 s DPH 08.07.2015 STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. 10.07.2015
Faktúra 235/15 Úprava teréne 1 983,60 s DPH 08.07.2015 STAVZAM Šuňava, spol.s.r.o. 10.07.2015
Faktúra 233/15 Voda 459,42 s DPH 06.07.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 10.07.2015
Faktúra 232/15 Oprava chodníkov 241,50 s DPH 02.07.2015 Zajac Pavol, Šuňava 03.07.2015
Faktúra 228/15 Správa počítačov 240,00 s DPH 01.07.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 03.07.2015
Zmluva Z-338/15 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 01.07.2015 ŠEVT a.s., B.Bystrica 01.07.2015
Faktúra 231/15 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 01.07.2015 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 03.07.2015
Faktúra 227/15 Telefón 28,94 s DPH 01.07.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.07.2015
Faktúra 230/15 Čistiace prostr. 182,40 s DPH 01.07.2015 Jakubčák Ján, Poprad 03.07.2015
Faktúra 229/15 Voda 41,22 s DPH 01.07.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 03.07.2015
Zmluva NZ - 14/2015 Nájomná zmluva 1 425,12 s DPH 30.06.2015 SZUŠ Fantázia 30.06.2015
Zmluva NZ - 15/2015 Nájomná zmluva 400,00 s DPH 30.06.2015 Umelecký klub Fantázia o.z. 30.06.2015
Objednávka Objednávky 6/2015 s DPH 30.06.2015 30.06.2015
Faktúra 223/15 ASC agenda komplet 2016 349,00 s DPH 26.06.2015 ASC s.r.o., Bratislava 26.06.2015
Faktúra 222/15 Čist.potreby ZŠ 197,95 s DPH 26.06.2015 K.Dudinský, Sp. Teplica 26.06.2015
Faktúra 220/15 Potraviny ŠJ 123,35 s DPH 25.06.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 26.06.2015
Faktúra 219/15 Potraviny ŠJ 101,96 s DPH 22.06.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 26.06.2015
Zmluva DZ-5-15 Darovacia zmluva č.530/2015/N-V 50,00 s DPH 22.06.2015 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 22.06.2015
Faktúra 218/15 Potraviny ŠJ 28,92 s DPH 19.06.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 19.06.2015
Faktúra 217/15 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 18.06.2015 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 19.06.2015
Faktúra 213/15 Potraviny ŠJ 785,31 s DPH 15.06.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 15.06.2015
Faktúra 215/15 Potraviny ŠJ 52,85 s DPH 15.06.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 15.06.2015
Faktúra 216/15 Potraviny ŠJ 235,76 s DPH 15.06.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 15.06.2015
Faktúra 212/15 Maľovaie po záplave 306,00 s DPH 15.06.2015 Zajac Pavol, Šuňava 15.06.2015
Faktúra 214/15 Telefón 28,48 s DPH 15.06.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.06.2015
Faktúra 221/15 Potraviny ŠJ 95,18 s DPH 15.06.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 26.06.2015
Faktúra 211/15 Potraviny ŠJ 696,82 s DPH 11.06.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 12.06.2015
Faktúra 210/15 Potraviny ŠJ 157,74 s DPH 10.06.2015 J.Onduš, Prievidza 12.06.2015
Faktúra 209/15 Kúrenie 1 820,18 s DPH 10.06.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 12.06.2015
Zmluva DZ-4-15 Darovacia zmluva č.529/2015/N-V 0,24 s DPH 09.06.2015 Nadácia CHEMOSVIT, Svit 10.06.2015
Faktúra 208/15 Telefón 42,37 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.06.2015
Faktúra 207/15 Potraviny ŠJ 220,13 s DPH 08.06.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 08.06.2015
Faktúra 206/15 Poradca 2016 58,80 s DPH 05.06.2015 PORADCA s.r.o. 05.06.2015
Faktúra 205/15 Voda 435,74 s DPH 05.06.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.06.2015
Faktúra 204/15 Kancelárske potreby 931,75 s DPH 04.06.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 05.06.2015
Faktúra 203/15 Potraviny ŠJ 202,61 s DPH 04.06.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 05.06.2015
Faktúra 201/15 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 03.06.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 05.06.2015
Faktúra 202/15 Potraviny ŠJ 242,10 s DPH 03.06.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 05.06.2015
Faktúra 200/15 Správa počítačov 516,00 s DPH 02.06.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 05.06.2015
Faktúra 199/15 Potraviny ŠJ 172,79 s DPH 01.06.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 05.06.2015
Objednávka Objednávky 4-5/2015 s DPH 01.06.2015 17.06.2015
Faktúra 198/15 Potraviny ŠJ 121,84 s DPH 29.05.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 29.05.2015
Faktúra 197/15 Potraviny ŠJ 116,00 s DPH 29.05.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 29.05.2015
Faktúra 193/15 Potraviny ŠJ 258,89 s DPH 28.05.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 29.05.2015
Faktúra 192/15 Interierové vybavenie 254,40 s DPH 28.05.2015 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 29.05.2015
Faktúra 194/15 Potraviny ŠJ 195,36 s DPH 28.05.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 29.05.2015
Faktúra 195/15 Vstupenky Deň matiek 120,00 s DPH 28.05.2015 La Stella Tatry, s.r.o. 29.05.2015
Faktúra 196/15 Mobil 29,40 s DPH 28.05.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29.05.2015
Faktúra 191/15 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 27.05.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 29.05.2015
Faktúra 190/15 Potraviny ŠJ 224,69 s DPH 27.05.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 29.05.2015
Faktúra 189/15 Potraviny ŠJ 37,42 s DPH 26.05.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.05.2015
Faktúra 188/15 Potraviny ŠJ 401,44 s DPH 26.05.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 27.05.2015
Faktúra 187/15 Potraviny ŠJ 290,65 s DPH 25.05.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 27.05.2015
Faktúra 184/15 Potraviny ŠJ 380,00 s DPH 22.05.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 22.05.2015
Faktúra 186/15 Potraviny ŠJ 200,49 s DPH 22.05.2015 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 22.05.2015
Faktúra 185/15 Potraviny ŠJ 46,08 s DPH 22.05.2015 Lunys, s.r.o. Poprad 22.05.2015
Zmluva Z-341/15 Zluva o dodávke didaktických proestriedkov č. 2015 MPC ANG PO PO 166 1 319,52 s DPH 22.05.2015 MPC , Bratislava 08.10.2015
Faktúra 183/15 Potraviny ŠJ 484,83 s DPH 21.05.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 22.05.2015
Faktúra 182/15 Potraviny ŠJ 463,64 s DPH 21.05.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 22.05.2015
Faktúra 181/15 Potraviny ŠJ 248,75 s DPH 20.05.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 22.05.2015
Faktúra 88/15 Oprava podmočenej podlahy 998,98 s DPH 20.05.2015 ECO-FLOORING, s.r.o. Svit 22.05.2015
Faktúra 179/15 Komponenty na žalúzie 23,88 s DPH 19.05.2015 Šerfel Stanislav 22.05.2015
Faktúra 174/15 Premiestnenie kamery 139,58 s DPH 15.05.2015 DIDA, s.r.o. Nitra 18.05.2015
Faktúra 178/15 Revízia BP 330,00 s DPH 15.05.2015 SOMI systems a.s., B.Bystrica 18.05.2015
Faktúra 177/15 Potraviny ŠJ 515,95 s DPH 15.05.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 18.05.2015
Faktúra 176/15 Potraviny ŠJ 322,67 s DPH 15.05.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 18.05.2015
Faktúra 175/15 Potraviny ŠJ 13,79 s DPH 15.05.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.05.2015
Faktúra 173/15 Kúrenie 2 731,94 s DPH 14.05.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 15.05.2015
Faktúra 172/15 Mobil 28,28 s DPH 14.05.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.05.2015
Faktúra 171/15 El.energia 3 511.00 s DPH 11.05.2015 Východoslovenská energetika a.s., Košice 11.05.2015
Faktúra 170/15 Oprava dverí 441,50 s DPH 07.05.2015 Zajac Pavol, Šuňava 07.05.2015
