|
Zmluva |
306/14
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
571/17
|
Potraviny ŠJ
|
10,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
562/17
|
Vodné stočné
|
262,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
563/17
|
Notebooky
|
876,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
TatraCAD, s.r.o., Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
564/17
|
Potraviny ŠJ
|
321,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
565/17
|
Vš.materiál - dielne
|
321,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PEMAT - Peter Matoš, Svit |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
566/17
|
Oprava kotla ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
567/17
|
Oprava varnej panvice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
568/17
|
Plavecké plutvy
|
278,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
AZOR s.r.o, Poprad |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
569/17
|
El.energia
|
1 790,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
570/17
|
Potraviny ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
572/17
|
Potraviny ŠJ
|
1,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
560/17
|
Mobil ZŠ+ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
573/17
|
Odvoz gastro odpadu
|
76,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Technické služby Mesta Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
575/17
|
Brány - montáž
|
3 810,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Škirta Pavol, Poprad |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
574/17
|
Bezpečnostný projekt
|
153,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
SOMI Systems a.s., Banska Bystrica |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
576/17
|
Vstavané skrine
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ECO-FLOORING, s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
577/17
|
Potraviny ŠJ
|
102,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Pekáreň GROS, spol.s.r.o., Kežmarok |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
578/17
|
Potraviny ŠJ
|
772,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
MASO TATRY, s.r.o., Svit |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
579/17
|
Oprava stien + maľovanie
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Štefan Cvaniga, Šuňava |
|
|
22.12.2017 |