|
Objednávka |
O2025/5
|
Pedagogická dokumentácia
|
665,71 |
s DPH |
17.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
21.01.2025 |
|
Objednávka |
O2025/4
|
Vzdelávania pedagogických zamestnancov,Medzinárodná odborná konferencia Alma
|
429,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
|
Objednávka |
O2025/3
|
Pracovné kalendáre
|
34,45 |
s DPH |
09.01.2025 |
JUMICOL, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
Objednávka |
O2025/2
|
Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve,od 1.1.2025"
|
50,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
Objednávka |
O2025/1
|
Ročný poplatok za službu poštový priečinok
|
150,00 |
s DPH |
01.01.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
09.01.2025 |
|
Zmluva |
306/14
|
Kolektívna zmluva na rok 2014
|
|
s DPH |
30.01.2014 |
ZOOZ pri ZŠ Komenského 2, Svit |
|
|
30.01.2014 |
|
Faktúra |
160/17
|
Vodné stočné-oprava fa
|
26,65 |
s DPH |
04.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
154/17
|
Čist.prostriedky
|
233,16 |
s DPH |
03.04.2017 |
BH komplet s.r.o., Humenné |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
155/17
|
Potraviny ŠJ
|
77,76 |
s DPH |
03.04.2017 |
Hydina Holding s.r.o. L.Mikuláš |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
156/17
|
Potraviny ŠJ
|
222,18 |
s DPH |
03.04.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o., Nové Mesto Nad Váhom |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
157/17
|
Potraviny ŠJ
|
197,87 |
s DPH |
03.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
158/17
|
Potraviny ŠJ
|
893,02 |
s DPH |
03.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o., Púchov |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
159/17
|
Vodné stočné-oprava fa
|
20,22 |
s DPH |
04.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Poprad |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
164/17
|
Mobil ZŠ + ŠKD
|
12,26 |
s DPH |
04.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
161/17
|
Potraviny ŠJ - dobropis
|
-49,06 |
s DPH |
04.04.2017 |
METRO CashCarry SR s.r.o |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
162/17
|
Systemová podpora URBIS
|
41,75 |
s DPH |
04.04.2017 |
MADE spol.s.r.o. B.Bystrica |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
163/17
|
Činnosť BOZP
|
81,00 |
s DPH |
04.04.2017 |
M.Majerčák, Poprad - Matejovce |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
152/17
|
Potraviny ŠJ
|
133,81 |
s DPH |
31.03.2017 |
Tatranská mliekareň, Kežmarok |
|
|
31.03.2017 |
|
Faktúra |
165/17
|
Podpora Cerber
|
178,50 |
s DPH |
04.04.2017 |
SOMI Consulting s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
07.04.2017 |
|
Faktúra |
166/17
|
Potraviny ŠJ
|
96,20 |
s DPH |
04.04.2017 |
NORD Svit, s.r.o. |
|
|
07.04.2017 |