Faktúra 169/15 Potraviny ŠJ 352,59 s DPH 07.05.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 07.05.2015
Faktúra 168/15 Potraviny ŠJ 235,10 s DPH 07.05.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 07.05.2015
Faktúra 167/15 Revízia popl.systému 50,21 s DPH 07.05.2015 DIDA, s.r.o. Nitra 07.05.2015
Faktúra 166/15 Mobil 45,66 s DPH 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.05.2015
Faktúra 165/15 Voda 394,03 s DPH 07.05.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 07.05.2015
Faktúra 164/15 Maľovanie basketb.dosiek 49,70 s DPH 06.05.2015 Ján Majzel, Poprad 07.05.2015
Faktúra 163/15 Správa počítačov 240,00 s DPH 05.05.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 07.05.2015
Faktúra 160/15 Mobil 28,82 s DPH 04.05.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 07.05.2015
Faktúra 162/15 Potraviny ŠJ 215,20 s DPH 04.05.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 07.05.2015
Faktúra 161/15 Záhradné poradenstvo 400,00 s DPH 04.05.2015 Ing. Matúš Rusnák 07.05.2015
Faktúra 159/15 Potraviny ŠJ 127,78 s DPH 30.04.2015 Ivan Jozef, Svit 30.04.2015
Faktúra 156/15 Potraviny ŠJ 168,21 s DPH 29.04.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.04.2015
Faktúra 155/15 Potraviny ŠJ 16,80 s DPH 29.04.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.04.2015
Faktúra 157/15 Potraviny ŠJ 325,97 s DPH 29.04.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 30.04.2015
Faktúra 158/15 Potraviny ŠJ 92,16 s DPH 29.04.2015 Lunys, s.r.o. Poprad 30.04.2015
Faktúra 154/15 Potraviny ŠJ 294,31 s DPH 28.04.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.04.2015
Faktúra 153/15 Potraviny ŠJ 596,04 s DPH 28.04.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 30.04.2015
Faktúra 152/15 Potraviny ŠJ 36,30 s DPH 27.04.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.04.2015
Faktúra 151/15 Potraviny ŠJ 145,91 s DPH 27.04.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 27.04.2015
Faktúra 150/15 Potraviny ŠJ 330,04 s DPH 23.04.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 27.04.2015
Faktúra 149/15 Potraviny ŠJ 601,10 s DPH 23.04.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 27.04.2015
Faktúra 144/15 Maliarske práce 821,70 s DPH 22.04.2015 Ján Majzel, Poprad 23.04.2015
Faktúra 146/15 Metla na umelú trávu 139,00 s DPH 22.04.2015 SUDI s.r.o., Hurbanovo 23.04.2015
Faktúra 145/15 časopis ŠKOLA 2015 23,00 s DPH 22.04.2015 Marian Medlen-JurisDat, Bratislava 23.04.2015
Faktúra 147/15 Potraviny ŠJ 272,63 s DPH 22.04.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 23.04.2015
Faktúra 148/15 Poháre na súťaž 60,00 s DPH 22.04.2015 Ladislav Dvorščák, Terňa 23.04.2015
Faktúra 143/15 Krieda školská 48,00 s DPH 22.04.2015 JMSvit s.r.o. 23.04.2015
Faktúra 142/15 Potraviny ŠJ 170,63 s DPH 21.04.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 23.04.2015
Faktúra 141/15 Potraviny ŠJ 272,89 s DPH 20.04.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 23.04.2015
Faktúra 139/15 Potraviny ŠJ 36,98 s DPH 20.04.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 23.04.2015
Faktúra 140/15 Potraviny ŠJ 71,34 s DPH 20.04.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 23.04.2015
Zmluva Z-337/15 Zmluva o vyplatení príspevku 100,00 s DPH 16.04.2015 1stCLAS AGENSY, s.r.o. 20.04.2015
Faktúra 138/15 Mobil 39,42 s DPH 16.04.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 16.04.2015
Faktúra 137/15 Potraviny ŠJ 211,93 s DPH 16.04.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 16.04.2015
Faktúra 136/15 Potraviny ŠJ 232,69 s DPH 15.04.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 16.04.2015
Zmluva DZ-3/15 Rozťahovací stôl 373,00 s DPH 13.04.2015 Ing. Z.Kurňavová INSPIRA, Svit 13.04.2015
Faktúra 135/15 Kúrenie 3 852,15 s DPH 13.04.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 16.04.2015
Faktúra 134/15 Vstupenky na kultúrne podujatie 310,00 s DPH 13.04.2015 Chemosvit, a.s., Svit 16.04.2015
Faktúra 133/15 Potraviny ŠJ 166,94 s DPH 13.04.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 16.04.2015
Faktúra 130/15 CD pre HV 58,50 s DPH 10.04.2015 Pavelčákovci s.r.o, Košice 10.04.2015
Faktúra 126/15 Potraviny ŠJ 234,01 s DPH 10.04.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 10.04.2015
Faktúra 132/15 Tr. knihy 62,18 s DPH 10.04.2015 CART PRINT, s.r.o., Nitra 10.04.2015
Faktúra 131/15 Potraviny ŠJ 234,18 s DPH 10.04.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 10.04.2015
Faktúra 128/15 Telefón 42,37 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.04.2015
Faktúra 129/15 Prírodné kamenivo 84,74 s DPH 09.04.2015 Štrkopiesky Batizovce s.r.o. 10.04.2015
Faktúra 127/15 Potraviny ŠJ 330,26 s DPH 09.04.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 10.04.2015
Faktúra 125/15 Voda 458,94 s DPH 08.04.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 10.04.2015
Faktúra 124/15 Potraviny ŠJ 748,61 s DPH 08.04.2015 AG FOODS SK,s.r.o., Pezinok 10.04.2015
Faktúra 122/15 Správa počítačov 240,00 s DPH 08.04.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 10.04.2015
Faktúra 123/15 Potraviny ŠJ 214,38 s DPH 08.04.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 10.04.2015
Objednávka Objednávky 3/2015 s DPH 02.04.2015 13.04.2015
Faktúra 119/15 Výroba nástenky 365,00 s DPH 01.04.2015 Rekonštrukta J.Hudáč, Svit 01.04.2015
Faktúra 120/15 Mobil 28,80 s DPH 01.04.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 01.04.2015
Faktúra 231/15 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 01.04.2015 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 03.07.2015
Faktúra 121/15 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 01.04.2015 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 01.04.2015
Faktúra 118/15 Potraviny ŠJ 274,34 s DPH 31.03.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 31.03.2015
Faktúra 117/15 Potraviny ŠJ 83,20 s DPH 31.03.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 31.03.2015
Faktúra 116/15 Činnosť BOZP 81,00 s DPH 30.03.2015 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 30.03.2015
Faktúra 115/15 Potraviny ŠJ 239,12 s DPH 30.03.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 30.03.2015
Faktúra 114/15 Potraviny ŠJ 161,28 s DPH 30.03.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.03.2015
Faktúra 113/15 Preprava štrku 30,00 s DPH 27.03.2015 TTT-Trucks & Trans Tatry,s.r.o 30.03.2015
Faktúra 112/15 Potraviny ŠJ 427,77 s DPH 26.03.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 30.03.2015
Faktúra 111/15 Potraviny ŠJ 286,13 s DPH 26.03.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 30.03.2015
Faktúra 110/15 Potraviny ŠJ 24,00 s DPH 26.03.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.03.2015
Faktúra 109/15 Potraviny ŠJ 102,00 s DPH 26.03.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.03.2015
Zmluva Z-336/15 Dodatok k zmluve s DPH 25.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 27.03.2015
Faktúra 107/15 Potraviny ŠJ 138,47 s DPH 25.03.2015 Lunys, s.r.o. Poprad 25.03.2015
Zmluva Z-335/15 Dodatok k zmluve s DPH 25.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 27.03.2015
Faktúra 108/15 Potraviny ŠJ 239,12 s DPH 25.03.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 25.03.2015
Faktúra 105/15 Čistiaci prostr. 67,15 s DPH 24.03.2015 Zummer Oto, Svit 24.03.2015
Faktúra 106/15 Voda 23,20 s DPH 24.03.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 24.03.2015
Faktúra 104/15 Potraviny ŠJ 238,51 s DPH 23.03.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 23.03.2015
Faktúra 103/15 Potraviny ŠJ 28,80 s DPH 20.03.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 23.03.2015
