|
|
Faktúra |
DF478/25
|
Potraviny ŠJ
|
647,60 |
s DPH |
|
Z-41/25, Z-42/25
|
17.10.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF156/25
|
Činnosť BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-312/14
|
25.03.2025 |
Majerčák Martin |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF163/25
|
Potraviny ŠJ
|
330,94 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
28.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF162/25
|
Potraviny ŠJ
|
537,59 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
28.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF161/25
|
Mobil.hlas
|
2,05 |
s DPH |
|
Z-293/13
|
27.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF160/25
|
Kancelárska stolička riaditeľňa
|
236,40 |
s DPH |
O2025/42
|
|
27.03.2025 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF159/25
|
Šetriče vody - koncovky na vodovody ZŠ
|
1 675,40 |
s DPH |
O2025/41
|
|
27.03.2025 |
rewater s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF158/25
|
Údržbárske práce
|
1 815,00 |
s DPH |
O2025/40
|
|
26.03.2025 |
Cvaniga Štefan |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF157/25
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
OZ Rodič ľavou zadnou |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF155/25
|
Vodné, stočné
|
176,38 |
s DPH |
|
Z-10/18
|
21.03.2025 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF165/25
|
Stravovanie pre zamestnancov pri príležitosti,Dňa učiteľov 28.3.2025
|
1 000,00 |
s DPH |
O2025/43
|
|
28.03.2025 |
REKREATOUR, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF154/25
|
Maľovanie stien ZŠ
|
2 047,00 |
s DPH |
O2025/37
|
|
21.03.2025 |
Erika Cvanigová |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF153/25
|
Potraviny ŠJ
|
790,84 |
s DPH |
|
Z-24/24
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF152/25
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
ŠJ-27/13
|
21.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF151/25
|
Potraviny ŠJ
|
146,05 |
s DPH |
|
Z-25/24
|
21.03.2025 |
Bid food |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF150/25
|
Potraviny ŠJ
|
2 359,52 |
s DPH |
|
Z-23/24
|
21.03.2025 |
Jozef Ivan, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF149/25
|
Potraviny ŠJ
|
703,61 |
s DPH |
|
Z-22/24
|
21.03.2025 |
SINTRA spol. s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF148/25
|
Dodávka a montáž klimatizácie ZŠ
|
1 692,27 |
s DPH |
O2025/31a
|
|
20.03.2025 |
Tatra Clima, s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF164/25
|
Školenie supervízorov dňa 27.3.2025
|
200,00 |
s DPH |
O2025/39
|
|
28.03.2025 |
Dečová Mária |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF166/25
|
Elekt.nástenka - poplatok za štvrťrok
|
153,73 |
s DPH |
|
Z-20/22
|
31.03.2025 |
eSoft s.r.o. |
Mgr. Monika Dudinská |
Riaditeľka školy |
04.04.2025 |