|
Zmluva |
306/14
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2014 |
|
Faktúra |
373/17
|
Tonery
|
526,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
365/17
|
Čist.prostriedky ZŠ
|
41,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
MIVA Market, spol.s.r.o., Smižany |
|
|
31.08.2017 |
|
Faktúra |
366/17
|
Nábytok
|
530,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
ZOLDY, s.r.o., Žilina |
|
|
31.08.2017 |
|
Faktúra |
367/17
|
Potraviny ŠJ
|
498,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov |
|
|
31.08.2017 |
|
Faktúra |
368/17
|
Potraviny ŠJ
|
452,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
369/17
|
Stravné lístky
|
2 192,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
370/17
|
Vš.materiál
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
371/17
|
Vodné stočné
|
285,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
372/17
|
Časopis - Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
M.Petrilák, Svit |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
374/17
|
Telefón ZŠ
|
42,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
363/17
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
ASC s.r.o., Bratislava |
|
|
31.08.2017 |
|
Faktúra |
375/17
|
Nálepky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
AHAdecor s.r.o., Trebišov |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
376/17
|
Potraviny ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
377/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
KOMENSKY s.r.o., Košice |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
378/17
|
Vš.materiál
|
72,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
379/17
|
Potraviny ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen |
|
|
15.09.2017 |
|
Faktúra |
380/17
|
Potraviny ŠJ
|
269,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.09.2017 |
|
Faktúra |
381/17
|
Tonery
|
250,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno |
|
|
15.09.2017 |
|
Faktúra |
382/17
|
Potraviny ŠJ
|
940,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
LUJAN Plus spol.s.r.o. |
|
|
15.09.2017 |