Faktúra 102/15 Potraviny ŠJ 255,59 s DPH 20.03.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 23.03.2015
Faktúra 101/15 Potraviny ŠJ 309,79 s DPH 19.03.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 23.03.2015
Faktúra 100/15 Potraviny ŠJ 394,31 s DPH 18.03.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 23.03.2015
Faktúra 99/15 Potraviny ŠJ 106,19 s DPH 17.03.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 17.03.2015
Faktúra 98/15 Potraviny ŠJ 424,46 s DPH 17.03.2015 J.Onduš, Prievidza 17.03.2015
Faktúra 97/15 Potraviny ŠJ 90,80 s DPH 17.03.2015 Mešár Marek, Sp.Belá 17.03.2015
Faktúra 96/15 Telefón 36,07 s DPH 17.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 17.03.2015
Faktúra 95/15 Výmena - PVC podlaha 648,50 s DPH 16.03.2015 Cvaniga Štefan 16.03.2015
Faktúra 93/15 Potraviny ŠJ 265,37 s DPH 13.03.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 13.03.2015
Faktúra 94/15 Generálka kotlov 243,00 s DPH 13.03.2015 Cvaniga Štefan 13.03.2015
Faktúra 92/15 Potraviny ŠJ 958,41 s DPH 12.03.2015 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 12.03.2015
Faktúra 91/15 Kúrenie 4 449,55 s DPH 11.03.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 11.03.2015
Faktúra 90/15 Knihy 46,97 s DPH 11.03.2015 INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre 11.03.2015
Faktúra 89/15 Telefón 42,37 s DPH 11.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.03.2015
Faktúra 88/15 Pokládka PVC 998,98 s DPH 11.03.2015 ECO-FLOORING, Svit 11.03.2015
Faktúra 87/15 Potraviny ŠJ 28,80 s DPH 11.03.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 11.03.2015
Faktúra 87/15 Potraviny ŠJ 28,80 s DPH 11.03.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 11.03.2015
Faktúra 86/15 Maliarske práce 313,90 s DPH 11.03.2015 Ján Majzel, Poprad 11.03.2015
Faktúra 85/15 Spevník Slávik 2015 5,00 s DPH 09.03.2015 ARES spol.s.r.o. Bratislava 09.03.2015
Faktúra 84/15 Potraviny ŠJ 257,70 s DPH 09.03.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 09.03.2015
Faktúra 83/15 Školské potreby HN 780,20 s DPH 06.03.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 06.03.2015
Faktúra 82/15 Kancelárske potreby 228,85 s DPH 06.03.2015 KP plus, s.r.o. Kežmarok 06.03.2015
Faktúra 81/15 Potraviny ŠJ 35,77 s DPH 06.03.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 06.03.2015
Faktúra 78/15 Potraviny ŠJ 280,29 s DPH 05.03.2015 Mešár. Sp.Belá 05.03.2015
Faktúra 77/15 Potraviny ŠJ 180,62 s DPH 05.03.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 05.03.2015
Faktúra 80/15 Archívne boxy 75,71 s DPH 05.03.2015 COMMERCE INVEST, s.r.o. 05.03.2015
Faktúra 79/15 Archívne práce 1 188,00 s DPH 05.03.2015 COMMERCE INVEST, s.r.o. 05.03.2015
Faktúra 76/15 Potraviny ŠJ 224,60 s DPH 04.03.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 04.03.2015
Zmluva NZ-13/15 Nájomná zmluva č. NZ-3/2015 8,00 s DPH 03.03.2015 Mládežnícky hokejbalový klub 03.03.2015
Zmluva Z-333/15 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 03.03.2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 04.03.2015
Faktúra 75/15 Šatňové lavice 6 ks 792,00 s DPH 03.03.2015 Rekonštrukta, Svit 03.03.2015
Faktúra 74/15 Potraviny ŠJ 14,40 s DPH 03.03.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 03.03.2015
Faktúra 73/15 Voda 371,82 s DPH 03.03.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 03.03.2015
Faktúra 72/15 Potraviny ŠJ 421,57 s DPH 02.03.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 02.03.2015
Faktúra 71/15 Telefón 28,82 s DPH 02.03.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 02.03.2015
Faktúra 70/15 Čist.potreby ZŠ 105,60 s DPH 02.03.2015 K.Dudinský, Sp. Teplica 02.03.2015
Zmluva NZ-12/15 Nájomná zmluva č. NZ -2/2015 170,00 s DPH 02.03.2015 E.Kazarová 02.03.2015
Zmluva NZ- 11/15 Nájomná zmluva č.NZ - 1/2015 140,00 s DPH 27.02.2015 V.Fábry 02.03.2015
Zmluva NZ- 9/15 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 46,48 s DPH 27.02.2015 V.Fábry 27.02.2015
Zmluva NZ-10/15 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 39,84 s DPH 27.02.2015 E.Kazarová 27.02.2015
Zmluva Z-334/15 Servisná zmluva s DPH 27.02.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 03.03.2015
Objednávka Objednávky 1-2/2015 s DPH 27.02.2015 04.03.2015
Faktúra 68/15 Potraviny ŠJ 121,06 s DPH 20.02.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 20.02.2015
Zmluva DZ-2/15 Darovacia zmluva 495,99 s DPH 20.02.2015 Stardrink, s.r.o., Poprad 20.02.2015
Faktúra 67/15 Potraviny ŠJ 89,86 s DPH 20.02.2015 Lunys, s.r.o. Poprad 20.02.2015
Faktúra 69/15 Potraviny ŠJ 88,67 s DPH 20.02.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 20.02.2015
Faktúra 65/15 Potraviny ŠJ 18,05 s DPH 19.02.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 19.02.2015
Faktúra 66/15 Potraviny ŠJ 171,36 s DPH 19.02.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 19.02.2015
Faktúra 62/15 Potraviny ŠJ 216,10 s DPH 18.02.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 18.02.2015
Faktúra 63/15 Potraviny ŠJ 173,12 s DPH 18.02.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 18.02.2015
Faktúra 64/15 Potraviny ŠJ 178,25 s DPH 18.02.2015 Mešár. Sp.Belá 18.02.2015
Faktúra 60/15 Telefón 38,76 s DPH 17.02.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 17.02.2015
Faktúra 59/15 TÚV, ÚK 5 166,17 s DPH 17.02.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 17.02.2015
Faktúra 58/15 Potraviny ŠJ 83,27 s DPH 17.02.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 17.02.2015
Faktúra 61/15 Deratizácia 160,00 s DPH 17.02.2015 J.Hriva DDD, Vyšné Hágy 17.02.2015
Faktúra 57/15 Potraviny ŠJ 81,04 s DPH 17.02.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 17.02.2015
Faktúra 55/15 Potraviny ŠJ 227,18 s DPH 13.02.2015 Ivan Jozef, Svit 13.02.2015
Faktúra 54/15 Potraviny ŠJ 300,48 s DPH 13.02.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 13.02.2015
Faktúra 56/15 Potraviny ŠJ 14,40 s DPH 13.02.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 13.02.2015
Faktúra 53/15 Potraviny ŠJ 357,51 s DPH 12.02.2015 Inmedia, Zvolen 12.02.2015
Faktúra 52/15 El.energia 3 511,00 s DPH 10.02.2015 Východoslovenská energetika a.s., Košice 10.02.2015
Faktúra 51/15 Čistiaci prostr. 193,13 s DPH 09.02.2015 Zummer Oto, Svit 09.02.2015
Faktúra 50/15 Telefón 42,53 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.02.2015
Faktúra 49/15 Switch 202,06 s DPH 06.02.2015 TatraCAD s.r.o. Poprad 06.02.2015
Faktúra 48/15 Potraviny ŠJ 138,40 s DPH 06.02.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 06.02.2015
Faktúra 47/15 Potraviny ŠJ 28,80 s DPH 06.02.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 06.02.2015
Zmluva Z-331/15 Zmluva o poskytnutí služieb 13,00 s DPH 05.02.2015 Mesto Svit 06.02.2015
Faktúra 46/15 Potraviny ŠJ 515,85 s DPH 05.02.2015 Inmedia, Zvolen 05.02.2015
Faktúra 45/15 Stravné lístky 313,44 s DPH 04.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 04.02.2015
Faktúra 44/15 Voda 456,00 s DPH 03.02.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 03.02.2015
Faktúra 43/15 Potraviny ŠJ 329,76 s DPH 02.02.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 02.02.2015
Zmluva Z-330/15 Kolektívna zmluva s DPH 30.01.2015 ZO OZ PŠaV 30.01.2015
Faktúra 42/15 Potraviny ŠJ 238,05 s DPH 30.01.2015 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.01.2015
Faktúra 38/15 Mobil 29,11 s DPH 29.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 29.01.2015
Zmluva 329/15 Zmluva o dielo s DPH 29.01.2015 COMMERCE INVEST, s.r.o. 29.01.2015
Faktúra 39/15 Potraviny ŠJ 537,61 s DPH 29.01.2015 Inmedia, Zvolen 29.01.2015
