Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky: nákup športových potrieb, zverejnené dňa 24.10.2013
Súbory na stiahnutie:
Faktúra č. 164/11
Faktúra č. 241/11
Faktúra č. 265/11
Faktúra č. 269/11
Faktúra č. 270/11
Faktúra č. 274/11
Faktúra č. 172/11
Faktúra č. 267/11
Faktúra č. 194/11
Faktúry od 1.1.2011 do 30.4.2011
Faktúry od 14.9.2012 - 3.2.2014
Objednávky 2011, 2012, 2013
Staršie zmluvy, objednávky a faktúry nájdete po kliknutí na tento odkaz

Zmluvy, faktúry, objednávky, zákazky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 306/14 Kolektívna zmluva na rok 2014 s DPH 30.01.2014 ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit 30.01.2014
Faktúra 373/17 Tonery 526,09 s DPH 07.09.2017 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 08.09.2017
Faktúra 365/17 Čist.prostriedky ZŠ 41,94 s DPH 31.08.2017 MIVA Market, spol.s.r.o., Smižany 31.08.2017
Faktúra 366/17 Nábytok 530,00 s DPH 31.08.2017 ZOLDY, s.r.o., Žilina 31.08.2017
Faktúra 367/17 Potraviny ŠJ 498,97 s DPH 31.08.2017 Ing. Jaršinský MARCODIA, Prešov 31.08.2017
Faktúra 368/17 Potraviny ŠJ 452,38 s DPH 04.09.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 08.09.2017
Faktúra 369/17 Stravné lístky 2 192,26 s DPH 05.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 08.09.2017
Faktúra 370/17 Vš.materiál 240,00 s DPH 06.09.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 08.09.2017
Faktúra 371/17 Vodné stočné 285,96 s DPH 06.09.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad 08.09.2017
Faktúra 372/17 Časopis - Škola 2017 25,00 s DPH 06.09.2017 M.Petrilák, Svit 08.09.2017
Faktúra 374/17 Telefón ZŠ 42,37 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 08.09.2017
Faktúra 363/17 aSc Dochádzka - aktualizácia 180,00 s DPH 30.08.2017 ASC s.r.o., Bratislava 31.08.2017
Faktúra 375/17 Nálepky 122,00 s DPH 07.09.2017 AHAdecor s.r.o., Trebišov 08.09.2017
Faktúra 376/17 Potraviny ŠJ 32,40 s DPH 08.09.2017 Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš 08.09.2017
Faktúra 377/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.09.2017 KOMENSKY s.r.o., Košice 08.09.2017
Faktúra 378/17 Vš.materiál 72,78 s DPH 08.09.2017 TatraCAD, s.r.o., Poprad 08.09.2017
Faktúra 379/17 Potraviny ŠJ 194,40 s DPH 11.09.2017 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen 15.09.2017
Faktúra 380/17 Potraviny ŠJ 269,33 s DPH 11.09.2017 METRO CashCarry SR s.r.o 15.09.2017
Faktúra 381/17 Tonery 250,56 s DPH 11.09.2017 abiX SK, s.r.o., Nitrianske Rudno 15.09.2017
Faktúra 382/17 Potraviny ŠJ 940,39 s DPH 14.09.2017 LUJAN Plus spol.s.r.o. 15.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2940