Faktúra 40/15 Potraviny ŠJ 142,86 s DPH 29.01.2015 Ivan Jozef, Svit 29.01.2015
Faktúra 41/15 Potraviny ŠJ 249,63 s DPH 29.01.2015 Inmedia, Zvolen 29.01.2015
Faktúra 37/15 Potraviny ŠJ 2,77 s DPH 28.01.2015 Lunys, s.r.o. Poprad 28.01.2015
Faktúra 36/15 Potraviny ŠJ 129,56 s DPH 28.01.2015 Lunys, s.r.o. Poprad 28.01.2015
Faktúra 34/15 Potraviny ŠJ 105,96 s DPH 28.01.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.01.2015
Faktúra 33/15 Potraviny ŠJ 14,40 s DPH 28.01.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 28.01.2015
Faktúra 32/15 Potraviny ŠJ 516,94 s DPH 28.01.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 28.01.2015
Faktúra 35/15 Potraviny ŠJ 2,40 s DPH 28.01.2015 Lunys, s.r.o. Poprad 28.01.2015
Faktúra 31/15 Potraviny ŠJ 57,60 s DPH 27.01.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 27.01.2015
Faktúra 30/15 Potraviny ŠJ 24,00 s DPH 26.01.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 26.01.2015
Faktúra 29/15 Potraviny ŠJ 433,72 s DPH 23.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 23.01.2015
Faktúra 28/15 Potraviny ŠJ 130,12 s DPH 23.01.2015 Ivan Jozef, Svit 23.01.2015
Faktúra 27/15 Potraviny ŠJ 694,92 s DPH 21.01.2015 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 21.01.2015
Faktúra 26/15 Všeobecný materiál 28,95 s DPH 20.01.2015 I.Sulovec, Teplička nad Váhom 20.01.2015
Faktúra 25/15 El.energia - vyúčtovanie -846,00 s DPH 20.01.2015 Východoslovenská energetika a.s., Košice 20.01.2015
Faktúra 24/15 Finančný spravodaj 2014 - dopl.. 59,20 s DPH 20.01.2015 Poradca podnikateľa, Žilina 20.01.2015
Faktúra 23/15 Potraviny ŠJ 289,91 s DPH 20.01.2015 Mešár. Sp.Belá 20.01.2015
Faktúra 21/15 Potraviny ŠJ 82,82 s DPH 19.01.2015 Inmedia, Zvolen 19.01.2015
Faktúra 22/15 Potraviny ŠJ 702,17 s DPH 19.01.2015 AG FOODS, Pezinok 19.01.2015
Faktúra 20/15 Potraviny ŠJ 109,85 s DPH 16.01.2015 Ivan Jozef, Svit 16.01.2015
Faktúra 19/15 Potraviny ŠJ 352,68 s DPH 16.01.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 16.01.2015
Faktúra 18/15 Potraviny ŠJ 319,93 s DPH 16.01.2015 METRO CashCarry SR s.r.o 16.01.2015
Faktúra 16/15 Tlačivá 103,00 s DPH 16.01.2015 ŠEVT a.s. B.Bystrica 16.01.2015
Faktúra 15/15 Mobil 36,17 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 16.01.2015
Faktúra 14/15 Telefón 42,37 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 16.01.2015
Faktúra 17/15 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 16.01.2015 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 16.01.2015
Faktúra 13/15 Potraviny ŠJ 24,00 s DPH 15.01.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 15.01.2015
Faktúra 12/15 Potraviny ŠJ 123,36 s DPH 15.01.2015 Tatranská mliekareň, Kežmarok 15.01.2015
Zmluva ŠJ-35/14 Kúpna zmluva s DPH 14.01.2015 FEGA FROST, s.r.o. 14.01.2014
Faktúra 10/15 Potraviny ŠJ 85,02 s DPH 13.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 13.01.2015
Faktúra 9/15 Potraviny ŠJ 240,95 s DPH 13.01.2015 Ivan Jozef, Svit 13.01.2015
Faktúra 8/15 Potraviny ŠJ 240,85 s DPH 13.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 13.01.2015
Faktúra 7/15 Potraviny ŠJ 123,84 s DPH 13.01.2015 J.Ondruš, Prievidza 13.01.2015
Faktúra 11/15 Potraviny ŠJ 154,45 s DPH 13.01.2015 Inmedia, Zvolen 13.01.2015
Zmluva DZ-1/15 Darovacia zmluva 200,00 s DPH 12.01.2015 Mgr. Jana Sukeľová 13.01.2015
VO: Súhrnná správa Zákazky nad 1000 € 10-12/2014 s DPH 12.01.2015 12.01.2015
Faktúra 6/15 TÚV, ÚK 3 314,13 s DPH 12.01.2015 Bytový podnik s.r.o., Svit 12.01.2015
Faktúra 5/15 Potraviny ŠJ 188,02 s DPH 09.01.2015 MASO TATRY, s.r.o., Svit 09.01.2015
Faktúra 4/15 Potraviny ŠJ 968,50 s DPH 09.01.2015 ATC-JR, s.r.o., Púchov 09.01.2015
Faktúra 3/15 Potraviny ŠJ 28,80 s DPH 08.01.2015 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 08.01.2015
Faktúra 2/15 Mobil 28,81 s DPH 05.01.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 05.01.2015
Faktúra 1/15 Voda 317,52 s DPH 05.01.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 05.01.2015
Objednávka Objednávky 10-12/2014 s DPH 31.12.2014 10.02.2015
Zmluva Z-332/15 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve s DPH 28.12.2014 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 05.02.2015
Faktúra 558/14 Všeobecný materiál 150,96 s DPH 22.12.2014 JM Svit 22.12.2014
Faktúra 556/14 Dosky na krájanie ŠJ 60,08 s DPH 19.12.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 19.12.2014
Faktúra 557/14 Kúrenie 1 701.94 s DPH 19.12.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 19.12.2014
Faktúra 555/14 Tonery 509,36 s DPH 18.12.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 18.12.2014
Faktúra 554/14 Potraviny ŠJ 292,85 s DPH 18.12.2014 Ivan Jozef, Svit 18.12.2014
Faktúra 552/14 Potraviny ŠJ 390,22 s DPH 18.12.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 18.12.2014
Faktúra 553/14 Potraviny ŠJ 118,53 s DPH 18.12.2014 MILK-AGRO s.r.o., Svit 18.12.2014
Faktúra 546/14 Potraviny ŠJ 9,60 s DPH 17.12.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 17.12.2014
Faktúra 551/14 Cerber - softver 980,00 s DPH 17.12.2014 SOMI Consulting s.r.p., Banská Bystrica 17.12.2014
Faktúra 547/14 Potraviny ŠJ 40,61 s DPH 17.12.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 17.12.2014
Faktúra 548/14 Potraviny ŠJ 261,02 s DPH 17.12.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 17.12.2014
Faktúra 549/14 Potraviny ŠJ 42,20 s DPH 17.12.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 17.12.2014
Faktúra 550/14 Voda 85,02 s DPH 17.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 17.12.2014
Faktúra 545/14 Knihy (projekt) 70,65 s DPH 16.12.2014 Mgr. A.Kesselová, Sp.Teolica 16.12.2014
Faktúra 544/14 Potraviny ŠJ 390,22 s DPH 15.12.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 15.12.2014
Faktúra 543/14 Potraviny ŠJ 215,29 s DPH 15.12.2014 Inmedia, Zvolen 15.12.2014
Faktúra 542/14 Mobil 51,82 s DPH 15.12.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.12.2014
Zmluva 327/14 Zmluva o výpôžičke 2 496,00 s DPH 15.12.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 15.12.2014
Zmluva 326/14 Zmluva o výpôžičke 2 496.00 s DPH 15.12.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 15.12.2014
Faktúra 541/14 Jazykový sotvér pre žiakov a učiteľa 5 550,00 s DPH 12.12.2014 MB TECH BB B.Bystrica 12.12.2014
Faktúra 540/14 Interierové vybavenie 863,52 s DPH 12.12.2014 MY DVA Slovakia, Bratislava 12.12.2014
Faktúra 539/14 Šatňové lavice 1 276,08 s DPH 12.12.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 12.12.2014
Faktúra 538/14 Potraviny ŠJ 255,48 s DPH 12.12.2014 Ivan Jozef, Svit 12.12.2014
Faktúra 530/14 Šatňové lavice 6 ks 792,00 s DPH 11.12.2014 Rekonštrukta, Svit 11.12.2014
Faktúra 529/14 Skrine 1 812,00 s DPH 11.12.2014 J.Šoltys Mengusovce 11.12.2014
Faktúra 531/14 Obklady stien 1 306,00 s DPH 11.12.2014 J.Zgodava, Batizovce 11.12.2014
Faktúra 532/14 Uzamykateľné skrinky 1 720,00 s DPH 11.12.2014 J.Zgodava, Batizovce 11.12.2014
Faktúra 533/14 Činnosť BOZP 108,00 s DPH 11.12.2014 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 11.12.2014
Faktúra 534/14 Oprava podláh 761,40 s DPH 11.12.2014 J.Jakubčák, Poprad 11.12.2014
Faktúra 535/14 Brúsenie podláh 950,51 s DPH 11.12.2014 J.Jakubčák, Poprad 11.12.2014
Faktúra 536/14 Pracovný stôl ŠJ 898,80 s DPH 11.12.2014 P.Sopko, Kežmarok 11.12.2014
Faktúra 537/14 Potraviny ŠJ 90,64 s DPH 11.12.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 11.12.2014
Faktúra 520/14 Inzercia výberového konania 70,25 s DPH 10.12.2014 Mesto Svit 10.12.2014
Faktúra 522/14 Kúrenie 4 198,30 s DPH 10.12.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 10.12.2014
Faktúra 524/14 Chladnička 599,99 s DPH 10.12.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 10.12.2014
Faktúra 525/14 Potraviny ŠJ 96,93 s DPH 10.12.2014 Inmedia, Zvolen 10.12.2014
Faktúra 526/14 Potraviny ŠJ 223,79 s DPH 10.12.2014 ATC-JR, s.r.o., Púchov 10.12.2014
Faktúra 527/14 Potraviny ŠJ 599,99 s DPH 10.12.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 10.12.2014
Faktúra 528/14 Florbalové hokejky 155,48 s DPH 10.12.2014 Necy, s.r.o. Slavičín 10.12.2014
Faktúra 523/14 Telefón 38,08 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.12.2014
Faktúra 517/14 Maľovanie kuchynky 1 008,30 s DPH 08.12.2014 Ján Majzel, Poprad 08.12.2014
Faktúra 516/14 Maliarske práce 920,90 s DPH 08.12.2014 Ján Majzel, Poprad 08.12.2014
Faktúra 515/14 Voda 383,30 s DPH 08.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.12.2014
Faktúra 518/14 Potraviny ŠJ 268,80 s DPH 08.12.2014 J.Ondruš, Prievidza 08.12.2014
Faktúra 514/14 Pracovný stôl 492,00 s DPH 08.12.2014 P.Sopko, Kežmarok 08.12.2014
Faktúra 519/14 Všeobecný materiál 119,90 s DPH 08.12.2014 MajTech, Ing.Majzel, Poprad 08.12.2014
Faktúra 513/14 Potraviny ŠJ 28,80 s DPH 05.12.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 05.12.2014
Faktúra 512/14 Potraviny ŠJ 211,78 s DPH 05.12.2014 Ivan Jozef, Svit 05.12.2014
Faktúra 511/14 Potraviny ŠJ 184,27 s DPH 04.12.2014 Inmedia, Zvolen 04.12.2014
Faktúra 510/14 Potraviny ŠJ 185,21 s DPH 03.12.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 03.12.2014
Faktúra 507/14 Potraviny ŠJ 257,68 s DPH 02.12.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 02.12.2014
Faktúra 509/14 Údržbárske potreby 169,90 s DPH 02.12.2014 Náradie SHOP, Terchová 02.12.2014
Faktúra 508/14 Počítače 2 421,00 s DPH 02.12.2014 MB TECH BB B.Bystrica 02.12.2014
Faktúra 504/14 Potraviny ŠJ 225,94 s DPH 01.12.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 01.12.2014
Faktúra 505/14 Mobil 27,95 s DPH 01.12.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 01.12.2014
Faktúra 506/14 DVD 104,00 s DPH 01.12.2014 Iva Picková, Brno 01.12.2014
Zmluva 324/14 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.12.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 02.12.2014
Zmluva 325/14 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.12.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 02.12.2014
Faktúra 497/14 Nábytok 843,60 s DPH 01.12.2014 TONYO - nábytok, Lukáčik, Svit 01.12.2014
Faktúra 498/14 Nábytok 835,20 s DPH 01.12.2014 TONYO - nábytok, Lukáčik, Svit 01.12.2014
Faktúra 499/14 Výpočtová technika 715,00 s DPH 01.12.2014 MajTech, Ing.Majzel, Poprad 01.12.2014
Faktúra 501/14 Mapy 275,00 s DPH 01.12.2014 MAPA Slovakia Trade, s.r.o., Nitra 01.12.2014
Faktúra 502/14 Skrinky 990,00 s DPH 01.12.2014 ECO-FLOORING, Svit 01.12.2014
Faktúra 503/14 Potraviny ŠJ 23,90 s DPH 01.12.2014 Inmedia, Zvolen 01.12.2014
Faktúra 500/14 Metodické príručky 72,00 s DPH 01.12.2014 Školmedia spol.s.r.o. Žilina 01.12.2014
Faktúra 493/14 Potraviny ŠJ 169,17 s DPH 28.11.2014 MILK-AGRO s.r.o., Svit 28.11.2014
Faktúra 495/14 Potraviny ŠJ 54,00 s DPH 28.11.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 28.11.2014
Faktúra 496/14 Potraviny ŠJ 112,06 s DPH 28.11.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 28.11.2014
Faktúra 494/14 Potraviny ŠJ 128,64 s DPH 28.11.2014 Ivan Jozef, Svit 28.11.2014
Faktúra 492/14 Potraviny ŠJ 131,44 s DPH 28.11.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 28.11.2014
Faktúra 490/14 Potraviny ŠJ 91,79 s DPH 27.11.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 27.11.2014
Faktúra 491/14 Potraviny ŠJ 279,42 s DPH 27.11.2014 Inmedia, Zvolen 27.11.2014
Faktúra 489/14 Drenáž a odvodnenie 2 087,57 s DPH 27.11.2014 Chemostav, Poprad 27.11.2014
Faktúra 488/14 Dodávka a montáž podklad.vrstiev dráhy 2 137,00 s DPH 27.11.2014 Chemostav, Poprad 27.11.2014
Faktúra 487/14 Kamerový systém 726,14 s DPH 27.11.2014 DIDA, s.r.o. Nitra 27.11.2014
Faktúra 486/14 Údržbárske potreby 210,00 s DPH 26.11.2014 VILBO s.r.o. Vrbové 26.11.2014
Faktúra 485/14 Potraviny ŠJ 50,10 s DPH 26.11.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 26.11.2014
Faktúra 484/14 Potraviny ŠJ 199,68 s DPH 26.11.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 26.11.2014
Zmluva 323/14 Zmluva poskytovaní verejných služieb s DPH 26.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 26.11.2014
Faktúra 483/14 Potraviny ŠJ 300,14 s DPH 26.11.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 26.11.2014
Faktúra 481/14 Marmoleum 934,37 s DPH 25.11.2014 Nečas Vladimír 25.11.2014
Faktúra 482/14 Podlaha-kuchynka 995,08 s DPH 25.11.2014 Nečas Vladimír 25.11.2014
Faktúra 479/14 Licencie pre výuku (projekt) 129,95 s DPH 25.11.2014 SILCOM Multimedia Sk, s.r.o. Žilina 25.11.2014
Faktúra 478/14 Licencie pre výuku 389,85 s DPH 25.11.2014 SILCOM Multimedia Sk, s.r.o. Žilina 25.11.2014
Faktúra 477/14 Úprava povrchu bež.dráhy 4 584,60 s DPH 25.11.2014 Športové stavby, s.r.o. Trenčín 25.11.2014
Faktúra 476/14 Potraviny ŠJ 77,98 s DPH 25.11.2014 VŠÚZ a.s., V.Lomnica 25.11.2014
Faktúra 475/14 Potraviny ŠJ 33,24 s DPH 25.11.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 25.11.2014
Faktúra 474/14 Potraviny ŠJ 106,81 s DPH 25.11.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 25.11.2014
Faktúra 473/14 Potraviny ŠJ 130,85 s DPH 25.11.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 25.11.2014
Faktúra 480/14 Potraviny ŠJ 33,37 s DPH 25.11.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 25.11.2014
Zmluva 322/14 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 25.11.2014
Faktúra 472/14 Paravany 2 ks 270,00 s DPH 24.11.2014 Stolárstvo Šavel, Sp. Štiavnik 24.11.2014
Faktúra 471/14 Regále na VV 672,24 s DPH 24.11.2014 MY DVA Slovakia, Bratislava 24.11.2014
Faktúra 470/14 Učebné pomôcky na chémiu 1 104,20 s DPH 21.11.2014 UP spol.s.r.o., B.Bystrica 21.11.2014
Faktúra 469/14 Všeobecný materiál 199,38 s DPH 21.11.2014 JM Svit 21.11.2014
Faktúra 467/14 Potraviny ŠJ 21,04 s DPH 21.11.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 21.11.2014
Faktúra 468/14 Potraviny ŠJ 201,92 s DPH 21.11.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 21.11.2014
Faktúra 466/14 Práce a mzdy 2015 53,21 s DPH 20.11.2014 Poradca podnikateľa, Žilina 20.11.2014
Faktúra 465/14 Potraviny ŠJ 139,20 s DPH 20.11.2014 Inmedia, Zvolen 20.11.2014
Faktúra 464/14 Mapa 69,90 s DPH 19.11.2014 Publicom, s.r.o., Prievidza 19.11.2014
Faktúra 460/14 Pracovné odevy ŠJ 237,10 s DPH 19.11.2014 K.Dudinský, Sp. Teplica 19.11.2014
Faktúra 463/14 Kuchynská linka A,B 3 207,00 s DPH 19.11.2014 Korba J., Harichovce 19.11.2014
Faktúra 459/14 Potraviny ŠJ 111,80 s DPH 19.11.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 19.11.2014
Faktúra 458/14 Potraviny ŠJ 248,09 s DPH 19.11.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 19.11.2014
Faktúra 461/14 Mobil 36,35 s DPH 19.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19.11.2014
Faktúra 462/14 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 19.11.2014 Komensky s.r.o., Košice 19.11.2014
Zmluva 321/14 Zmluva o poskytovaní služieb 980,00 s DPH 18.11.2014 SOMI Consulting s.r.p., Banská Bystrica 25.11.2014
Faktúra 456/14 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 14.11.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 14.11.2014
Faktúra 457/14 Telekomunikačná technika 2 810,00 s DPH 14.11.2014 Daffer, s.r.o., Prievidza 14.11.2014
Faktúra 454/14 Potraviny ŠJ 261,41 s DPH 13.11.2014 MarcoDia, Ing. Jaršinský, Prešov 13.11.2014
Zmluva 320/14 Zmluva o dielo 4 584,60 s DPH 13.11.2014 Športové stavby, s.r.o. Trenčín 25.11.2014
Faktúra 455/14 Potraviny ŠJ 53,82 s DPH 13.11.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 13.11.2014
Faktúra 453/14 Telefón 54,76 s DPH 12.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 12.11.2014
Faktúra 452/14 TÚV, ÚK 3 500.60 s DPH 12.11.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 12.11.2014
Faktúra 451/14 Potraviny ŠJ 183,22 s DPH 12.11.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 12.11.2014
Faktúra 450/14 CD prehrávač 157,57 s DPH 12.11.2014 Domoss technika, Piešťany 12.11.2014
Faktúra 449/14 Materiál na lavičky 271,10 s DPH 11.11.2014 M.Lemon - CLIENT CAR, Tvrdošín 11.11.2014
Faktúra 446/14 Potraviny ŠJ 587,14 s DPH 10.11.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 10.11.2014
Zmluva 318/14 Zmluva o poskytnutí služieb 13,00 s DPH 10.11.2014 Mesto Svit 11.11.2014
Faktúra 447/14 Potraviny ŠJ 116,17 s DPH 10.11.2014 Ivan Jozef, Svit 10.11.2014
Zmluva 319/14 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu s DPH 10.11.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania 19.11.2014
Faktúra 445/14 Pomôcky pre Tv 1 432,55 s DPH 10.11.2014 GLOBAL SPORT Čupa , s.r.o. Frýdek nad Ostravicí 10.11.2014
Faktúra 448/14 Potraviny ŠJ 152,06 s DPH 10.11.2014 ATC-JR, s.r.o., Púchov 10.11.2014
Faktúra 444/14 Potraviny ŠJ 471,54 s DPH 07.11.2014 ATC-JR, s.r.o., Púchov 07.11.2014
Faktúra 443/14 Potraviny ŠJ 582,64 s DPH 07.11.2014 ATC-JR, s.r.o., Púchov 07.11.2014
Faktúra 442/14 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 07.11.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 07.11.2014
Faktúra 441/14 Potraviny ŠJ 402,40 s DPH 06.11.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 06.11.2014
Faktúra 440/14 El.energia 3 824.00 s DPH 05.11.2014 Východoslovenská energetika a.s., Košice 05.11.2014
Zmluva DZ-9/14 Darovacia zmluva 80,00 s DPH 05.11.2014 J.Timárová, Poprad 05.11.2014
Faktúra 439/14 Stoličky 834,77 s DPH 05.11.2014 Ing. Kurňavová, InSpira, Svit 05.11.2014
Faktúra 437/14 Služby počítačovej siete 795,00 s DPH 04.11.2014 SOMI Applications s.r.o., B.Bystrica 04.11.2014
Zmluva DZ-8/14 Darovacia zmluva 50,00 s DPH 04.11.2014 R.Kostyšák, Svit 05.11.2014
Faktúra 436/14 Voda 483,95 s DPH 04.11.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 04.11.2014
Zmluva DZ-7/14 Darovacia zmluva 150,00 s DPH 04.11.2014 R.Kostyšák, Svit 05.11.2014
Faktúra 438/14 Verejná správa 76,00 s DPH 04.11.2014 Poradca podnikateľa, Žilina 04.11.2014
Zmluva DZ-6/14 Darovacia zmluva 100,00 s DPH 03.11.2014 Filičko J., Hozelec 04.11.2014
Zmluva DZ-5/14 Darovacia zmluva 50,00 s DPH 03.11.2014 Hanzeľ P. 04.11.2014
Faktúra 434/14 Server HP ML 310 738,00 s DPH 03.11.2014 SOMI systems a.s., B.Bystrica 03.11.2014
Faktúra 432/14 Potraviny ŠJ 242,01 s DPH 03.11.2014 AG FOODS, Pezinok 03.11.2014
Faktúra 431/14 Telefón 27,97 s DPH 03.11.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 03.11.2014
Faktúra 435/14 Potraviny ŠJ 77,98 s DPH 03.11.2014 VŠÚZ a.s., V.Lomnica 03.11.2014
Faktúra 433/14 Uč.pomôcka 209,80 s DPH 03.11.2014 Ing. Kupka, Praha 03.11.2014
Faktúra 430/14 Potraviny ŠJ 48,00 s DPH 30.10.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.10.2014
Faktúra 427/14 Potraviny ŠJ 81,39 s DPH 29.10.2014 MILK-AGRO s.r.o., Svit 29.10.2014
Faktúra 428/14 Potraviny ŠJ 46,80 s DPH 29.10.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 29.10.2014
Faktúra 429/14 Potraviny ŠJ 24,59 s DPH 29.10.2014 Ivan Jozef, Svit 29.10.2014
Faktúra 426/14 LCD 19 61,43 s DPH 28.10.2014 VT DATA s.r.o. Piešťany 28.10.2014
Faktúra 423/14 Potraviny ŠJ 137,39 s DPH 28.10.2014 Inmedia, Zvolen 28.10.2014
Faktúra 424/14 Potraviny ŠJ 112,81 s DPH 28.10.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 28.10.2014
Faktúra 425/14 Potraviny ŠJ 126,29 s DPH 28.10.2014 Inmedia, Zvolen 28.10.2014
Objednávka Objednávky 1-10/2014 s DPH 28.10.2014 28.10.2014
Faktúra 421/14 Potraviny ŠJ 224,58 s DPH 27.10.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 27.10.2014
Faktúra 420/14 Potraviny ŠJ 289,60 s DPH 27.10.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 27.10.2014
Faktúra 422/14 Potraviny ŠJ 469,18 s DPH 27.10.2014 Inmedia, Zvolen 27.10.2014
Zmluva 328/14 Poistná zmluva s DPH 27.10.2014 Komunálna poisťovňa a.s. 18.12.2014
Faktúra 418/14 Potraviny ŠJ 87,98 s DPH 24.10.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 24.10.2014
Faktúra 419/14 Potraviny ŠJ 19,79 s DPH 24.10.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 24.10.2014
Faktúra 417/14 Potraviny ŠJ 207,76 s DPH 24.10.2014 Ivan Jozef, Svit 24.10.2014
Faktúra 416/14 PC Lenovo 312,72 s DPH 23.10.2014 WebComs s.r.o. V.lipník 23.10.2014
Faktúra 415/14 Potraviny ŠJ 18,90 s DPH 23.10.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 23.10.2014
Faktúra 414/14 Potraviny ŠJ 129,60 s DPH 22.10.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 22.10.2014
Faktúra 413/14 Potraviny ŠJ 63,72 s DPH 22.10.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 22.10.2014
Faktúra 412/14 DLP projektor 380,34 s DPH 22.10.2014 ALZA cz. a.s. Praha 22.10.2014
Faktúra 411/14 Potraviny ŠJ 152,58 s DPH 22.10.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 22.10.2014
Faktúra 410/14 Potraviny ŠJ 77,98 s DPH 22.10.2014 VŠÚZ a.s., V.Lomnica 22.10.2014
Faktúra 409/14 Tonery 732,65 s DPH 21.10.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 21.10.2014
Faktúra 405/14 Potraviny ŠJ 181,26 s DPH 20.10.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 20.10.2014
Faktúra 406/14 Potraviny ŠJ 17,45 s DPH 20.10.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 20.10.2014
Faktúra 407/14 Potraviny ŠJ 139,20 s DPH 20.10.2014 Inmedia, Zvolen 20.10.2014
Faktúra 408/14 Potraviny ŠJ 485,62 s DPH 20.10.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 20.10.2014
Faktúra 404/14 Skrinka 132,00 s DPH 17.10.2014 J.Šoltys Mengusovce 17.10.2014
Faktúra 403/14 Prac.plášte 252,56 s DPH 16.10.2014 K.Dudinský, Sp. Teplica 16.10.2014
Faktúra 402/14 Potraviny ŠJ 59,29 s DPH 16.10.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 16.10.2014
Faktúra 401/14 Potraviny ŠJ 159,55 s DPH 16.10.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 16.10.2014
Faktúra 400/14 Epson lampa 173,00 s DPH 16.10.2014 Q COMP s.r.o. Košice 01.01.1970
Faktúra 399/14 Revízia hasiacich prístrojov 284,10 s DPH 16.10.2014 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 16.10.2014
Faktúra 398/14 Potraviny ŠJ 268,79 s DPH 16.10.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 16.10.2014
Zmluva NZ 7/14 Dodatok č.4 s DPH 16.10.2014 Umelecký klub Fantázia o.z., Svit 17.10.2014
Zmluva NZ 8/14 Dodatok č.5 s DPH 16.10.2014 Súkromná základná umelecká škola Fantázia, Svit 17.10.2014
Faktúra 397/14 Telefón 35,98 s DPH 15.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 15.10.2014
Faktúra 396/14 Potraviny ŠJ 241,63 s DPH 15.10.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 15.10.2014
Faktúra 395/14 Potraviny ŠJ 13,50 s DPH 14.10.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 14.10.2014
Faktúra 394/14 Doprava žiakov 300,00 s DPH 13.10.2014 Ján Kovalčik Šuňava 13.10.2014
Zmluva NZ 5/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov 199,20 s DPH 13.10.2014 V.Fábry 14.10.2014
Zmluva NZ 6/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov 212,48 s DPH 13.10.2014 E.Kazarová 14.10.2014
Faktúra 392/14 Program 84,00 s DPH 10.10.2014 Cratex International Bratislava 10.10.2014
Faktúra 393/14 TÚV, ÚK 1 657,17 s DPH 10.10.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 10.10.2014
Faktúra 390/14 Potraviny ŠJ 13,50 s DPH 10.10.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 10.10.2014
VO: Súhrnná správa Zákazky nad 1000 € 1-9/2014 s DPH 10.10.2014 28.10.2014
Faktúra 391/14 Potraviny ŠJ 82,60 s DPH 10.10.2014 Ivan Jozef, Svit 10.10.2014
Faktúra 389/14 Potraviny ŠJ 51,98 s DPH 09.10.2014 VŠÚZ a.s., V.Lomnica 09.10.2014
Faktúra 388/14 Potraviny ŠJ 236,43 s DPH 09.10.2014 Inmedia, Zvolen 09.10.2014
Faktúra 387/14 Telefón 45,78 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.10.2014
Zmluva 317/14 Dohoda o spolupráci s DPH 08.10.2014 Okresný úrad Prešov 15.10.2014
Zmluva ŠJ-34/14 Rámcová dohoda o kreditných predajoch s DPH 07.10.2014 METRO CashCarry SR s.r.o 13.10.2014
Faktúra 385/14 Potraviny ŠJ 231,24 s DPH 06.10.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 06.10.2014
Faktúra 386/14 Školské potreby HN 796,80 s DPH 06.10.2014 KP plus, s.r.o. Kežmarok 06.10.2014
Faktúra 384/14 Potraviny ŠJ 201,79 s DPH 06.10.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 06.10.2014
Faktúra 381/14 Stropný držiak, kábel 67,89 s DPH 03.10.2014 SuperShop.sk P. Bacigal, Nitra 06.10.2014
Faktúra 380/14 Potraviny ŠJ 27,00 s DPH 03.10.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 06.10.2014
Faktúra 382/14 Uč.pomôcka 18,00 s DPH 03.10.2014 Školmédia, spol.s.r.o., Žilina 06.10.2014
Faktúra 383/14 Potraviny ŠJ 72,00 s DPH 03.10.2014 ATC-JR, s.r.o., Púchov 06.10.2014
Faktúra 378/14 Voda 446,10 s DPH 02.10.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 06.10.2014
Faktúra 377/14 Voda 48,95 s DPH 02.10.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 06.10.2014
Faktúra 376/14 Potraviny ŠJ 77,98 s DPH 02.10.2014 VŠÚZ a.s., V.Lomnica 06.10.2014
Faktúra 379/14 Dataprojektor, tabuľa, notebook (projekt) 2 894,40 s DPH 02.10.2014 MIVASOFT spol.s.r.o., Šaľa 06.10.2014
Faktúra 372/14 Stravné lístky 158,94 s DPH 01.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 06.10.2014
Faktúra 375/14 Potraviny ŠJ 267,38 s DPH 01.10.2014 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 06.10.2014
Faktúra 374/14 Mobil 17,42 s DPH 01.10.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 06.10.2014
Faktúra 373/14 Systemová podpora URBIS 41,75 s DPH 01.10.2014 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 06.10.2014
Faktúra 370/14 Potraviny ŠJ 41,84 s DPH 30.09.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 30.09.2014
Faktúra 368/14 Potraviny ŠJ 138,21 s DPH 30.09.2014 MILK-AGRO s.r.o., Svit 30.09.2014
Faktúra 369/14 Potraviny ŠJ 134,14 s DPH 30.09.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 30.09.2014
Faktúra 371/14 Potraviny ŠJ 13,44 s DPH 30.09.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 30.09.2014
Faktúra 367/14 Potraviny ŠJ 211,35 s DPH 29.09.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.09.2014
Faktúra 365/14 Potraviny ŠJ 170,35 s DPH 29.09.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.09.2014
Faktúra 366/14 Potraviny ŠJ 17,16 s DPH 29.09.2014 MASO TATRY, s.r.o., Svit 30.09.2014
Faktúra 360/14 Potraviny ŠJ 21,60 s DPH 26.09.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 30.09.2014
Faktúra 363/14 Potraviny ŠJ 171,11 s DPH 26.09.2014 J.Ivan, s.r.o., Svit 30.09.2014
Faktúra 364/14 Potraviny ŠJ 167,21 s DPH 26.09.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom 30.09.2014
Faktúra 361/14 Potraviny ŠJ 435,17 s DPH 26.09.2014 ATC-JR, s.r.o., Púchov 28.09.2014
Faktúra 362/14 Potraviny ŠJ 145,14 s DPH 26.09.2014 Lunys, s.r.o. Poprad 30.09.2014
Faktúra 358/14 Potraviny ŠJ 442,54 s DPH 25.09.2014 Inmedia, Zvolen 30.09.2014
Faktúra 359/14 Potraviny ŠJ 46,39 s DPH 25.09.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 30.09.2014
Zmluva NZ-4/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov- prenájom telocvične 219,12 s DPH 25.09.2014 Buchová Jana, Svit 25.09.2014
Faktúra 356/14 Potraviny ŠJ 209,67 s DPH 25.09.2014 Inmedia, Zvolen 25.09.2014
Faktúra 357/14 Potraviny ŠJ 919,69 s DPH 25.09.2014 Inmedia, Zvolen 25.09.2014
Faktúra 355/14 Potraviny ŠJ 125,71 s DPH 25.09.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 25.09.2014
Faktúra 354/14 Potraviny ŠJ 159,82 s DPH 25.09.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 25.09.2014
Faktúra 353/14 Potraviny ŠJ 77,98 s DPH 24.09.2014 VŠÚZ, V.Lomnica 30.09.2014
Faktúra 352/14 Potraviny ŠJ 88,52 s DPH 24.09.2014 BIDVEST, Nové Mesto Nad Váhom 30.09.2014
Faktúra 351/14 Potraviny ŠJ 235,90 s DPH 24.09.2014 Dončák, a.s. V.Slavkov 30.09.2014
Zmluva SJ-33/14 Kúpna zmluva s DPH 22.09.2014 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 01.10.2014
Zmluva DZ-4/14 Darovacia zmluva č.477/2014/N-V 300,00 s DPH 22.09.2014 Nadácia Chemosvit, Svit 22.09.2014
Faktúra 349/14 Potraviny ŠJ 167,84 s DPH 22.09.2014 MASO TATRY, Svit 22.09.2014
Faktúra 348/14 Potraviny ŠJ 146,45 s DPH 22.09.2014 BIDVEST, Nové Mesto Nad Váhom 22.09.2014
Faktúra 350/14 Potraviny ŠJ 166,98 s DPH 22.09.2014 J.Ivan, Svit 22.09.2014
Faktúra 344/14 Učebná pomôcka 209,61 s DPH 18.09.2014 INFOA, s.r.o. Skalica 22.09.2014
Faktúra 345/14 Aktualizácia programu ŠJ 39,24 s DPH 18.09.2014 SOFT-GL, s.r.o., Košice 22.09.2014
Faktúra 346/14 Mobil 35,98 s DPH 18.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 22.09.2014
Zmluva 314/14 Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 18.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 18.09.2014
Faktúra 343/14 Potraviny ŠJ 343,65 s DPH 18.09.2014 Inmedia, Zvolen 18.09.2014
Faktúra 347/14 Potraviny ŠJ 51,98 s DPH 18.09.2014 VŠÚZ, V.Lomnica 18.09.2014
Faktúra 341/14 Potraviny ŠJ 98,64 s DPH 18.09.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.09.2014
Faktúra 342/14 Potraviny ŠJ 24,84 s DPH 18.09.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 18.09.2014
Faktúra 339/14 Potraviny ŠJ 950,75 s DPH 17.09.2014 AG FOODS, Pezinok 22.09.2014
Faktúra 340/14 Komplet 2015 284,00 s DPH 17.09.2014 ASC Agenda, Bratislava 22.09.2014
Faktúra 337/14 Maliarske práce 1 100,00 s DPH 12.09.2014 Exlusive Desing,Poprad 12.09.2014
Faktúra 338/14 Nástenky+montáž 266,30 s DPH 12.09.2014 ECO-FLOORING, Svit 12.09.2014
Faktúra 334/14 Nalepenie PVC 131,79 s DPH 11.09.2014 YNEMALS, s.r.o. Poprad 11.09.2014
Faktúra 335/14 Potraviny ŠJ 243,47 s DPH 11.09.2014 Inmedia, Zvolen 11.09.2014
Zmluva 315/14 Poistná zmluva č.1112058 245,00 s DPH 11.09.2014 Union poisťovňa, a.s. Bratislava 25.09.2014
Zmluva 316/14 Poistná zmluva č.1112057 459,00 s DPH 11.09.2014 Union poisťovňa, a.s. Bratislava 25.09.2014
Faktúra 336/14 TÚV, ÚK 1 284,92 s DPH 11.09.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 11.09.2014
Faktúra 333/14 Telefón 44,51 s DPH 09.09.2014 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 09.09.2014
Faktúra 332/14 Potraviny ŠJ 458,08 s DPH 09.09.2014 Dončák, a.s. V.Slavkov 09.09.2014
Faktúra 331/14 PVC guma 779,70 s DPH 05.09.2014 M.Barger, Gerlachov 09.09.2014
Faktúra 330/14 Stravné lístky 1 338,54 s DPH 05.09.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 09.09.2014
Faktúra 329/14 Potraviny ŠJ 226,46 s DPH 05.09.2014 J.Ivan, Svit 05.09.2014
Faktúra 328/14 Potraviny ŠJ 93,60 s DPH 04.09.2014 VŠÚZ, V.Lomnica 04.09.2014
Faktúra 327/14 Web stránka 8,39 s DPH 03.09.2014 WebHouse, s.r.o. Trnava 03.09.2014
Faktúra 326/14 Výroba vitrín 951,00 s DPH 03.09.2014 Rekonštrukta, Svit 03.09.2014
Faktúra 325/14 ÚZZ 2015 - predpl. 59,20 s DPH 03.09.2014 Poradca s.r.o, Žilina 03.09.2014
Faktúra 317/14 Potraviny ŠJ 167,93 s DPH 02.09.2014 MarcoDia, Ing. Jaršinský, Prešov 02.09.2014
Faktúra 318/14 Potraviny ŠJ 747,97 s DPH 02.09.2014 Inmedia, Zvolen 02.09.2014
Faktúra 319/14 Potraviny ŠJ 1 133,96 s DPH 02.09.2014 Inmedia, Zvolen 02.09.2014
Faktúra 320/14 Potraviny ŠJ 211,70 s DPH 02.09.2014 Inmedia, Zvolen 02.09.2014
Faktúra 321/14 Tonery 225,47 s DPH 02.09.2014 KP PLUS, Kežmarok 02.09.2014
Faktúra 323/14 Poradca 2015 - dopl. 29,40 s DPH 02.09.2014 Poradca podnikateľa, Žilina 02.09.2014
Faktúra 322/14 Voda 447,71 s DPH 02.09.2014 PVPS Poprad 02.09.2014
Faktúra 324/14 Mobil 15,46 s DPH 02.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 02.09.2014
Faktúra 316/14 Čistiaci prostr. 50,40 s DPH 28.08.2014 ISIS Kežmarok 28.08.2014
Faktúra 315/14 Deratizácia 165,00 s DPH 22.08.2014 J.Hriva DDD, Vyšné Hágy 22.08.2014
Faktúra 310/14 Výmena potrubia 146,76 s DPH 22.08.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 22.08.2014
Faktúra 313/14 Finančný spravodaj 2015 - predpl. 19,98 s DPH 21.08.2014 Poradca podnikateľa, Žilina 21.08.2014
Faktúra 309/14 TÚV, ÚK 1 288,23 s DPH 21.08.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 21.08.2014
Faktúra 308/14 Lavičky 1 200,00 s DPH 21.08.2014 ECO-FLOORING, Svit 21.08.2014
Faktúra 312/14 Koberec 300,58 s DPH 21.08.2014 Interiér Invest, Košice 21.08.2014
Faktúra 311/14 Mobil 36,37 s DPH 21.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 21.08.2014
Faktúra 314/14 Poradca 2015 29,40 s DPH 21.08.2014 Poradca s.r.o, Žilina 21.08.2014
Faktúra 306/14 Voda 213,04 s DPH 08.08.2014 PVPS Poprad 08.08.2014
Faktúra 307/14 Telefón 43,97 s DPH 08.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2014
Faktúra 304/14 El.energia 3 824,00 s DPH 05.08.2014 Východoslovenská energetika a.s., Košice 05.08.2014
Faktúra 305/14 Čistenie kanalizácie 95,00 s DPH 05.08.2014 Jozef Danko ml., Poprad 05.08.2014
Faktúra 303/14 Mobil 15,46 s DPH 04.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 04.08.2014
Faktúra 302/14 Učebná pomôcka 149,00 s DPH 04.08.2014 Media DIDA Grygov 04.08.2014
Faktúra 301/14 Mobil 50,80 s DPH 16.07.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.07.2014
Faktúra 300/14 Všeobecný materiál 153,60 s DPH 10.07.2014 JM Svit 10.07.2014
Faktúra 299/14 Mobil 43,97 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom, a.s. 09.07.2014
Faktúra 298/14 TÚV, ÚK 1 504,44 s DPH 09.07.2014 Bytový podnik s.r.o., Svit 09.07.2014
Faktúra 296/14 Použitie cisterny 146,76 s DPH 08.07.2014 Jozef Danko, Poprad 08.07.2014
Faktúra 297/14 Doprava žiakov 367,20 s DPH 08.07.2014 Bajtoš Štefan, Poprad 08.07.2014
Faktúra 295/14 URBIS syst.podpora 41,75 s DPH 04.07.2014 MADE spol.s.r.o. B.Bystrica 04.07.2014
Faktúra 294/14 Potraviny ŠJ 116,30 s DPH 04.07.2014 ŠEVT a.s. B.Bystrica 04.07.2014
Faktúra 292/14 Výpočtová technika 493,90 s DPH 03.07.2014 Q COMP s.r.o. Košice 03.07.2014
Faktúra 291/14 Stravné lístky 164,94 s DPH 03.07.2014 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 03.07.2014
Faktúra 293/14 Kamerový systém - doplnenie 1 205,03 s DPH 03.07.2014 DIDA, s.r.o. Nitra 03.07.2014
Faktúra 290/14 Geologické práce 768,00 s DPH 02.07.2014 RNDr. Harničár Adrián, Svit 02.07.2014
Faktúra 289/14 Tonery 421,59 s DPH 01.07.2014 KP PLUS, Kežmarok 01.07.2014
Faktúra 285/14 Mobil 15,48 s DPH 01.07.2014 Slovak Telekom, a.s. 01.07.2014
Faktúra 286/14 Voda 46,37 s DPH 01.07.2014 PVPS Poprad 01.07.2014
Faktúra 287/14 Dokončovacie práce 253,00 s DPH 01.07.2014 Janka Škvareková, Svit 01.07.2014
Faktúra 288/14 Voda 297,08 s DPH 01.07.2014 PVPS Poprad 01.07.2014
Faktúra 283/14 Potraviny ŠJ 415,90 s DPH 27.06.2014 Milk Agro, Svit 27.06.2014
Faktúra 284/14 Potraviny ŠJ 271,02 s DPH 27.06.2014 Ivan Jozef, Svit 27.06.2014
Faktúra 281/14 Potraviny ŠJ 21,12 s DPH 26.06.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 26.06.2014
Faktúra 282/14 Potraviny ŠJ 110,54 s DPH 26.06.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 26.06.2014
Faktúra 280/14 Konštrukcie kovové 943,80 s DPH 25.06.2014 Ing. Škvarek SK-TAURUS, Svit 25.06.2014
Faktúra 279/14 Tabuľky geopark 299,40 s DPH 25.06.2014 RIVERA,s.r.o. Spišská Nová Ves 25.06.2014
Faktúra 278/14 Potraviny ŠJ 146,54 s DPH 25.06.2014 MASO TATRY, Svit 25.06.2014
Faktúra 277/14 Potraviny ŠJ 331,50 s DPH 24.06.2014 LUNYS Poprad 24.06.2014
Faktúra 275/14 Potraviny ŠJ 102,39 s DPH 23.06.2014 Inmedia, Zvolen 23.06.2014
Faktúra 274/14 Comenius 200,00 s DPH 23.06.2014 Violetea DOLGHI Svit 23.06.2014
Faktúra 276/14 Potraviny ŠJ 72,66 s DPH 23.06.2014 Inmedia, Zvolen 23.06.2014
Faktúra 271/14 Potraviny ŠJ 196,12 s DPH 20.06.2014 MASO TATRY, Svit 20.06.2014
Faktúra 272/14 Montáž sieti 130,75 s DPH 20.06.2014 Rastislav Vitko, Poprad 20.06.2014
Faktúra 273/14 Grafické spracovanie tabúľ 250,00 s DPH 20.06.2014 R.G.T. PRESS, B.Bystrica 20.06.2014
Faktúra 268/14 Potraviny ŠJ 111,59 s DPH 16.06.2014 Tatranská mliekareň, Kežmarok 16.06.2014
Faktúra 269/14 Potraviny ŠJ 192,84 s DPH 16.06.2014 Tatranská mliekareň,a.s. Kežmarok 16.06.2014
Faktúra 270/14 Potraviny ŠJ 825,84 s DPH 16.06.2014 LUNYS Poprad 16.06.2014
Faktúra 266/14 Potraviny ŠJ 167,93 s DPH 16.06.2014 Inmedia, Zvolen 16.06.2014
Faktúra 267/14 Mobil 36,53 s DPH 16.06.2014 Slovak Telekom, a.s. 16.06.2014
Faktúra 265/14 Potraviny ŠJ 200,92 s DPH 16.06.2014 Inmedia, Zvolen 16.06.2014
Faktúra 264/14 Potraviny ŠJ 192,84 s DPH 13.06.2014 MASO TATRY, Svit 13.06.2014
Zmluva 312/14 Mandátna zmluva s DPH 09.06.2014 M.Majerčák, Poprad - Matejovce 09.06.2014
Zmluva 311/14 Zmluva o poskytnutí služieb 13,00 s DPH 20.05.2014 Mesto Svit 23.05.2014
Zmluva DZ-3/15 Rozťahovací stôl 373,00 s DPH 13.04.2014 Ing. Z.Kurňavová INSPIRA, Svit 13.04.2015
Zmluva 309/14 Zmluva o vyplatení príspevku 100,00 s DPH 01.04.2014 1stCLAS AGENSY, s.r.o. 01.04.2014
Zmluva 308/14 Zmluva o poskytnutí služieb 13,00 s DPH 25.03.2014 Mesto Svit 27.03.2015
Zmluva 307/14 Zmluva o poskytnutí služieb 20,00 s DPH 12.03.2014 Mesto Svit 12.03.2014
Zmluva DZ-2/14 Dodatok č2 k DZ č. PO-17068975 59,50 s DPH 28.02.2014 Štátny pedagogický ústav 10.03.2014
Zmluva DZ-1/14 Dodatok č1 k DZ č. PO-17068975 935,34 s DPH 11.02.2014 Štátny pedagogický ústav 25.02.2014
Zmluva 306/14 Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 30.01.2014 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2014
Zmluva NZ-2/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom telocvične 152.72  s DPH 07.01.2014 Fábry Vladimír, Svit 07.01.2014
Zmluva NZ-1/14 Zmluva o nájme nebytových priestorov- prenájom telocvične 146,08 s DPH 07.01.2014 Buchová Jana, Svit 07.01.2014
Zmluva NZ-3/14 Zmluva o nájme nebytových preistorov . prenájom telocvične 146.08  s DPH 07.01.2014 Kazarová Eva, Svit 07.01.2014
Zmluva 303/14 Dodatok č. 1 k Zmluve o flexibiznise -Úroková sadzba s DPH 07.01.2014 VÚB a.s. Bratislava 07.01.2014
Zmluva 310/14 Zmluva o účasti na projekte s DPH 20.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva 02.05.2014
Zmluva 302/13 Zmluva o dielo č. 2-DEM2013-009 1188  s DPH 02.12.2013 SOMI Systems a.s., Banská Bystrica 02.12.2013
Zmluva 7-9/2013 Evidencia vykonaných zákaziek s nízkou hnodnotou 9-7/2013 s DPH 30.11.2013 12.11.2013
Zmluva 10-12/2013 Evidencia vykonaných zákaziek s nízkou hnodnotou 10-12/2013 s DPH 30.11.2013 ZŠ Komenského, Svit 14.01.2014
Zmluva DZ-3/13 Darovacia zmluva č.395/2013/N-V 264  s DPH 12.11.2013 Nadácia Chemosvit, Svit 13.11.2013
Zmluva 299/13 Zmluva o poskytovaní služieb 15,00 s DPH 29.10.2013 Mesto Svit 29.10.2013
Zmluva 301/13 Poistná zmluva č.1111902 225,00 s DPH 16.10.2013 Union poisťovňa, a.s. Bratislava 15.11.2013
Zmluva 300/13 Poistná zmluva č.1111895 514.14  s DPH 12.10.2013 Union poisťovňa, a.s. Bratislava 29.10.2013
Objednávka O2025/12a Tonery ZŠ 35,67 s DPH 03.02.2005 Octopus SK s.r.o. Mgr. Monika Dudinská Riaditeľka školy 21.02.2025
Zmluva DZ-1/20 Darovacia zmluva s DPH 03042020 Blue Community o.z. 05.05.2020
zobrazené záznamy: 1-2793/2793